仓库管理制度汇编.pdf
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1、.2015 年度仓库管理制度 前言:为了使公司仓库运行更加高效、节省人力、财力、物力,确保商品在储存期间数量准确,出入库正常,商品无短缺,无差错;同时保证商品在储存期间质量不发生不良变化,始终保持或优化其使用价值,商品无损耗.现就仓库的相关操作标准规定如下,具体操作流程分为以下几个环节:进库验收、电脑过帐入库,入库堆放,定期盘点、仓库安全与卫生,货品清洁、出库、缺货登记、损毁品申报及退货处理等环节.一、进库登记 供应商商品到库,由仓库保管员按物流到货登记表,物流出库登记表 的内容详细具实登记填写,并通知收件人及采购主管,由采购主管对货物验收进行跟踪.二、验收、电脑过帐入库 1、由供应商送货人员
2、按商源或 0,将送货单分别交于仓库主任进行验收准备进入管家婆系统,按送货单上的供应商查询采购部的商品订单,五分钟内完毕,核对送货单与系统内的订单数量是否一致,然后按照实际到货数量进行验收过帐,验收完毕后将原始送货单交采购部订货责任人签字确认,具体按二3 点内容进行验收过帐.2、仓库主任进行订货单核查后,进行验收.验收的内容主要包括两个方面:供应商送货单的验收,主要查核送货人员送达的随货同行商品清单,与本单位采购部拟订的采购订单上,关于商品的描述条形.码、品名、数量、价格等是否相符.对商品本身的检验,主要是检查送达商品的数量件数是否与送货单相符;检查品种、规格、包装外观是否符合订货要求;检查商品
3、外观如包装、生产日期等是否完好,标识、标签是否完整、清晰,与实际商品是否一致;同时按厂方、送货方信誉、货物性能、价值、包装、订单情况对商品进行抽验,对抽验中发现问题较多时,应扩大抽样范围,直至全验;验收完毕后,与送货人员签署交接清单.有误送或残次品外包装损坏、包装内商品短缺,压坏、影响销售的等需要进行退货处理的,及时与送货人员共同核实确认后,在送货单上确认短缺,并由供应商送货人员签名确认.必须时上报采购责任人.3、仓库主任按验收单对管家婆、思迅系统内的采购订单进行核对,主要核对商品品名及数量,确认无误后按实际数量仓库过帐后,在原始送货单签名送货单上必须有采购人员的签名送交营运部,营运部核对到货
4、金额,核对进价,确认无误后在管家婆、思迅系统内正式入库,下午下班前做日帐,打印入库单,一联交仓库一联交财会,二联做帐,验收、过帐、入库工作完毕.三、整理 对于验收合格的商品经验收人签名,采购签名后,在公共摆放作业区进行必要的整理与分类归仓,按规定做好入库前的清洁整理工作.四、入库堆码.1、经清洁整理的商品,按照不同的类别,送入指定仓库位置.2、严格按照商品先进先出的原则,将商品进行翻堆摆放,堆码时必须做到:按照定位管理的要求,按标定划定的货位号,进行堆放;严格遵循商品堆码的相关规定,隔墙 货垛与墙体及柱体保持 5 厘米的间距、离地堆垛不得直接接触地面,用栈板或防潮设备堆放商品、离顶堆垛不得与房
5、屋接触.五、立卡 1、入库堆码完成后,由仓库负责人按照规定的格式,将商品的名称、规格、数量、入库时间及商品的基本状态包括不同批号的数量记录在卡片上,并放置于明显位置,将货位号等基本数据标示明确.2、确定存库的重点商品进出库标签清楚,及时更换,不得随意调整库位,需调整的必须报主管领导.六、建档 1、将入库商品相关的证件信息,如生产日期、送货单、运输单、验收记录、厂家资料、与商品相关的技术材料 如厂方宣传册、赠品、活动信岛等等整理归档记录仓库日常日志,以便随时查询.2、质检报告及时上交给采购部,由采购部转行政部.七、定期盘点 1、仓库保管员对库存商品按照规定的时间进行复核、点验.一、进行日常盘点:
6、检查商品储存账、是否相符,货是否相符,商品状况是否良好等,并做好相关记录记录在仓库日常盘点本中.二、由财会负责根据电脑库存对商品进行盘点,分为抽盘、月盘、年终全面清查.八、仓库安全及卫生 一仓库安全要求 1、严禁库内吸烟、严禁使用明火、严禁使用易引起火花的工具.2、严禁货物靠近灯炮、保证电路阀门出口通畅.3、灭火器、水桶等消防设备定点摆放,由专人管理,每月检查,不准私自挪用、改变消防器材摆放位置.4、非仓管人员未经登记,不准进入库区,登记后进入的必须有仓库人员陪同,严禁独自进仓.进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查.5、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观.6、谁主管谁负责,按规定
