审计工作报告文章.docx
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1、 审计工作报告文章审计工作报告一 201X年,审计部仔细贯彻集团公司201X年审计工作会议精神,依据企业实际生产经营状况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作规划,全面履行了审计的监视效劳职能,各方面工作都有了很大的进展,取得了突出的成果。 一、本年度审计指标完成状况 财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险治理审计的转变,全年审计工程14项,掩盖了公司全部分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,审出不实利润 70项,接受61项,审计建议接受率到达87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计规划; 基建工程审计,全年审计基建工程178项,审计金额2998
2、.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节省3.83个百分点; 物资选购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.58%,比公司下达任务指标1%节省1.58个百分点,全年参与设备选购、修理合同、验收审计32项; 人均取得直接经济成果539.85万元。 二、本年度审计工作开展状况 依据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际状况,审计部确立了“提高审计熟悉、强化审计监视、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监视、效劳生产经营为目的。依此为指导制订
3、了年度审计工作规划,保证了审计的各项标准、有序的开展。 (一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性 201X年1-2月份,我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对本钱进展实质性测试,对各分厂之间的结算根据产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必需经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。经过审计,共审出上报不实利润417.96万元,对审计发觉的发出商品核算不标准,各单位之间人为调整利润,局部单位材料占用较多,销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了治理和整改建议,大局部问题在本年得到
4、了整改。 (二)拓宽经济责任审计范围,强化经济责任审计功能 201X年审计部共开展经济责任审计4项,其中人力资源部托付离任审计工程3项,领导干部届中审计工程1项,审计处级干部4人,审计发觉问题15个,主要是费用掌握不严、内部投资治理、生产物资治理不标准、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款-暂估材料款金额较大,而且存在多年无动态现象等现象,提出建议14条,接受14条。经过审计,为3名离任同志解除了在原单位的经济责任,为接任者 划清了经济界限;为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进展了界定。 在经济责任审计中,本年度审计主要坚持以下几个原则,把经济责任审计推向了更高的层次。 一是在审计质量
5、上,标准了经济责任审计内容、审计程序及操作标准,确保工程的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的全部方面,确保评价的中肯;如在对xx厂厂长届中经济责任审计中,由于我公司内部投资的规划和财务核算等权力由公司掌握,以前的离任审计根本没有涉及,但在今年审计中,我们认为,单位负责人作为投资工程的详细负责人,在投资工程的治理、质量掌握上存在不行推卸的责任,因此,我们在对xx厂厂长届中审计中,全面审核了其三年期间详细负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资工程,金额达352.64万元,发觉工程工程中存在没有根据治理的要
6、求明确区分基建修缮和设备修理,对分厂历年来发生的内部投资无治理台帐、局部工程立项招标合同预算竣工验收决算流程等环节缺少局部资料等问题。 三是在离任必审的根底上,加强了任期届中经济责任审计,将审计关口前移,使经济责任审计从事后的查错纠弊向催促企业加强内部掌握、防范经营风险、标准经营行为转变。 (三)传统审计向风险导向审计,提高审计业务层次 经过三年的整合,公司财务实现集中核算,基建工程和经济合同治理逐步走上标准化,各项业务的常规性审计也日趋成熟,为有效利用审计资源,提高审计效果,审计业务全面对以风险治理为导向的治理审计转变,今年共组织以风险治理审计为主的审计工程5项,1个内部单位,1个三产单位,
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