房地产公司全套制度.doc
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1、1目目目目 录录录录第一章 考勤与请假制度第二章 财务管理制度物品申购管理财务报销管理第三章 行政管理制度服装管理通讯管理交通管理宿舍管理招待费管理第四章 保密制度第五章 薪酬福利制度2第六章 招聘解聘制度第七章 培训制度3第一章第一章 考勤与请假制度考勤与请假制度一、考勤制度一、考勤制度1、员工上班时间为上午 9:0012:00,下午 14:0018:00。一个月内允许三次 10 分钟之内的迟到,但每超过 10 分钟的每次扣罚 20 元,上午超过 10 点上班又未请假者作旷工处理,旷工每次扣罚两天的工资。本月累计迟到 6 次、旷工 5 次以上者公司将给予辞退处理。2、公司实行大小周末制度,大
2、周末周六周日不上班,小周末周六照常上班周日休息。3、办公室员工上班实行打卡考勤制度,每位员工上班必须到行政部打卡。因工作关系直接去办理公司事务者,员工应提前向本部门领导通告并说明事由;经理级别以上员工则应向总经理助理通告并说明事由。回办公室后员工应及时呈报部门负责人办理签字核销手续,经理级别以上员工应及时呈报总经理助理办理签字核销手续。签字核销必须在第二天前办理,超过第三天未核销按旷工处理。4、业务部门应工作需要夜间加班,第二天可适当推迟 打卡时间,具体安排如下:a. 夜间加班时间超过10:00,第二天打卡时间可延迟至9:30;4b. 夜间加班时间超过12:00,第二天打卡时间可延迟至10:0
3、0;c. 夜间加班时间通宵,第二天 打卡时间可延迟至下午2:00;以上打卡到时间,需根据加班申请表填写时间,及时呈报部门负责人办理签字核销手续,总监级别以上员工应及时呈报总经理办理签字核销手续。签字核销必须在第二天前办理,超过第三天未核销按事假处理。5、公司实行按个人考勤表审核出勤并据以发放工资的制度,各员工应重视执行,严禁代人打卡,严禁虚假填写时间,违者每次扣罚双方各 30 元。6、上班时间各部门员工外出办事应经本部门经理批准,到行政部如实填写员工外出登记表,返回办公室后应向部门经理反馈外出办事的结果,经理级别以上员工外出则应向总经理助理汇报。因特殊情况外出办理个人事务者应经总经理助理及公司
4、行政部批准,否则按旷工处理。外出办事员工必须在行政部登记出入情况,不按公司规定的程序办理按办私事处理。7、在试用期的员工,如一个月之内员工自行离职者,公司将不计发其 该月工资。8、试用期间前5 天为见习期,如员工 不符合公司条件的,公司可解聘该员工并不计发见习期工资。二二、请请假假制制度度1、员工请假须提前通知,请假需填写请假单,说明请假事由,经部门负责人同意并呈报公司行政部、人力资源部,经部门公司领导批准方5可请假,擅自休假者按旷工处理。事假扣发工资,病假提供政府公立医院证明,报公司审批,否则按事假处理。2、请假审批权限:(1)请假一天以内经部门经理签字同意并由行政部备案。(2)请假一天以上
5、,由部门领导和区域总经理助理审批,行政部备案。(3)总监以上级别人员请假一律报总经理审批,行政部备案。3、事假均为无薪假,事假一年累计原则上不得超过 12 天,事假可抵年假。4、病假须出具政府公立医院证明与病历。5、工伤病假必须有医院证明,工伤病假期间享受全薪。6、因紧急情况确实无法提前请假者,须以电话或委托他人的形式通知所在部门经理或总经理助理,并在返回岗位后即时补办请假手续。7、员工旷工一天扣除两天工资,连续旷工 5 天,或一年内旷工累计达8 天作自动离职处理。病事假工资的计发标准病事假工资的计发标准1、员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资,剩未出勤或病事假的天数扣发,日工资
6、=工资当月天数。2、驻点置业顾问工资采取日工资计算,置业顾问按出勤天数计发工资,遇法定假日(春节、五一节、国庆节)置业顾问上班的按加班计发一倍工资,其他置业顾问在法定假日没有安排加班的按未出勤处理不计发工资。6置业顾问每月有四天的休息日,但必须由销售经理安排时间轮休,因工作需要不能轮休的可以在以后期间安排补休,但不计发工资。置业顾问日工资=工资(当月天数-4 天)。本章涉及表格:本章涉及表格:考勤表、员工外出登记表、请假单未签到行政部 考勤表人力资源部 工资表总公司 行政部行政部备案考勤审批流程考勤审批流程部门经理核销总公司 财务部签到外派本地财务部领取 工资行政部领取 请假单部门经理审批总经
