审计局2023年上半年工作总结及下半年工作安排.doc
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1、 审计局2023年上半年工作总结及下半年工作安排 15月,我局在审计人员少、任务重的状况下,根据2023年度审计工作规划,全面保质保量的完成审计任务,共完成各类审计工程15个。其中:经济责任审计工程2个,财务收支审计工程1个,工程竣工结算审计工程9个,保障性住房工程跟踪审计工程1个,国家重大政策措施落实状况跟踪审计工程2个。查出违规金额159万元,核减工程造价213万元,共为国家节省财政资金372万元。向被审计部门提出问题整改建议23条,被接受23条,接受率100%。 (一)加强经济责任审计,推动干部履职尽责 今年来,我局仔细贯彻落实党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定,不断深化
2、经济责任审计,以促进领导干部推动本部门科学进展和守法守纪守规尽责为目标,重点关注贯彻执行国家重大决策部署、遵守有关法律法规、目标责任制落实、重大经济决策、落实中心“八项规定”、以往审计中发觉问题的整改、履行有关党风廉政建立第一责任人职责,以及本人遵守有关廉洁从政规定等状况,持续关注“三公”经费、会议费等专项支出,关注“八项规定”执行状况;截至5月底,对2名科级党政领导干部进展了离任经济责任审计,促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识,提高了领导干部民主决策的力量和当家理财的水平。 (二)深化政府投资审计,促进政府工程质量 根据中心关于加强工程建立领域突出问题专项治理工作的总体部署,我局
3、围绕“建立依法标准、投资有效掌握、资金合规使用、质量到达标准、效益全面实现”审计目标,分阶段、有重点地对政府性重大投资工程竣工决算加大审计监视力度。半年来,对2023年光明学校校园提升改造工程、彭家桥街办新社区效劳中心治理用房装修工程、东湖区人民法院扬子洲人民法庭装修改造工程等9个工程进展了竣工结算审计,建立单位送审工程造价金额为1679万元,审计核减工程造价213万元,审减率12.68%。有效地防止了财政资金的流失,促进了建立和施工单位不断提高工程质量和投资效益,较好地发挥了审计机关的监视效劳作用。 (三)扎实开展财政审计,提高财政治理水平 启动了2023年度本级预算执行状况审计,围绕“同级
4、审”,树立“一盘棋”的思想,着力构建财政审计大格局。在预算执行审计方面,重点审计部门预算编制的真实性、财政部门追加支出资金性质及流向、公共机构节能减排等费用支出,提醒支出治理上的薄弱环节,标准预算收支治理,维护财经纪律严厉性,促进提高财政治理水平。下一步还将根据年初制定的审计规划,延长审计区卫计委、区文广局、区八一桥街办、区扬农治理处等4个单位2023年度部门预算执行状况,同时,连续发挥审计监视效劳作用,实行“1拖N”模式,同步安排经济责任审计、财务收支等不同类型的审计工程,通过资源整合和协调安排审计力气,全面提升审计工作效率和审计成果,更好地发挥审计的监视职能,确保按时向区人大常委会提交审计
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