城管局2023年内部审计工作总结范文.doc
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1、 城管局2023年内部审计工作总结范文 县城管局为县本级一级预算行政执法单位。内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构,治理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。其中执法大队实行“县级一级预算,内部二级核算”的预算和财务治理方法,环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。 二、内部审计工作开展状况 1.加强领导健全机构,形成有效的内审工作机制。我局始终特别重视内部审计工作,局党组对经济责任审计工作赐予高度重视和支持,2023年局内部成立了以局党组书记为组长,分管领导为副组长,计财股人员为成员的审计小组,切实保证审计工作不中断。 2.贯彻重
2、点审计,全面催促检查的方针。在财务治理和收支的根底上,针对上级的有关精神和我局财务工作的实际状况,按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出,固定资产治理、专项经费使用、政府选购治理、根本建立工程治理、个人收入发放状况等进展了财务监视检查,并在年内在全局进展了两次全面专项检查。经过审计和财务监视检查,有利地促进了我局财务工作的标准化,杜绝了违规违纪问题的发生,提高了财务治理工作的水平。 3.标准内部审计程序,提高审计工作质量。审计工作是审计人员执行政策的过程,审计时审计人员严格根据内审程序,仔细对待每一次审计过程,包括审计依据、范围、程序、审计评价,在审计前确定审计内容并
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