7、理助理审批行政部备案总 经 理 审 批请假审批流程请假审批流程7总经理助理总经理行政部 (备案)管理层管理层请假考勤审批对应人员接口请假考勤审批对应人员接口:公共关系事业部策略资源中心、行政部、人力资源部策略资源中心、行政部、人力资源部行政部 人力资源部研究部策划部总经理助理总经理行政部 (备案)1 天以内1 天以上代理事业部代理事业部经理助理 销售主管经理助理 (备案)1 天以上1 天以内第二章第二章 财务管理制度财务管理制度总部与区域财务控管制度总部与区域财务控管制度根据公司对区域的管理宗旨,就财务方面对区域实行“宏观监控,微观放开”的管理模式,制定对区域的财务控管制度。项目经理 (批示)
8、项目总监/见习项目总监 (意见) 总经理行政部 (备案)8一、区域总经理职权一、区域总经理职权1、费用审批权 区域费用控制由区域总经理控管,区域总经理是成本中心的负责人,对区域各项费用全盘管理。对独立设置财务核算的区域,每月对发生的费用情况及分析,各项财务报表报总部备案实行宏观监控;对异地项目没有设置财务的区域,每月对各项费用、收入等帐单交总部核算,由总部全程控管。2、机构设置权、人事任免权 各区域对本区域的内部机构设置,可根据实际情况,以利于业务发展的原则设置机构;对人员的职位有任免权力。但对机构设置、人员任职情况应报送总部备案,并转交财务部作数据分析备用。3、经济分配权 对于总公司下拨的费
9、用,包括提成等区域总经理有权分配,总部采取微观放开的原则。二、区域各职能部门与财务对接制度二、区域各职能部门与财务对接制度1、销售报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报总部备案,销售报告必须是完成购房手续,经发展商签字确认的销售报表(格式见附表)。2、销售汇总报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报汇总报告。汇总报告应注明开盘至报告当月实现销售数量、金额、面积、销售占委托面积百分比(格式见附表)。3、代理费结算情况报告表 各区域项目负责人对在售楼盘对已完成销售的楼盘根据合同应结代理费、已结代理费,未结代理费、其中本月代理9费情况并每月报总部财务备案作监控使用归档。(格式见附表)4、代理费结算以总
10、部监控制度为原则 各区域项目负责人对已完成销售的楼盘负责与发展商结算,财务配合的原则,总部财务每月对各项目负责人应结算代理费情况进行督促、协调、建议实行监控制度。5、财产核对制度 各区域所购置的固定资产每月应与总部核对确保财产安全。具体由区域分管行政方面的人员与总部对接。6、资金限额制度 各区域对于已设置财务的区域,每月所收取的代理费必须在 10 天之内电划到总部,原则上不能在各区域扣存,对于日常费用可以由区域总经理核定报总部批示方可部分留存备用。对于没有设置区域财务的项目由总部划定 500010000 元不等的备用金,代理费由总部直接收帐。7、帐务处理费用明细名称统一化 各区域对于设置财务的
11、区域在帐务处理上与总部保持统一口径,便于统一核算和统一分析,具体由各区域财务与总部对接,实行与总部一致的核算制度。 与财务对接报表范本类型1、月项目销售报告表范本* 项目 * 月已完成购房手续销售报告表房号或铺号单价合同总价付款方式签合同时间合 计*10项目经理: 发展商签字:年 月 日 2、项目汇总月报告表范本* * 项目 * * 月已完成购房手续汇总销售报告表时间累计已完成购房手续总楼价已完成购房手续面积已售面积占委托面积百分比总套数*月*月*%*项目经理: *年*月*日 3、代理费汇总月报表范本项目代理费汇总累计报表项目代理费汇总累计报表时间累计累计代理费已结代理费未结代理费其中本月应结
12、代理费*月*月*4、代理费结算报告范本项目代理费结算报告项目代理费结算报告*公司:11感谢贵公司的支持!自开盘至*月份止,经我公司销售并办完购房手续共*套,面积*,合同楼价共*元。根据双方签定的代理合同第*条第*款规定:对于已完成购房手续并签定购房合同的楼宇按合同楼价*%结算代理费,并于每月*日之前结算代理费。根据代理合同,我司应按*%结算代理费,现至*月止经我司销售的楼价共*元,代理费为*元(*元*%),贵司已结算*元,尚余*元未结算。现申请结算代理费人民币*元(¥*元),请贵司领导核实后,请给予支付为盼!顺祝商祺!*公司(公章)*年*月*日三、物品申购制度三、物品申购制度1、购买财物应填写
