固定资产管理制度0812-.pdf
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1、1 本制度的目的和适用范围 1.1 本制度目的 为加强公司固定资产管理,明确各部门职责,保障公司资产安全,特制定本制度。1。2 适用范围 适用于公司项下的所有固定资产的管理,包括机械设备、电力设备、专用设备、燃气设备、运输设备及办公生活设备等单位价值超过 20 元/台(套)、使用年限超过二年的设备、设施.2 固定资产的管理部门 2.1 安全技术部为本公司固定资产总管理部门,财务部负责固定资产的核算、统一编号,安全技术部对所有固定资产贴上固定资产标签(见本制度 8),并维持其内容正确.2。2 位于办公楼总部的固定资产维护、保养及修理由安全技术部负责 2.3 位于储配站及各加气站、小区管网的固定资
2、产维护、保养及修理由安全技术部负责.2。4 土地、房屋构筑物采购应按公司在建工程或投资等相关制度实施,办公家俱及 生活设备由行政人事部负责,营运设备采购由安全技术部负责。3 采购、验收及领用 3.1 固定资产的请购由请购部门填写固定资产请购单(见本制度 9),详细填列资产名称、规格等资料,经本部门经理、部门分管总监(如系营运设备,需加安全技术总监)签批后,采购营运设备的请购单送交贸易采购部,采购 IT 设备和涉及施工的请购单送交安全技术部(以下合称“采购部门”).3。2 采购部门在接收固定资产请购单后应立即进行询价,确定合适的供应商,填 列于固定资产请购单,并按照公司的审批权限送呈审批后进行采
3、购。固定资产请购单原件由财务部留存,其他相关部门可保留复印件。3。3 固定资产采购到货后或购建完工后,应及时由采购部门联同请购部门或接收使用部门进行验收。验收合格,由采购部门填写固定资产签收单(见本制度 10),送财务部将该项固定资产编号,由请购部门在固定资产签收单上签收确认领用。固定资产签收单 原件由财务部留存,并依此办理入账或转账(从在建工程转入固定资产),其他相关部门可保留复印件.3。4 财务部门对于当月入账的固定资产应最迟于次月 15 日前打印标签,交由安全技术部粘贴。4 调拨与转移 4。1 未经允许,任何部门或个人不得擅自调拨、转移、借出和出售公司固定资产。4。2 公司内部固定资产的
4、调拨与转移,须由调出部门填写固定资产调拨申请单(见本制度 11),经调出、调入部门的经办人、部门经理及分管总监签字,由安全技术部对固定资产转移办理转账手续,并通知财务部的固定资产会计进行登记。固定资产调拨申请单原件由财务部留存,其他相关部门可保留复印件。5 保管与维护 5.1 各部门对本部门使用的固定资产负有保管责任,应对本部门使用的固定资产指定专人负责,正确、合理地使用固定资产,避免因操作或使用不当造成毁损,使用过程中发现异常问题应及时上报 5。2 需进行维修的固定资产,应由安全技术部先联系售后服务商,初步确定维修价 值及合理估计维修费用,再按日常费用申请规定的审批程序签批后执行。6 报废或
5、出售处理 6。1 固定资产发生损坏无法修理,或修理不符合经济效益原则,以及废弃不用或未使 用的固定资产,应由安全技术部填 固定资产报废/让售处理申请单(见本制度 12),列明处理原因及处理意见,按公司相应的审批权限送呈审批后,方可进行相关报废或让售处理手续.6。2 如报废或出售的固定资产系营运设备,须在安全技术总监签批之前加安全技术 总监签批。7 清查盘点 7。1 为了保护固定资产的安全与完整,各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点,以掌握固定资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未入账的固定资产,保证账实相符。7.2 在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏,要查明原因,由相关责任部门写出书面情况
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