安全生产风险管理制度(8篇).docx
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1、 安全生产风险管理制度(8篇) 为实现公司的安全生产,实现治理关口前移、重心下移,做到事前预防,到达消退削减危害、掌握预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。 一、评价目的 识别生产中的全部常规和特别规活动存在的危害,以及全部生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采纳科学合理的评价方法进展评价。加强治理和个体防护等措施,遏止事故,避开人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 二、 评价范围 (一)工程规划、设计和建立、投产、运行等阶段; (二)常规和特别活动; (三)事故及潜在的紧急状况; (四)全部进入作业场所的人员活动; (五)原材料、产品的运输和使用过程; (六)作业场所的
2、设施、设备、车辆、安全防护用品; (七)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度; (八)丢弃、废弃、撤除与处置; (九)气候、地震及其他自然灾难等。 三、评价方法 (一)工作危害分析法、安全检查表分析法 1.工作危害分析法:从作业活动清单项选择定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定掌握措施。该方法是针对作业活动而进展的评价。 2.安全检查表分析法:安全检查表分析法是一种阅历的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些工程,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的担
3、心全因素,然后确定检查工程。再以提问的方式把检查工程按系统的组成挨次编制成表,以便进展检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 四、 评价时机 常规活动每年一次,特别规活动开头之前. 五、 评价准则 采纳风险度r=可能性l后果严峻性s的评价法,详细评价准则规定为: 事故发生的可能性l推断准则 等级 标准 5 在现场没有实行防范、监测、爱护、掌握措施,或危害的发生不能被发觉(没有监测系统),或在正常状况下常常发生此类事故或大事。 4 危害的发生不简单被发觉,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有掌握措施,但未有效执行或掌握措施不当,或危害常发生或在
4、预期状况下发生。 3 没有爱护措施(如没有爱护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生简单被发觉(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或大事,或在特别状况下类似事故或大事。 2 危害一旦发生能准时发觉,并定期进展监测,或现场有防范掌握措施,并能有效执行,或过去间或发生事故或大事。 1 有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。 大事后果严峻性s判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 局部装置(2套)或设备停工
5、重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丢失劳动力量 25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丢失、慢性病 10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 稍微受伤、间歇不舒适 50 局部装置(2套)或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丢失劳动力量 25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丢失、慢性病 10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 稍微受伤、间歇不服 10 受
6、影响不大,几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施r 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 巨大风险 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 立刻 15-16 重大风险 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 2年内治理 4-8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费 时治理 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施,但需保存记录 7、评价组织 评价活动是由安全生
7、产领导小组进行评价 公司的各级管理人员应参与风险评价工作,岗位员工要积极辅助风险评价和参与风险控制工作。 8、其它要求 根据评价结果,确定重大风险,并制定落实风险控制措施。 评价出的重大隐患项目,应建立档案和整改计划。 风险评价的结果由各部门组织从业人员学习,掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。 按照实际情况不断完善风险评价的内容。 9、附则 8.1本制度自批准之日起实施。 安全生产风险管理制度(8篇)6 第一条为督促公司各单位进一步强化生产经营单位的安全生产责任,加强生产经营单位的安全管理工作,保证生产安全事故抢险、救援工作的顺利进行,根据四川省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法实施细则(
8、试行)(川财企xxxx33号)、四川省安全生产条例、四川省核工业地质局关于印发安全生产风险抵押金管理办法的通知(川核地安xxxx223号)等相关规定的要求,结合我公司实际,特制订本办法。 第二条本办法所称的安全生产风险抵押金,是指各单位重大项目按照国家和省有关规定向公司财务部缴存的用于本单位重大项目生产安全事故抢险、救灾和善后处理的专项资金。 第三条本办法适用于核工业西南勘察设计研究院有限公司及核工业四川岩土工程有限公司各分院、设计所、包括各合作单位的重大项目等。 第四条安全生产风险抵押金由各所属单位重大项目自行负担,在自有资金中支付。 第五条本办法由公司质安办具体负责组织实施,各单位重大项目
9、安全生产风险抵押金统一交公司财务部设置的专项账户单列管理。 第六条凡符合第三条规定范围的公司所属单位重大项目,必须按照规定要求向公司安全生产委员会交纳一定数量的安全生产风险抵押金,原则上按照提取,且不得低于万元。 各单位可以参照以上标准,结合本单位实际情况,对所属重大项目制定相应的安全生产风险抵押金收取标准。 第七条不因以任何情况缓交、少交或不交安全生产风险抵押金;不得以任何形式向职工摊派风险抵押金。 第八条安全生产风险抵押金的使用。 (一)作为处理本单位安全生产事故而直接发送的抢险、救援费 用支出。 (二)作为处理办单位生产安全事故善后事宜而直接发送的费用支出。 (三)生产经营单位发生安全事
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