快递业财务经理个人年终工作总结 _财务经理个人年度工作总结.docx
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1、快递业财务经理个人年终工作总结快递业财务经理个人年终工作总结 _ _财务财务经理个人年度工作总结经理个人年度工作总结快递业财务经理个人年终工作总结 精。一转瞬,一年立刻就过去了,“凡事预则立”,财务经理年度工作需要尽快支配在方案表中,有没有好的方法来进行财务经理的的年度回顾呢?工作总结之家我特地为您收集整理“快递业财务经理个人年终工作总结”,盼望能对你有所关心,请保藏。快递业财务经理个人年终工作总结篇一不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习
2、、争论,争取使企业利润化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增加独立解决问题的力量。迎接国税稽查的检查。7、8 月份,国税稽查将按方案对公司 20 xx 年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保供应的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺当进行。完成年预算初稿编制工作。依据集团历年要求,在 10、11 月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,依据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用仔细调研和测算做好初稿的编制工作。最终,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的协作,盼望在今后的工作中,大家相互支持,
3、相互关心,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!快递业财务经理个人年终工作总结篇二时间如梭,XX 年很快就过去了。回顾这半年的工作,我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺当地接手了大部分工作。同时对应收应付账款进行了清理,剔除了往年遗留的不清账目,就应说此刻的账目是清晰的。利润核算也不再像以往的“过山车”,忽高忽低,这主要得益于进销存业务的电算化。当然 XX 年也有许多不足之处,主要有以下几点:1、财务部的工作不够主动,往往是被动理解工作,屡次影响其他部门的工作;2、工作不够细化,存在许多漏洞,比如现金的盘点工作就只有形式没有实质;3、财务没有起到很好的监
4、督作用,给公司运营增加了不少隐性成本。二、XX 年度工作方案过去的成果只能说明过去。“逆水行舟,不进则退”。在新的一年里,我们除了在公司领导的正确领导下,仔细履行岗位职责,圆满完成领导交办的各项工作外,搞好财务基础工作,严格根据“一责两制”进行财务核算和财务监督。(一)、“一责”是指问责制,谁没有尽职,那么就由谁担当职责;“二制”是指公司财务制度及税法制度。1、根据公司人员编制方案,财务部将由 4 人组成,对于今后各个工作的岗位的定位,我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错,则由岗位职责人担当相关职责。2、遵守财经纪律,严格根据公司财
5、务制度审查各项经济业务报销单据,依据审核无误的原始凭证做好会计核算工作,准时记帐、结帐,做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度准时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润核算方法,构成一套适合本企业的完整核算程序,做到真实、精确、完整。仔细审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作;严格按税法规定精确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时准时、足额地缴纳税款,专心协作税务部门使用新的税收申报软件,准时发觉违反税务法规的问题并予以改正,持续与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作,准时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系
6、统软件的升级及维护保养工作。3、加强财务部内部稽查制度,定期或不定期抽查银现金库存的银行账目,杜绝内部风险。(二)、我公司是商品流通企业,因此精确的进销存核算及合理的存货掌握对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于削减资金的占用,其次精确的核算存货能正确的反映公司的运营状况。在 XX 年我们方案财务部这边同时对存货进行数量核算,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推动会计电算化,加强对存货的管理,转变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。(三)、严格按财务制度督促相关部门的工作。比如督促客服、选购、物料部门的报表编制和上报。准时进行月度
7、、季度、年度财务决算,为公司进行经营决策、财务分析带给真实、准时、牢靠的决策信息。在深度上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的管理睬计上来,使会计信息更加具有时效性和真实性。以上方案的顺当执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的同事们共同努力,同时也需要其他协作部门的支持。期望在 XX 年我们能取得更好的成果。快递业财务经理个人年终工作总结篇三1、财务部一向人手较少,但在我们有序的组织下,能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们准时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满意了各部门对我部的财务要求。公司
8、资金流量一向很大,财务部员工本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付平安、精确、准时,没有出现过任何差错。2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位仔细执行,费用管理方法,资金管理方法,办公用品管理方法,计算机管理方法,经济活动分析制度,费用预算管理方法等几个规范性财务文件。3、制定了年度费用预算,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用掌握在年度预算范围内。预算管理得到稳步推动一是细化预算资料。一是按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分公司反馈回来的看法适当调整后,经总经理
9、审议透过后构成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的向预算委员会反馈状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好。4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析,将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策带给了依据。、搞好财务分析,为领导带给有效的参考依据;为企业的生产经营、规模效益量化分析详细的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理带给有力的财务信息支持;5、在谢总的
10、协调下,财务部依据公司经营资金需要,全年共计向局借款 1。08 亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司 2022 万元,隧道公司 2800 万元,公司总部 1000 万元,哈大项目部 2022 万元,水绥项目部 3000 万元。6、专心争取局支持,将局选购哈大和隧道公司的设备转为局投资款,全年共计转为投资的 4525 万元,其中现金 900万元,这样不仅仅使公司每年少向局交借款利息 300 多万元,而且是公司固定资产增加了 4000 多万元,大大加强了公司实力。6、完成了总公司上市内部掌握审核工作。7、加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货
11、币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织 1 次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实状况。总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了许多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。快递业财务经理个人年终工作总结篇四我校在_年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调进展起到了乐观作用。我校内部审计小组依据训练局审计室_年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作
12、:主要工作内容:一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务训练经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了训练经费使用效益。依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:1、对学校的各项收入进行
13、了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物全都;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计,学校从_年后没有产生新债,更没有举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,
14、用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对同学生活费赐予了补助。四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了训练局支配的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案严厉 性的熟悉。在详细审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰,又抓重点问题进行深化地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量掌握,将审计准则、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步
15、加强学习和培训,把审计工作做得更好。快递业财务经理个人年终工作总结篇五时间如梭,xx 年很快就过去了。回顾这半年的工作,我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺当地接手了大部分工作。同时对应收应付账款进行了清理,剔除了往年遗留的不清账目,应当说现在的账目是清晰的。利润核算也不再像以往的“过山车”,忽高忽低,这主要得益于进销存业务的电算化。一、当然也有许多不足之处,主要有以下几点1、财务部的工作不够主动,往往是被动接受工作,屡次影响其他部门的工作;2、工作不够细化,存在许多漏洞,比如现金的盘点工作就只有形式没有实质;3、财务没有起到很好的监督作用,给公司运营增加了不少隐性成本。二、工作方案过去的成果
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