安全自查报告模板汇编7篇.docx
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1、If you give up too early, you never know what you will miss.整合汇编 简洁易用页眉可删安全自查报告模板汇编 7 篇安全自查报告 篇 1依据市国资委集中开展安全生产大检查工作方案的通知,我单位领导班子格外重视,成立了特地的领导检查小组,开展安全自查作如下汇报:一、公司内部房屋、设备安全排查1、领导班子高度重视,检查小组对各部门的办公室进展房屋检查和设备检修,并对有问题的房屋设备进展重点观看及修缮。2、坚持责任分工,领导干部划分责任区,查处的事故隐患,担忧全因素,责任到人,进展整改。3、坚持经常查隐患。每月都要进展认真检查汇报,并填写自查
2、报告及整改措施表,接到报告的部门必需准时处理。4、对我单位的会议室,领导办公室等房屋进展全面大检查,使我单位领导职工在安全、干净、光明的条件下办公值班。5、对职工宿舍同样进展了安全检查,使职工住的放心,睡得踏实。二、工地安全检查问题报告我公司实施的江西朝阳磷矿棚户区改造安置房建设工程自去年正式开工以来,始终秉着安全第一的原则,近期对其安全自查工作有如下状况:1、配电箱、电缆、升降机和塔吊需要定期检查和保养。2、安全肯定要系牢,不能留有空隙。不戴安全帽进入施工现场的要按制度做出惩罚,特别是施工人员在施工时肯定要极爱昂安全防范意识。3、监理需多走多看,觉察问题准时订正。安全自查报告 篇 2 电力股
3、份路营业厅年 1-10 月安全自检报告我营业厅依据的精神,由公司营业厅内部的安全员对本公营业厅的安全状况进展综合的自检自查,并就重大危急源及相关的台帐进展核查,现把自查状况汇报如下:一、重大危急源自查状况:从1 月至 10 月 31 日,我营业厅营业正常有序,但本营业厅安全员仍旧坚持“三不放过”原则,对近几个月的票据、单据及现金治理进展了综合性检查,此次检查重点为票据及现金的治理。依据本营业厅的特别性,已做到票据、单据及现金分别由专人进展治理,日收取现金当天存入银行;单据和票据每天都入库存放,领用时有记录。二、安全生产台帐状况:本营业厅的安全员对本厅的安全生产台帐进展认真的审核,1安全生产责任
4、制签订状况是否有记录,考核是否兑现;2职工劳动防护用品是否按时发放,是否有记录;3职工违章是否进展惩罚,是否有记录;4从业人员的”安全教育培训、考核、持证状况是否有记录;5是否列行安全生产会议,是否有记录;6是否组织职工进展安全学习,是否有记录;7现场安全检查事故隐患及整改是否有记录;8设备安全治理是否有记录;9班组安全生产会议是否有记录。等逐一进展审核通过。三、本营业厅对厅内的危急源点是否挂有警示牌,是否配置了消防灭火器及防盗设施是否完善。该项检查已通过。四、本营业厅依据公司的治理方法制定了安全事故应急预案和救援措施、劳动防护用品治理制度、票据、单据及现金治理制度保卫制度、岗位职责等。五、本
5、营业厅责任书的签订状况:由公司安全治理委员会与县安监局签订安全生产责任书;由公司与本营业厅主任签订安全生产责任书;由本营业厅主任与本营业厅成员签订安全生产责任书。本营业厅本着“安全第一、预防为主”的原则。依据公司的安全制度进展治理,并形成了以公司领导为主,本营业厅主任及厅成员负责的,层层抓安全、每天讲安全的好势头,以实例对员工进展教育,使每一位员工懂得“安全保障生命、安全才能出效益”的道理。总结,本营业厅今后将不断完善安全治理制度,在上级主管部门的关心支持下,在公司领导的正确领导下,经过全体员工的连续努力,我们坚信公司的安全工作将会一年比一年做得更好。安全自查报告 篇 3为切实加强我校食堂食品
6、安全,保障全校区师生饮食 安全,防止食物中毒大事发生,我校依据国家、省州县食 安委关于快速开展中小学食堂食品安全检查的紧急通 知精神,对我校十四个校点养分改善打算实施学校 食堂食品安全进展了扎实的自检自查,现将我校食堂食品 安全自检自查工作状况总结如下: 一、 工作开展状况 依据要求,我校各完小从学校食品安全治理、餐饮服 务许可证、环境卫生、安康证明、索证索票治理、加工制 作治理制度、清洗消毒、使用食品添加剂等八个方面进展 自查,深入查找存在的突出问题和薄弱环节,并认真进展了整改。一完善食品安全监管整治工作机制,切实加强组织领导。各完小都高度重视学校食堂食品 安全工作,摆到更加突出的位置来抓。
