(精品)第4章_总账管理 (2).ppt





《(精品)第4章_总账管理 (2).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(精品)第4章_总账管理 (2).ppt(51页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、用友财务软件实用教程用友财务软件实用教程用友财务软件实用教程用友财务软件实用教程 用友用友ERP851版版 第第第第4 4章章章章 总账管理总账管理总账管理总账管理 第4章 总账管理v【学习目标】掌握总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。4.1 总账系统概述总账系统概述4.2 系统初始化系统初始化 4.3 日常业务处理日常业务处理 4.4 记账业务记账业务 4.5 出纳业务出纳业务 4.6 期末业务处理期末业务处理 第4章 总账管理v4.1 总账
2、系统概述 4.1.1 总账系统的主要功能 第4章 总账管理v4.1.2 总账管理与其他子系统的关系 总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统,既可独立运行,也可同其他系统协同运转。总账系统概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息,在财务管理系统中处于中枢地位。第4章 总账管理v4.2 系统初始化系统初始化4.2.1 设置系统参数设置系统参数v【做中学做中学】v例例1 设置企业在制单时,采用设置企业在制单时,采用“制单序时控制制单序时控制”、“资金及往来科目资金及往来科目”赤字控制;出纳凭证必须经由出纳赤字控制;出纳凭证必须经由出纳签字;凭证编号方式采用系统编号。签字;凭证编号方式采用系统编
3、号。v例例2 企业账簿打印位数每页打印行数按软件的默认值企业账簿打印位数每页打印行数按软件的默认值设定;明细账查询控制到科目,明细账打印按年排页。设定;明细账查询控制到科目,明细账打印按年排页。第4章 总账管理v4.2.2 录入期初余额【做中学】1.录入基本科目余额科目名称方向期初余额库存现金借89020银行存款借425666A材料借356250库存商品借816934固定资产借1725330累计折旧贷595600短期借款贷398000长期借款贷660000实收资本贷2000000第4章 总账管理v【知识要点】v录入期初余额时应注意:1.如果某科目为数量、外币核算,应录入期初数量、外币余额,而且
4、必须先录入本币余额,再录入数量外币余额。2.非末级会计科目余额不用录入,系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入。3.出现红字余额用负号输入。4.修改余额时,直接输入正确数据即可。5.凭证记账后期初余额变为浏览只读状态,不能再修改。第4章 总账管理v4.2.2 录入期初余额【做中学】2.录入个人往来科目余额v输入113301“个人借款”科目的期初余额。相关信息:日期“2008-12-22”,凭证号“付-13”,部门“市场部”,个人名称“陈红”,摘要“出差借款”,方向“借”期初余额“5000元”第4章 总账管理v【知识要点】v录入个人往来期初余额时应注意:1.只要求录入最末级科目的余额和累计发生
5、数,上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。2.借贷方累计发生额直接录入,期初余额在辅助项中录入。3.如果某科目涉及部门辅助核算,则必须按辅助项录入期初余额。具体操作步骤参照个人往来第4章 总账管理v4.2.2 录入期初余额【做中学】3.录入单位往来科目余额v输入“1131应收账款”科目的期初余额446000元,其中明细资料是:2008年11月13日,销售给大地公司产品未收款(转账凭证121号)。输入“2121应付账款”科目的期初余额210600元,其中明细资料是:2008年12月11日,向百惠公司采购材料的应付款(转账凭证101号)第4章 总账管理v4.2.2 录入期初余额【做中学】4.调
6、整余额方向v调整余额方向时应注意:1.总账科目与其下级明细科目的余额方向必须一致。2.余额的方向应以科目属性或类型为准,不以当前余额方向为准。第4章 总账管理v4.2.2 录入期初余额【做中学】4.试算平衡v试算平衡时应注意:1.期初余额试算不平衡,可以填制凭证但不能记账。2.已经记过账,则不能再录入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”的功能。第4章 总账管理v4.3 日常业务处理4.3.1 填制凭证【操作步骤】v单击菜单【凭证】下的【填制凭证】,显示单张凭证。v单击增加按钮或按F5键,增加一张新凭证,光标定位在凭证类别上,输入或参照选择一个凭证类别字。v凭证编号:如果在【选项】中选择系
7、统编号则由系统按时间顺序自动编号。否则,请手工编号,允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录,当某号凭证不只一页,系统自动将在凭证号后标上几分之一,如:收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单,当前光标所在分录在第二张分单上。v系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期,可修改。v在“附单据数”处输入原始单据张数。v用户根据需要输入凭证自定义项 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息,单击凭证右上角的输入框输入。第4章 总账管理【操作步骤】v输入凭证分录的摘要,按F2或参照按钮输入常用摘要,但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。v输入末级
8、科目或按F2键参照录入。v若科目为银行科目,且在结算方式设置中确定要进行票据管理,在【选项】中设置支票控制,那么这里会要求要输入结算方式、票号及发生日期。v如果科目设置了辅助核算属性,则在这里还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如下图:v录入该笔分录的借方或贷方本币发生额,金额不能为零,但可以是红字,红字金额以负数形式输入。如果方向不符,可按空格键调整金额方向。v若想放弃当前未完成的分录的输入,可按删行按钮或Ctrl+D键删除当前分录即可v如果填制凭证使用的科目为现金流量科目,那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量
