年内部审计工作总结汇报范本.docx
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1、 年内部审计工作总结汇报范本 2023年内部审计工作总结汇报范本 近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员仔细学习审计法规和省内部审计工作规定,准时召开座谈会,加深理解文件精神,增加内审人员对内审工作重要性的熟悉;二是组织内审人员参与各种类型的审计学问培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作力量;三是发动内审人员总结内审工作阅历,撰写内审专题论文,开展阅历沟通,提高内审工作质量;四是帮忙内审部门建立有关内审制度,标准内审工作程序,使内审工作逐步走上标准化的轨道。 一、建立制度,有章可循 市供电局领导重视内审工作的标准化、制度化建立。到目前为止已建立了市供电局内部审
2、计工作规定,市供电局财务收支审核方法等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。 二、内审规划,紧扣目标 为了强化内审监视和效劳,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审规划,经过部门集体争论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度规划,如固定资产投资审计规划、财务收支审计规划、绩效审计规划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进展。 物业经理人 三、突出重点,力求成效 市供电局依据行业治理要求和本部门实际状况,连续几年开展新农村电网电气化建立与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进展审核,并出具工程造价报告书,审计成效明显.审核了424个工程工程,送审工程金额61
3、45万元,审定工程金额5953.6万元,核减工程金额191.4万元,核减率为3.11%;*月*月审核了311个工程工程,送审工程金额5983.69万元,审定工程金额5797.22万元,核减工程金额186.47万元,核减率3.12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。 四、全程介入,注意跟踪 市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参与部门组织的各种材料选购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监视权。在审计过程中,注意对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实状况和跟踪整改状况,以稳固审计成果。 篇2
4、:财务审计工作规划范本 2023财务审计工作规划范本 1、做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反应各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实. 2、做好迎接省局财务内审前的各项工作.准时总结我局的内审工作,结合整改状况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审. 3、加强预算治理,严格执行预算,注意预算执行状况分析,连续树立过紧日子的思想. 4、进一步加强经费的治理监视,连续做好县(市)局凭证日常审核工作,准时订正发觉问题. 5、仔细贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务治理各项工作落实到实处. 6、在完善财务治理制度根底上,进一步抓好岗责体系建立. 7、做好二季度,三季度经费收支的分析工
5、作. 8、想方法出留意,提出增收节支措施. 9、根据市局统一部署,连续做好机关效能建立的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干部的行政力量和工作效率,不断提高工作质量和效劳水平,圆满全年完成任务. 10、做好年终结账的预备工作,全部经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余额. 11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处. 以上就是由网为您带来的2023财务审计工作规划范本,想要了解更多具体内容请关注2023有关公司审计工作规划范本样本 2023年审计局工作规划范本选集 财务审计年度工作规划范本 机关财务审计工作规划例文 2023财务审计处工作规划 2023财务审计处工作规划范本 卫生局规划
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