7、要坚持标本兼治、 着力治本,把集中整治与日常监管、食堂自律与强化监 管、全面推动与重点突破有机结合起来,将宣传教育贯穿 始终、完善制度贯穿始终、落实责任贯穿始终、检查指导 贯穿始终,确保整治取得实效。二 具体工作1.自查了学校食堂是否建立食品安全责任制。认真核查学校是否将食堂食品安全工作纳入学校日常治理之中, 对食堂是否有治理方面的规定和要求。2.自查各完小食堂是否具有餐饮效劳许可证。认真核 查学校食堂许可证是否过期,是否存在超范围、超力量经 营问题,是否存在不具备条件而未准时注销许可证等问 题。对开办的食堂,准时联系县食品药品监视局严格按 照规定办理许可证,对设施设备不具备、食品安全治理制
8、度不健全的完小准时整改,办理许可证。3.自查学校食堂环境卫生是否干净。乐观主动、科学 有效地做好传染病防控措施,认真核查了学校食堂环境是 否认期清洁和保持良好;是否具有消退老鼠、蟑螂、苍蝇 和其它有害昆虫及孳生条件的防护措施;是否具有足够的 通风和排烟装置。4.自查学校食堂从业人员安康证明是否有效。认真核 查是否具有从业人员安康治理制度和措施;从业人员是否 具有安康合格证明;安康证明是否有效;是否建立从业人 员安康档案;当从事直接入口食品工作的人员患有有碍食 品安全疾病时,是否准时将其调整到不影响食品安全的工 作岗位。5.自查各完小食堂索证索票和食品添加剂等制度是否落实。认真核查学校食堂选购食
9、品及原料、食品添加剂及食品相关产品是否验收,是否具有进货台账,库存食品是 否在保质期内,原料贮存是否符合治理要求。重点检查食 品及原料、食品添加剂及食品相关产品是否存在国家制止 使用或不明的情况,严查食用油脂、肉、米、面、蔬 菜、调味品等大宗食品及散装食品的进货渠道和索证索票 状况。认真核查学校食堂食品添加剂选购和使用治理制度 落实状况,严查是否存在违法使用食品添加剂行为,是否 到达专店选购、专柜存放、专人负责、专用工具、专用台 账要求。6.自查各完小饮用水卫生治理措施、食堂清洗消毒是 否到位。以供水设施卫生状况及饮用水水质状况为重点, 认真核查学校食堂是否配备有效消毒设施;消毒池是否与 其它
10、水池混用,消毒人员是否把握根本学问;餐饮具消毒 是否符合相关要求。7.自查各完小食堂加工治理制度是否落实。认真核查 原料清洗是否彻底,粗加工是否到达要求,是否生熟分 开,是否存在穿插污染,四季豆、豆浆等是否烧熟煮透; 是否违规制售冷荤凉菜和豆角行为,操作人员是否佩戴口 罩;严查是否按规定留样,是否具有留样设备,留样设备 是否正常运转。三检查时间一、5 月 2 日-5 月 8 日七天的时间,由中心小学成立食堂 安全自检自查工作领导小组校长任组长,进展了校区内全面的检查。二、 存在的问题 局部完小虽然食堂改造已按要求竣工,但还未办理餐 饮效劳许可证,期望准时联系县食品药品监视局严格依据 规定办理许
11、可证。三、下一步工作安排 一是深入开展教育培训。各完小、镇幼儿园进一步加强对学校食堂的食品安全培训,认真组织后勤人员学习食品安全法及其实施条例、餐饮效劳许可治理办 法和餐饮效劳食品安全监视治理方法培训完毕后, 要将相关资料整理、保存好,以备检查,各完小、幼儿园 主要负责人要切实担当学校食堂食品安全第一责任人的责 任,建立健全食品安全、饮用水和传染病防治等各项治理 制度,确保各项工作不留盲点、不留死角。 二是认真开展全面排查。各完小、镇幼儿园连续组织 本校、园的相关人员对学校食堂进展全面排查,认真查找 薄弱环节,准时实行有效措施,堵塞治理漏洞。 三是切实加强食品安全事故防控,开展突发公共卫生 大
12、事应急工作监督检查。各完小、幼儿园要依据职责分工 连续将学校食堂作为食品安全事故防控的重点,实行措施,排查隐患;制定食品安全事故应急预案,结合传染病 防控、饮用水卫生、食品安全等监管工作,准时觉察风险 隐患,催促排查,降低学校突发公共卫生大事危害,提高 防控水平及应对力量。 四是切实做好信息报送工作。 县学校 年月日安全自查报告 篇 4为进一步加强 财政资金的安全监视治理,确保财政资金的安全,财政帐户标准和财务制度的落实,依据泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知(泸龙财库202 号文件精神,结合 实际,对 财政资金进行了全面的彻底清查,现将自查状况报告如下:一、 落实
13、责任,摸排自查我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心,比照此次检查内容梳理如下:(一)制度建设及根底治理工作1、依据财政国库集中支付制度相关规定,制定出台了财政资金支付暂行方法、财政资金银行清算方法、国库制度改革会计核算暂行方法。2、依据财政总预算会计治理根底工作规定,严格财政资金收付、调度治理,加强会计监视。3、制定出台屯溪区财政局财政专户治理暂行方法,不断加强和标准财政专户治理,提高财政专户资金运行的安全性、标准性和有效性。(二)岗位人员治理和内控机制1、国库支付中心岗位设置依据国库支付中心工作职责和业务流程,支付中心设主任、审核、资金、核算 4 个工作岗位。2、财政总预
