供应商评审表.pdf
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1、深圳市 XX 电子科技有限公司 供应商评审表 QR-034 B2 版 供应商类别:一类/二类 评审日期:供应商名称:认证产品:供应商编号:地址:电话:总得分:评审结果:优良 合格 不合格 会签:评审项目和评审部门 要素 权重 序号 分项 满分 评审部门 评估得分 质量体系及过程控制分析能力 40 1 质量管理体系 45 品质部 2 教育培训 30 品质部 3 文件控制 25 品质部 4 产品标识 25 品质部 5 过程控制 50 品质部 6 检验和试验 25 品质部 7 不合格品控制 25 品质部 8 客户投诉 25 品质部 9 内部审核 25 品质部 10 包装 15 品质部 合计 290
2、折合分数 40 新物料制作及成本控制能力 20 11 物料认证能力 25 供管部 12 采购能力 35 供管部 13 成本控制能力 15 供管部 14 供应商财务评估 15 供管部 15 品质行业水平 10 供管部 16 ROHS/REACH 环保合同管理体系及执行能力 125 供管部 合计 225 折合分数 20 采购管理及订单履行 20 17 计划模式 25 物控部 18 物料管理 30 物控部 19 急单处理 15 物控部 20 合同评审 20 物控部 21 供应商交期变更 5 15 物控部 合计 105 折合分数 20 现场设备以及工艺能力 10 22 生产设备以及仪器 55 研发部
3、23 工艺规范 20 研发部 24 现场工艺情况 30 研发部 25 工艺变更 20 研发部 合计 125 折合分数 10 新产品导入和工程技术能力 10 26 新产品导入能力(体系)25 研发部 27 工程问题分析处理能力 25 研发部 合计 50 折合分数 10 评分标准 深圳市 XX 电子科技有限公司 供应商评审表 QR-034 B2 版 评审项目条件 打分标准 未涉及的项目 N/A 没有此项要求 0%有此项要求,但完全没有得到执行 020%有此项要求,但执行不彻底,或没有采取必要措施保证要求得以落实 20%60%此项要求已执行,效果显著 60%100%供应商分类:一类:所有关键器件的供
4、应商,比如:半导体、电解电容、结构件、PCB 板、变压器等。二类:电阻、电容、连接器、磁性材料等。三类:辅助材料、绝缘材料、包料、小五金。四类:服务类供应商。分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)项目 审核内容 得分 审核说明 评审部门 0 0 1.0 1.1 3.0 3.1 5.0 质量管理体系 是否有完善的组织架构,包括部门组织架构?3 是否通过了 ISO9000 国际体系或其它体系认证?5 是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统?3 是否有制定可供员工学习和理解的质量方针?3 是否制定可量化的质量和管理目标?有否统计和分析?5 员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通?4 是否有
5、制定环保产品推行和管理制度并执行?5 是否有制定产品召回制度并执行?4 哪些产品和原材料取得了安规认证 4 教育和培训 是否有专业的内部和外部培训团队 4 新员工是否进行上岗培训 4 新员工上岗前是否取得上岗证书 5 研发、技术人员人数所占比例(10以上?)4 品质人员所占比例(5-10?)4 是否有定期培训计划 4 文件控制 文件(包括工艺规范、图纸、标准和 BOM 清单等)的版本是否进行定期维护,以保证行产现场使用文件是最新版本或当前使用版本。文件的版本升级维护和发放流程(现场观察)3 收到 ECO 后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改,保证 ECO 的有效执行 4 是否有文件规定
6、生产文件的接收、发放和回收并有专人执行 4 将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用 4 生产支持文件是否有版本控制 4 产品标识 产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息 4 对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等 4 深圳市 XX 电子科技有限公司 供应商评审表 QR-034 B2 版 对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便生产 3 对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验 4 对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪 4 过程控制 有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态(工序、作业者、工具、时间、数量等),对加工过
7、程可实施正向跟踪及逆向追溯 4 根据客户要求操作指导书转换策略是什么,转化过程中需要注意什么 4 生产设备定期维护和保养,设备的状态标识清楚,是否有保养策略和记录 4 是否有关键工序识别、认证和特殊要求 3 有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全 4 有在线质量采集、录入和统计分析系统 3 有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统 4 有全过程的质量追溯系统,做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯 3 对原材料在制程段发现的物料来料质量问题,是否有线数据采集及统计分析的系统 4 将产量/缺陷向内外部客户进行通报 3 检验和试验 保存记录作为产品通过检验和试验的依据,目前年限是多
8、少 4 有说详细的检验指导文件指导检验人员作业 3 检验人员清楚产品的检验项目和检察验内容并严格执行 3 检定标准是否可以溯源到国家或国际标准 3 产品最终检验(出厂检验)人员通过培训并有相应资格 3 不格品控制 能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程 3 如何控制不合格品受控以防止非预期的使用 3 不合格品的控制办法和效果(返工、降级、拒收等)3 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程 3 接到客户的问题反馈后(主要指巡检问题和投诉)、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面 3 客户投诉 是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题 3 有无文件对客户投诉处理时限和方
9、法进行合理定义 3 是否形成合理、正式的书面回复报告(8D 改善报告)3 管理程序中是否明确客退品的处置方式 3 客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进 3 内部审核 是否按文件要求每年进行定期审核 3 内审者是否经过培训并取得相关证书 3 内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正 3 审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面 3 纠正、预防措施是否得当,是否形成闭环 3 包 装和 运输 包装是否有操作指导书 3 包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识 3 产品的运输是否需要特定的运输方式?若需要,是否明确 3 深圳市 XX 电子科技有限公司 供应商评审表 QR-034 B2
10、 版 分项评估表二(新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行)项目 审核内容 得分 审核说明 评审部门 0 0 1.0 1.1 3.0 3.1 5.0 物料认证能力 购进的物料有无全部经过认证 材料认证是否有规范化的标准 是否有样品检验及试验程序,使用何种分析方法 有无辅料认证能力,能力如何?有无完整的替代流程和方案?ROHS/REACH环保合同管理及执行能力 能否提供样品及交货产品ROHS/REACH 的环保文件(如 ROHS/REACH报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS 等)是否将以上所有 ROHS/REACH 的相关环保文件列入清单统一管理并更新 是否将以上所有
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