7、事项进行安全检查,班组每日检查,部门每周检查、公司每月检查,有记录有签名,有交接,消除事故隐患.7、仓库重地两人同时上、下班,配备两锁,一人一钥.9、仓库上班关闭报警系统,打开监控系统,下班开启报警系统,一星期必须有两次不关监控系统,并保证办公室关闭无误.8、贯彻预防为主的方针,长期做好防火、防盗、防讯、防破坏,防泄密、防工伤事故的出现工作.二仓库卫生要求 1、须以栈板或防潮设备堆放商品,堆放商品隔墙至少五厘米距离.2、库房必须保持通风、干燥,防鼠、防虫、防霉,每日检查,发现.虫害即时灭杀.3、谁主管谁负责,做到商品无灰尘、无污渍,地面无污水、无浮土,四周墙壁无浮尘、蜘蛛网,通道无杂物.桌椅摆
8、放端正,桌面物件摆放整齐.4、穿工作服上岗,个人卫生良好,出入库商品轻拿轻放,不准乱扔重放.5、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人,每日检查包干区卫生,责任区卫生清理每周集中进行一次,定期参加公司行政部召开的安全及卫生会议.九、养护 1、对仓库温度、湿度的及时监测和有效控制.2、食品、百货按规定库位分别存放.3、问题商品独立存放于残次问题仓库.滞销商品 含库存商品 即时上报,月结月清,不能销售的即时上报销毁,退货先进残次仓库.4、商品按先进先出原则,新货翻垛摆放;单一库存商品按重下轻上原则进行摆放,合理利用空间.5、商品定位管理、科学堆码、严格看管适时养护,每日检查除尘除湿.6、每日在
9、发货过程中对商品外包装进行检查,无灰无尘,保证商品的性能良好和外表清洁.十、拣货发货 1、仓储部门在接到商品出库单后,由仓库保管员按照出库清单,依据商品定位管理的原则,从储存的货位上将规定品种、数量的商品.拣选.2、商品出库必须先进先出,出库后重点商品按立卡规定,即时填写.3、按出库单发出的商品在放在出口处的公共摆放作业区.需拼箱的商品准备打包拼箱.4、接受仓库主任的监督检查.5、当日事当日毕,急货加班完成,最迟发货时间不得超过一个工作日.十一、加工 商品出库前的处理工作:打描商品条码正确性、贴价签、简单的组装作业车床等、等待拼箱分装.十二、登记检查、出库、装运 1、出库商品指正常发货,由仓库
10、保管员按出货登记表的内容详细具实登记填写.2、仓库主任对商品按送货单进行抽检,抽检完毕登记后由送货人员配合仓库发货人员进行拼箱货的打包,按单位堆放.3、送货人员办理送货前的相关工作,领用送货单,领用拼箱数量的确认单,签名.十三、缺货登记 1、仓库主任按采购部的决定,配合采购部监控主力商品的最低下限.2、对于立卡商品进行每日巡查制,对库存数量不足、及数量超出合理库存、及动销不合理的品种进行登记,制作出相关的数据清单,.报主管领导交总经理决策处理.十四、损毁品换货及退货处理 1、根据公司规定的退换货制度办理退货.2、对于收货点验、检查或定期盘点中发现的包装或本身有缺陷的商品,根据采购或订货部门与供
11、货商的协议的有关规定,进行退货或换货处理.3、经采购主管部门负责人确认,退入的货物必须凭书面的退货清单进行退货验收.4、属正常退货的,若发现影响第二次销售的商品一律不准退入发现质量问题的例外.5、由于验收人员的疏忽,没有按照先进先出的原则出库而形成超过保质期的过期商品,或者由于收验货或装卸搬运时操作不当造成商品损毁时,都需要办理退货手续.责任由当事人负责,实额赔偿企业经济损失.6、换货作业:仓库保管员发现有不符合验收规定或销售标准的商品时,应立即通知负责检验商品的仓库主任,要求办理换货手续.并将不合格商品整理、清点并送达指定的问题商品仓,保管员进行登记、暂存,同时,通知采购人员与供应商联系,并
12、按照订货协议的有 关规定,办理换货手续.换回的合格商品重新登记入库.7、退货作业:对于供应商有退货协议,并且损毁商品符合退货条件的,一经发现,应立即递交详细退货明细给采购人员,对于采购部要求仓库清点退货商品的,应在当日内处理清点退货,并将退货明细表单于即日交采购部责任人,采购人员与供应商联系,尽快办理退货手.续,采购人员与供应商协商并处理完退货手续后,即办理退货手续编制退货报表,送给会计,作为扣款凭据.8、退货处理:凡退货商品一律进残次仓,仓库及采购部每月对残次仓库内的商品进行清理,做到能销则销,不能销的及时销毁,同样做到月结月清.十五、票据打印及领单 营业部开单、打印完毕后,由仓库领单发货,
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