审计年终总结三篇.docx





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1、 审计年终总结三篇 20xx年上半年,我镇审计办在党政委政府的正确领导下,在审计局的关怀下,在相关部门的协作支持下,扎实开展内审日常工作,坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监视、效劳职能,为维护我镇经济秩序,促进党风廉政建立,加强财务治理起到了积极作用。上半年,我审计办完成审计工程31只:工程审计30只,经济责任审计1只。 上半年日常工作详细有以下方面: 1、坚持原则,严格把好审计关 良好的思想素养是做好内审日常工作的根本保证。我审计办日常工作人员平常严格要求自己,坚持自身形象。为政府把好大门是对我们内审日常工作很形象的比方,这既表达了内审日常工作的重要性,更表达了内审责任的重大。在日
2、常工作中,我们既要顶得住各种压力干扰,又要经得起各种利诱,这既是对集体负责,也是对自己负责。 2、加强审计业务学习,夯实审计根底 今年上半年度,我内审人员参与了省内审协会组织的全省内审人员学习,在镇江进展了封闭式业务培训3天,通过这次学习,很好地提升了自己对内审日常工作的熟悉,看到了自身日常工作的缺乏之处,为今后内审日常工作的开展供应了有力支撑。 3、坚持深入一线,积极做好内审日常工作 我镇审计办克制人手少,力气薄弱,平常坚持对工程实施跟踪审计,做好对工程量的记录、签证,特殊是对一些隐藏性工程都做到准时记录。对工程实施的状况、施工程序、材料状况做到心中有数,对工程根本上做到了全方位、全过程监控
3、。同时,我审计办也对聘请的审计公司进展有效的治理,轮番由三家以上的审计单位对我镇工程进展审计,根本做到客观公正。 4、积极协作做好镇级招投标日常工作 今年我镇依据上级要求以及我镇实际状况,成立了招投标办公室。作为招投标办成员之一,我尽心尽力协作做好我镇的招投标办日常工作,自今年5月份以来,我们已与相关建立部门协作,胜利组织了5只工程工程的公开招标,其中村级工程3只,镇级工程2只。在此期间,我们也倾注了大量的精力,顶住了很多压力与干扰,保证了招投标日常工作的顺当推动。 问题分析: 今年上半年我镇审计办依据领导要求,尽自身努力做了一些事。但是,由于人手少,审计日常工作开展的力度不够,离领导的期望还
4、有距离。为此盼望下半年能为我审计办配足必要的人手,以便更好的开展内审日常工作。 下半年的主要日常工作: 1、连续加强对镇属单位的审计监理。日常工作重点主要是对各单位的财政状况以及组织收入、支出执行状况进展检查分析,发觉问题,查找缘由,给出意见以供领导参考。 2、连续加强对政府工程工程的跟踪审计。一是要连续做好每个工程工程的审计,协调好相关部门,实行监视与效劳并举的审计方式。二是连续严格执行市价原则,现场实地测量,积极维护集体利益。 3、连续做好审计整改、回访日常工作。对审计中发觉的问题和整改建议要准时通知到被审单位。加强监视力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。 4、连续协作做好招投标
5、日常工作。严格坚持原则,根据相关规定扎扎实实地开展招投标日常工作。 5、完成党委和政府安排的审计任务以及中心日常工作。 审计年终总结 篇2 一年来,在公司领导的亲切关心和指导下,我在审计部经理的岗位上,带着审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计规划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,专心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了必需成绩,主要表此刻: 1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以安康进展的良性过渡。 2、从个人的工作潜力发面,实现了从
6、最初的不了解、不熟识,工作过分慎重留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我信任有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必需能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢送。下方我从三个方面汇报工作: 一、20xx年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展
7、,审计部在成立后的第一次全体会议上,就依据制定的”年度工作规划,并结合内部人员的详细业务潜力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、专心开展对驻外分公司财务治理的监视和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种缘由,该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算
8、治理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务治理带来了必需的风险性。依据公司领导的要求,我们在对其会计核算进展检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务治理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务治理制度,建立健全仓库治理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,标准会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段,对标准后的会计核算制度,实施正常的审计检查,透过这一系列工作,标准了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增加了他们做好工作的职责心,起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定,严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出
9、台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不贴合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的职责。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台公布的新规定,新同志为了尽快提高自我的技能,主动请教老同志,并对要点准时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但根本上没有消失有问题的审核,从而有效
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