小金库自查自纠工作总结.docx
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1、 小金库自查自纠工作总结 根据县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的关于开展“收支两条线”规定执行状况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知的通知精神,我局仔细开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠工作状况总结如下: 一、健全组织,强化领导。 为确保此次专项治理工作顺当进展,我局成立了以局长任组长、副局长*任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,办公室财务部门详细负责实施此次专项治理工作。 二、加强宣传,提高熟悉。 针对“小金库”这项专项治理工作,领导小组要求大家从深入学习实践科学进展观的高度正确熟悉开展此项活动的重大意义,加强廉政建立,标准财务收支活动,从源头
2、上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员仔细学习有关文件和会议精神,一方面是加强警示,另一方面要求大家仔细自查自纠,切实做到不走过场、不留死角,准时发觉和解决问题。 三、落实举报制度,加强工作监视。 我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室,明确了详细联络员,公布了有关文件和材料,确保件件有交待、事事有着落,营造了深厚的治理工作气氛。 四、仔细开展自查,实施长效监视。 根据通知要求,我局着重围绕清理内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进展了仔细细致的清查。 1我局财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形
3、式的“小金库”。 2我局财务部门严格根据财务治理制度有关规定执行各项工作流程,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3各类票据均治理标准,并建立相应的备查簿。 4根据财政集中支付要求,现金治理实行备用金制度,根据现金治理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进展私存私放。 5清查结果进展了通报,并予以公示。在仔细清查的根底上,根据规定,仔细填报相关表格。我们将建立长效监视机制,提高财务透亮度,严防“小金库”的消失。 虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严厉了财经纪律
4、,加强了法制教育,强化了财务治理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一 步完善相关财务制度,加强腐败预防惩治力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作有更大提高。 小金库自查自纠工作总结2 依据县纪委新纪发2152号文件要求,我局在本系统仔细开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将详细状况汇报如下: 一、加强组织,仔细领导 1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员,召开专题会议,传达县纪委文件,提高相关人员的熟悉。 2、成立专项治理领导小组:组长杜学政;成员:各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。 二、仔细自查自纠,建立监视机制 依据县纪委文件要求,我
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