公司财务报销制度526说课材料.pdf
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1、公司财务报销制度 第一部分总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的 指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办 公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别 说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司的全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程 第四条 借款管路规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准的额度办理借款,出 差返回3个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及
2、时报账,除周转金外其 他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣 回。第五条借款流程(一)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致 不得涂改)、支票或现金。(二)审批流程:主管部门经理审核签字 r 财务经理复核 r 总经理审批(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程 第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备 品备件、业务招待费、培训费、资料费等。第七条费用报销的一般规定(一)报销
3、人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第八条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单-须办理 申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单-部门经理审核签字-财务部 门复核总经理审批到出纳处报销。第九条差旅费报销制度及流程。费用标准:职务 交通工 具 住宿标准 伙食标 准 外埠市内交通 费用 一般员工 火车硬 卧 40-60 20 部门负责人 火车硬 卧 50-80
4、 20 总经理及以上 飞机 80-100 30 费用标准的补充说明:1.住宿费按以上标准凭发票报销。伙食标准每人/每天20元。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发的时间到返回公司的时间为准,12:00 以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。3.交通费用标准据实报销,依据实际发票结算。公司员工因特殊情况,需乘坐超过所 规定的交通工具,需先报经主管领导同意方可报销。4.宴请客户需要先请示总经理批准后方可给予报销招待费。5.出差时由对方接待单位或其他第三方提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关 费用。(三)报销流程 1.出差申请:拟出差人
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