13、物品申购单,申购单必须注明物品名称、规格、型号、数量等内容。2、申购单需先经本部门领导签字批准认可后,交由公司行政部统一执行寻找合适供应商、议价、论价、预支款项等事宜。123、发生其它费用支出时(如印刷、软件购买、办公设备购买与维修,等),应填写项目申批单经本部门领导签字批准认可后,交由行政部统一执行后续事宜。4、为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系,申请部门的员工不得参与购买与费用支出事项中的议价、论价过程,但应本着合作的原则,配合行政部完成工作。行政部门应公正选择有能力和负责的供应商和合作者,货比三家,禁止受贿与腐败行为。四、财务报销制度四、财务报销制度1、公共部门员工(行政人事部、公共关系
14、事业部、财务部)报销费用,首先填写费用报销单,并附有效发票在粘贴单上,先由该部门的经理审核签字后再交行政部,经行政主管核实、审定后报区域总经理审批,经区域总经理批复的费用报销,由出纳统一通知领款。2、代理事业部员工费用报销,首先填写费用报销单,并附有效发票报项目总监审核,项目总监直接并交行政部行政部负责人签字、核实,由行政部统一报区域总经理批示,经总经理批示后报销单交财务部,由区域财务统一上报总部财务中心审核,经总部董事长批复,由总公司出纳汇款到指定帐户,并由区域财务统一通知员工领款。3、每月 12、1617、2829 日为行政部验收时间,每月 78、1819、3031 日为财务提款时间,如遇
15、周末则顺延。五、业务员短期出差报销标准五、业务员短期出差报销标准13短期出差员工分省会城市以上、省会城市、省会城市以下三级并按级别报销标准执行。短期出差与长期驻点时间界定是 10 天,10 天以下按短期出差标准执行,10 天以上按长期驻点标准执行。(一)短期出差 10 天以下报销标准1、省会城市以上(指北京、上海、天津、重庆):(1)住宿费报销标准:总经理以上按 300 元/天以下标准;副总或总监按 250 元/天以下标准;经理以下按 200 元/天以下标准。二人男性(或二人女性)以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房(或三人标准房)。(2)伙食补贴标准:总经理以上按 60/天以
16、下标准;副总或总监按 50元/天以下标准;经理以下按 40 元/天以下标准。(3)交通费补贴标准:不分级别报销。单一人员出差按每人每天 30 元标准,二人以上出差组按每组每天 50 元标准。(4)通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。(5)费用报销按实际发生并在限额内报销2、省会城市:(1)住宿报销标准:总经理以上按 250 元/天以下标准;副总或总监按200 元/天以下标准;经理以下按 150 元/天以下标准。二人男性(或二人女性)以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房(或三人标准房)(2)伙食补贴标准:总经理以上按 50 元/天以下标准;副总或总监按40 元/天以下
17、标准;经理以下按 30 元/天以下标准。14(3)交通费补贴:不分级别。单一出差人员,按每人每天 30 元标准,二人以上出差组按每组每天 50 元标准。(4)通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。(5)费用报销按实际发生在限额内报销3、省会城市以下:(1)住宿报销标准:总经理以上按 200 元/天以下标准;副总或总监按150 元/天以下标准;经理以下按 100 元/天以下标准。二人男性(或二人女性)以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房(或三人标准房)(2)伙食补贴标准:总经理以上按 40 元/天以下标准;副总或总监按30 元/天以下标准;经理以下按 20 元/天标准。
18、(3)交通费补贴:不分级别。单一出差人员,按每人每天 20 元标准;二人以上出差组按每组每天 30 元标准。(4)通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。(5)费用报销按实际发生并在限额内报销(二)10 天以上出差人员报销标准1、公司没有驻点项目或驻点区域(1)住宿费报销标准:按短期出差 10 天以下相应级别及城市标准执行。(2)伙食费报销标准。按长期驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。15(3)交通费报销标准。不按级别,单一出差人员按月 300 元以下标准,二人以上出差组按月 600 元以下标准。(4)通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。(5)费用报销按实际发生
