审计分局2023年度审计工作计划.docx
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1、 审计分局2023年度审计工作计划 2023年,审计工作要紧紧围绕开发区的全年目标任务和进展定位,连续强化审计效劳意识,全面依法履行审计职能,为开发区转型升级、二次创业作出新的奉献。审计分局结合开发区实际,制定2023年度审计工作规划如下: 一、本级人民政府预算执行状况审计 受区审计局的授权托付,审计分局从2023年起,开展对开发区政府预算执行状况的审计。审计过程中注意“收支并重、突出重点、围绕民生、关注进展”,突出对推动转型开放、改善民生、环境爱护和城市建立等方面的重点资金开展审计监视。 二、直属行政事业单位财政财务收支审计 针对开发区直属的15个行政事业单位,依据审计掩盖率不低于30%的要
2、求制定审计规划,审计中重点关注被审计单位的预算执行状况、预算调整状况、费用支出的合规性,以确保财政预算制度得到有效执行,提高财政预算资金的使用效率。 三、领导干部经济责任审计 依据区审计局授权托付进展,并出具审计报告,相应的审计结果报告由区审计局审定并出具。审计中重点审计领导干部在重大经济活动中的决策及实施状况,关注相关单位的内部掌握制度的制定及执行状况并进展分析,据此对领导干部在任期内的工作业绩作出客观的评价。 四、国有企业审计 对总公司进展每年的例行审计,对其下属子公司及参控股公司以肯定比例进展延长审计。其中15家全资子公司100%进展延长审计,其余参控股公司以不低于30%的比例进展轮审。
3、审计中重点关注国有资产的现状及运营收益状况,了解企业融资平台的运行状况,适当评估融资风险及其有效性,以确保国有资产的安全和保值增值。 五、街道集体资产公司审计 对开发区下属四个街道的集体资产经营公司资产负债及损益状况进展每年的例行审计,2023年起延长审计至村级经济实体。审计中重点审查资产的运行治理状况、工程工程招投标及付款、单位内部掌握制度执行状况特殊是现金报销掌握方面,以保障集体经济安康进展。 六、政府投资建立工程审计 对全部开发区政府财政资金投资的工程建立工程,严格根据经济开发区政府性资金工程结算审计操作规程实施工程审计结算。连续完善“平行审计”和“复审”的详细操作流程,并扩大其运用范围,争取完成对全部工程的全掩盖,从而降低审计风险,提高审计效率,做优审计质量。
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