内部审计工作心得体会.docx
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1、内部审计工作心得体会 假如我们的工作心得只写给自己看,实际达不到提高的目的。由于自己看不到自己需要提高的地方,只有不断共享,让别人教导,才能了解不足。以下是我为大家整理的内部审计工作心得体会,感谢您的观赏。 内部审计工作心得体会1 我于今年年初调至县教体局从事训练内审工作,在此工作期间,工作态度严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关怀和同事们的关心支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在教体局近半年的工作状况总结如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,
2、发挥内审审计工作的重要职能,在实际工作中端正思想,进一步坚决信念,自觉抑制不正之风,毫不松懈地培育自己的综合素养和力量,做一个合格的训练内审计人员。 二、强化技能,努力提高工作力量和水平 在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此我仔细领悟精神实质,努力把握审计业学问和理论学问以提高业务技能,提升审计工作力量和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,共完成了_所学校的基本收支财务内审,_位校长离任经济责任审
3、计。累计审计资金_万元,查处订正违纪违规资金,为学校挽回经济损失_万元,提交审计报告_篇,领导审签并印发_篇,提出审计建议或看法_余条,得到局领导及同事的确定。除了训练系统内审项目外,还圆满地完成了领导交办的临时性工作,先后完成了实施国库集中支付及训练财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。仔细完成每项工作,不仅学到了不少学问,也积累了不少阅历,对审计工作力量有了肯定的提高。 内部审计工作心得体会2 半年的时间弹指一挥间就毫无声息的消逝,就在此时才猛然间意识到日子的匆忙。半年的磨刀练阵,从生疏到熟识,对公司和部门的状况也有了一些了解,对_系统有了初步的熟悉,
4、也意识到了本部门工作的重要性。以下是我上半年的审计工作总结。 进入审计部的半年来,我先后参与了_支公司经营目标责任审计组、_分公司经营目标责任审计组、_分公司工程项目审计组等的审计工作,由于以前始终从事的都是财务会计工作,虽然部分时间也从事过审计工作,但是_系统的审计工作具有自身的特点,需要学习的东西还有许多,通过在审计组中的工作,个人感觉得到了很大的提高,也有了一些心得体会。 由于原来从事财务工作的时间比较长,对财务工作的熟悉就是从详细的凭证、帐册、报表入手,财务工作的对象和性质都比较单一,只是负责详细的几个会计科目及报税等工作,而审计工作的对象和性质与财务会计不同,看问题的角度发生了变化,
5、财务工作是详细的微观的工作,而审计工作则是宏观的监督和总体的掌握。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题,是重在发觉问题、解决问题的过程。 就审计工作的性质而言,出差在外的状况成了家常便饭,部门的同志工作都很敬业,有时一出差就是十几天,为了审计项目的圆满完成,大家都是加班加点,在对分支公司进行审计的过程中都牺牲了双休日的时间,面对各种各样的困难,大家知难而进,顶着困难干,顶着压力干,排解外界干扰,达不到目标不罢休,齐心协力的把工作做到位;遇见问题也是准时与当地领导进行沟通,乐观发觉问题,将问题毁灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心也感染着我,大家都对自己的工作高标准、
6、严要求,在审计部形成了良好的工作作风。 内部审计部门是公司现代企业制度建设中不行或缺的职能部门,是内部掌握机制的重要组成部分,同时又是监督评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和进展的重要内容;是加强风险掌握、促进科学管理的重要手段;是实现全面、协调与可持续进展的重要保证。在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风险增多,内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加乐观的作用,同时,内部审计也被给予了更多的职责和使命。 内部审计工作心得体会3 在2022年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进_财务管理规范、协调进展起
7、到了乐观作用。我依据上级审计室2022年度工作方案,对于本年度完成的工作做如下总结: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务 在详细工作中对_是否按政策规范收费、对费用的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。 三、对_的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费 收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。依据_经济活动特点,今年审计的主要内容有: 1.对_的各项收入进行
8、了审核,内审小组认为_的全部收入都准时入账,并纳入了_的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移_收入的状况; 2.对_的各项支出状况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理; 3.对于_的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理; 4、对_的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成支配的各项工作 1.严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案严厉性的熟悉。在详
9、细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题; 2.全面审计,突出重点。对_的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法; 通过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和力量,不断提高自身业务水平和综合力量,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。 内部审计工作心得体会4 我进入公司这个大家庭至今,在这紧急又劳碌的日子里,我学习了许多专业及专业以外的学问。感谢公司,让我在这个
10、布满盼望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导,是你们的鼓舞与包涵让我感受到了公司这个大家庭的暖和;感谢同事,是你们无私关心与关怀,让我各方面得到了全面的提升。时间匆忙,转瞬今年即将过去,回望这大半年来所做的工作,从最初的经受挫折,风雨同舟,到后来的辛勤耕耘,初见成果,真的只有经受过的人才能体会。 工程审计在工程项目全过程掌握当中,是一个特别关键的岗位,为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口,是一个涵盖专业学问特别广的工作,又是一项严谨细致的工作,同时专业性很强,要求具有高度的责任心与使命感,精确的算出工程量及预算成本,完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理,才能精确无误的完成各类款项的
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