19、并在限额内报销2、公司设有驻点项目或驻点区域(1)住宿费:由驻点项目负责人或区域总经理安排。(2)伙食费:按长期驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。(3)交通费:不分级别,按区域制度实报实销。出差人员,禁止每人单独一间,出差人员由公司行政部统一订房入住。出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核,经确认后报公司财务核实报董事长批复。公共部门出差按业务员相应级别标准执行。(三)出差员工交通工具的规定员工出差,总监(含总监)以上可以乘坐飞机,总监以下乘坐火车。总监以下(不含总监)因特殊情况需乘坐飞机必须经部门经理申请报业务主管领导确认。未经批复的财务部门一律按同等距离的火
20、车票价报销,超出部分由个人从承担。六、日常财务制度六、日常财务制度1、员工出勤工资及病事假工资的计发标准16员工工资(销售经理以上)采取月工资制度,节假日,公司假日,视为有薪日期不扣发工资。员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资剩未出勤或病事假的天数扣发,日工资=工资/当月天数。因公司采取月工资制度,节假日带薪,故员工节假日如遇公司工作需要办理公事不再重发工资。销售员日工资=工资/(当月天数-4 天)。 2、销售项目资料统计项目经理每月对已销售的资料并经发展商确认的报表备份报公司财务部,报表格式注明房号、面积、合同价、付款方式、签合同时间;并报送汇总报表,汇总报表注明总销售房价,总
21、销售面积,销售占委托面积的比率,应结代理费,已结代理费,未结代理费等报公司财务审定。报表应在每月 15 号之前报财务部。3、固定资产管理固定资产采取由行政管物,财务管数的方式控管,行政部门应定期与财务部门核对资产数量,确保实存与帐存相符。资产采购应填写固定资产入库单,并报财务部门备案作资产控管,行政部门每月应定期盘存资产,对数量不符应查明原因进行处理,否则由涉及使用人员照价赔偿。4、票款分离控管制度涉及收取现金的各销售项目,必须实行票款分离制度,开具收据人员不得收取现金,收取现金人员不得开具收据,开票人员与收款人员应定期核对数据,定期上交公司或指定人员保管,确保资金的安全和收据的完备。5、备用
22、金限额制度17各销售项目驻点项目组或区域备用金限额为 5000 元,涉及比较大的项目支出由区域总经理提出借款申请报公司审批,经公司批示的作专款专用管理,在一个月内核销,不在备用金之列。备用金实行年终清理、年初重新借款制度,备用金只能用于各项目日常开支,不得用于其他与销售无关的事项,备用金采取专人管理、专人控管确保日常事项的开支。6、其他规定员工超费用或其他项目,因业务需要必须实行报请制度。业务部门所发生的相关招待费必须报请区域总经理批复同意;超费用指标必须报请区域总经理批复同意。未经批复的财务部门一律不予报销。本章涉及表格:物品申购单、项目申批单、加班申请单物品申购流程物品申购流程行政部领取
23、物品申购单部门经理审批行政部议价总经理审批财务部 报销总部财务中心 提款行政部购买发票总经理审批部门负责人审核财务拨款报销流程报销流程行政部审核19公共关系事业部策略资源中心、行政部、人力资源部策略资源中心、行政部、人力资源部行政部 人力资源部研究部策划部行政部审核总经理财务部 请款物品购买、报销流程及人员对照接口图示:物品购买、报销流程及人员对照接口图示:代理事业部代理事业部项目经理 销售经理 经理助理项目总监/见习项目总监 (审核并签字确认) 行政部核实备案总经理财务部 请款财务中心第三章第三章 行政管理制度行政管理制度一、服装管理一、服装管理1、着装要求:上班时间须着装整洁,女士着白色衬
24、衣,黑色裙子、黑色西服;男士着白色衬衫,深色西服、财务中心20西裤,打领带,左胸适当位置佩戴公司徽章以保持公司的整体品牌形象,违反规定的,除由行政部通报批评外,每次罚款 20 元;各部门负责人应认真配合,督促属下员工遵守本规定。员工一月累计违反规定人次超过三人次,该负责人亦应罚款 50 元。2、新员工通过试用期转正后公司提供服装补助,女士 300 元,男士300 元,报销时须持购物发票及所购衣物到行政部验收,验收合格由行政部开具报销单,交总经理审批后,到财务部领取费用。3、服装费由公司和个人各负担一部分。服务不满三个月个人负担 100%,服务满一年以下个人负担 50%;服务满一年以上两年以下个
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