差旅费报销管理制度,差旅费报销制度范本办公范文.docx
《差旅费报销管理制度,差旅费报销制度范本办公范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《差旅费报销管理制度,差旅费报销制度范本办公范文.docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 差旅费报销管理制度,差旅费报销制度范本(2)-办公范文3:长途差旅费:报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证明报实销。火车连续6小时以上 车程按硬卧报销,轮船按座位或三等舱报销。(二)部门经理1:住宿、餐费补贴:170元天1)沿海地区及特别地区补贴标准190元天:北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、2)西藏地区补贴标准:210元/天3)出差期间没有住宿的,不计住宿补贴,只计误餐补助;补贴标准:每天40元,早餐10元、午餐15元、晚餐15元。4)直营店出差误餐补贴标准:每天25元,早餐5元、午餐10元、晚餐10元。5
2、)出差期间、若公司直营店或加盟店已经供应食宿、不予报销食宿费用。2:手机话费补助:1)话费标准为:500元月。2)超出以上500元标准的费用自理,缺乏标准的话费按实际消费报销。3:长途差旅费:报销标准以乘用交通工具的票证明报实销。火车超过6小时车程按硬卧报销,轮船按座位或三等舱报销四:报销凭证及要求:1:住宿与吃饭不分开,实行包干制,报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据为准,且票据须与出差地相吻合。2:车票:火车、汽车的电脑打印票。若不能供应电脑打印票的区域须出具书面说明,以其他同类票据相抵,方可赐予报销。3:票据反面须注明起止地点动身日期准时刻,到达日期准时刻,若电脑票已注明动身日期准
3、时刻,则只须填写到达日期和时刻。若为中转站,须注明中转。4:乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。5:超出以上票据范围均不作为报销依据。(如:包车、的士、三轮等)6:电话费:须供应电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不行作为报销的凭证)。7:特别状况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。五:交通工具的选择:1:公司要求的特别公务,火车或汽车的车程在12小时以上、特价机票和火车、汽车价差在200元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它状况乘坐飞机的,超出局部由区域经理自行担当。2:选择飞机作为交通工具须事前书面请示,若无书面请示批复单视为无效,并根据公司违纪规定进展惩罚。3:火车
4、、轮船、省际长途汽车并存的状况下,选择最优待的交通工具。六:其他规定:1:火车订票费20元以内予以报销。2:发觉虚假报销者,将赐予5002023的惩罚,情节严峻者,不予报销当月差旅费。公司员工出差治理及报销规定一、 目的为适应公司业务进展和组织构架变化的需要,进一步标准和完善公司差旅治理体系,特修订本规定。二 、范围公司全部员工,包括各省市分公司和办事处员工。三 、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。2、公司财务部负责本制度的解释。3、行政人事部负责岗位和职级确实定。四、标准1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准(单位:人民币元)2、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行
5、政人事部通知本人和财务部门。四、原则差旅费中的住宿费和交通费的报销根据“定额标准内依据正规发票实报实销”原则(住宿发票必需附住宿消费详单);伙食补贴根据“定额包干”的原则执行(需供应正规发票);交通费用报销根据“定额标准内依据正规发票实报实销”原则(包括出差人员机场、车站来回费用),违反上述原则一律不得报销。五、出差审批程序1、公司员工出差前。必需填写出差审批单,注明出差地点、同行人员、估计时间、出差事由、合理估计的费用等,按规定程序逐级报批。2、出差审批程序规定为:部门总监以下的员工出差申请由部门总监批准;部门总监以上(包括部门总监)员工出差申请由总经理批准;总经理的出差申请由董事长批准。3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 差旅费 报销 管理制度 制度 范本 办公 范文
限制150内