9、项目。可将一条件分录指定为多个现金流量项目,但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现金流量的科目,如需指定现金流量项目,可在录入一条分录的金额后,点击流量按钮,则会弹出现金流量项目指定的窗口,要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。第4章 总账管理v【知识要点】v增加记账凭证时应注意:1.凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。2.采用自动编号时,计算机自动按月按类别连续进行编号。3.采用序时控制时,凭证日期应大于或等于启用日期,但不能超过计算机系统日期。4.在“附单据数”处可以按Enter键通过,也可以输入单据数量。5.凭证一旦保存,其凭证类别、凭证编号均不能修改。填制如下记
10、账凭证v1月10日,由kj002在总账系统中填制记账凭证。以现金800元支付生产部水电费。(附单据1张)(现金流项目:07支付其他经营活动有关的现金)v1月15日,由kj002在总账系统中填制记账凭证。收到“大地公司”转账支票(NO11206),偿还前欠款446000元(现金流项目:01销售商品提供劳务收到的现金)v想“百惠公司”购买A材料300千克,单价350元,增值税率为17%。材料已验收入库,货款尚未支付。v以转账支票(NO3306)购买小型设备一台,价款共计50000元(现金流项目:12购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金)v以现金支付市场部的办公用品费900元。(现金流项目
11、:07支付其他余经营活动有关的现金)v以转账支票(NO1309)支付市场部的办公费1200元。(现金流项目:07支付其他与经营活动有关的现金)v市场部陈红出差回来报销差旅费5000元(单据13张),原借款5000元。v销售给“大地公司”一批商品,对方承诺10日后付款。其中货款123500元,税款20995元v以现金支付财务部办公费60元。(现金流项目:07支付的其他与经营活动有关的现金)第4章 总账管理v4.3 日常业务处理4.3.2 修改凭证对错误凭证进行修改,可分为“无痕迹”修改和“有痕迹”修改“无痕迹”修改,既不留下任何曾静修改的线索和痕迹。下列两种状态下的错误凭证可实现无痕迹修改:v对
12、已经输入但未审核的机内记账凭证进行直接修改;v已通过审核单还未记账的凭证不能直接修改,可以先取消审核再修改“有痕迹”修改,及留下曾静修改的线索和痕迹,通过保留错误凭证和更正凭证的方法留下修改痕迹。如果已记账凭证发现有错误,是不能直接修改的,对此类错误的修改要求留下审计线索,这是只能采用红字冲销法或者补充登记法进行更正。v如果需要冲销某张已记账的凭证,可以采用“制单”中的“冲销凭证”命令制作红字中小凭证。v注意:只能针对已记账凭证制作“红字冲销”凭证;制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后,需要在编制正确的篮字凭证进行补充;通过红字冲销法增加的凭证,应视同正常凭证进行保存和管理第4章 总账管理【操作步
13、骤】v在填制凭证中,通过按首页上页下页末页按钮翻页查找或按查询按钮输入查询条件,找到要修改的凭证。v将光标移到制单日期处,可修改制单日期。v若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额,可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。v凭证下方显示每条分录的辅助项信息,若要修改某辅助项,则将光标移到要修改的辅助项处,双击鼠标,屏幕显示辅助项录入窗,可直接在上面修改即可。v若要修改金额方向,可在当前金额的相反方向,按空格键。v若要希望当前分录的金额为其他所有分录的借贷方差额,则在金额处按=键即可。v按插行按钮或按Ctrl+I键可在当前分录前插入一条分录。按删行按钮或按Ctrl+D可删除当前光标所在的
14、分录。v修改完毕后,按保存按钮保存当前修改,按放弃按钮放弃当前凭证的修改。第4章 总账管理v4.3 日常业务处理4.3.2 修改凭证提示:v若您在【选项】中设置了制单序时的选项,那么,您在修改制单日期时,不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。v若在【选项】中设置了不允许修改、作废他人填制的凭证,则不能修改他人填制的凭证。v若您在【选项】中设置了合并凭证显示、打印的选项,那么,在合并状态下不能录入、修改凭证,只有切换到展开状态才可以。使用快捷键Ctrl+A自动切换合并/展开。v如果某笔涉及银行科目的分录已录入支票信息,并对该支票做过报销处理,修改该分录,
15、将不影响支票登记簿中的内容。v外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。第4章 总账管理v4.3 日常业务处理4.3.2 修改凭证v将第0002号付款凭证中,支付购买小型设备款50000元修改为55000元。第4章 总账管理v4.3 日常业务处理4.3.3 作废及删除记账凭证删除第0004号付款凭证v进入填制凭证界面后,通过点击首页上页下页末页按钮翻页查找或点击查询按钮输入条件查找要作废的凭证。v单击【制单】下的【作废/恢复】,凭证左上角显示作废字样,表示已将该凭证作废。v作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示作废字样。作废凭证不能修改,不能
16、审核。在记账时,不对作废凭证作数据处理,相当于一张空凭证。在账簿查询时,也查不到作废凭证的数据。v若当前凭证已作废,用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢复】,可取消作废标志,并将当前凭证恢复为有效凭证。v单击菜单【制单】下的【整理凭证】。v选择要整理的月份,按确定后,显示作废凭证整理列表。v选择要删除的作废凭证,按确定按钮,系统将这些凭证从数据库中删除掉,并对剩下凭证重新排号。第4章 总账管理删除记账凭证时应注意:v1.作废凭证仍保留凭证内容及编号,只显示“作废”字样。v2.作废凭证不能修改,不能审核。v3.在记账时,已作废的凭证将参与记账,否则月末无法结账,但系统不对作废凭证进行数据处理,即
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精品第4章_总账管理 2 精品 总账 管理

限制150内