14、算会计岗位设置依据财政总预算会计治理根底工作规定,预算科设置总预算会计 1 名,设定总预算会计信息系统使用和治理人员的操作权限,科学设置了录入、代编打算和复核岗,由预算科科长兼任复核岗;3、国库财政专户统管资金会计岗位设置依据国库财政专户岗位要求,遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则,设置财政专户统管资金会计 1 名,复核岗 1名。(三)业务流程把握与帐务治理1、国库集中支付一体化治理系统业务流程依据国库集中支付制度规定,建立适合我局实际的资金支付业务流程。20年 5 月我局平台一体化系统全面上线,设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限,科学设置了录入、代编打算、审核
15、及受理岗,进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标,业务科室审核、支付中心受理;2、国库支付中心国库集中支付业务流程依据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款打算,审核预算单位的直接支付申请,准时办理单位财政直接支付业务。发送预算内资金用款额度。每日依据代理银行确认支付金额,准时导出用款额度发送区级金库,便于支付资金清算,定期与其核对用款额度余额。负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进展核算,填制并分解单位往来资金收款记账凭证,每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额,做到账款相符。每日按时打印直接支付和授权支
16、付汇总清算通知单,送区级金库和代理银行实现清算。3、国库统管财政专户业务拨付流程我局国库统管财政专户资金大局部为直拨模式,由预算科下达专项指标,通过人行、代理银行系统清算到各财政专户,各业务科室依据业务实际进度需要,填制专项资金拨款凭证,经业务科长审核,分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计,经审核后严格依据屯溪区财政局财政专户治理暂行方法拨付各专项资金。(四)对帐及印鉴、票据治理严格依据财政总预算会计治理根底工作规定、屯溪区财政局财政专户治理暂行方法、国库制度改革会计核算暂行方法等相关规定,每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相
17、符;严格执行印鉴和票据治理制度,分人分印治理,同一经办人员不得治理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管,重要单据建立严格领用和核销制度。二、查找问题、乐观整改1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化我局高度重视国库财政专户清理整改工作,以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备,国库治理工作更加趋于规范治理。但国库支付中心人少事多,存在一人多岗现象。2、制度建设有待进一步完善随着现代国库治理改革工作的不断推动,现行的国库治理相关制度已不适应改革的需要,财政资金安全治理及内把握度需进一步完善。3、国库集中支付改革应进一步推动随着国库集中支付改革工作的纵深推动,依据上级有关要求,我区区级单位已全部
18、纳入国库集中支付,镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户治理模式,应结合国库集中支付改革乐观探究镇级资金治理模式,以进一步完善国库集中支付改革工作。4、财政专户治理工作仍需加强与完善随着近两年来的财政专户清理整顿及整改,我局已将财财政专项资金帐户纳入国库统管,进展了有效精简撤并,并建立了专户治理制度。但财政专户涉及资金量大,应不断加强财政专户管理,并严格把握增帐户,完善专户治理制度,形成财政专户管理的长效机制。下一步,我局将以此次财政资金支付安全自查工作为契机,乐观落实整改:1、加强支付环节人员配备,定期组织轮岗,建立“职责明晰、相互牵制”的内部把握治理机制和制衡纠错机制;2、依据国库
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