600812_ 华北制药在冀中集团财务有限公司存款风险处置预案.ppt
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1、华北制药股份在冀中集团财务存款风险处置预案第一章总则第一条 为进一步规范华北制药股份及下属分、子公司(以下简称“公司”)与冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中集团”)控制的冀中能源集团财务(以下简称“集团财务公司”)的关联交易,有效防范、及时控制和化解公司在集团财务公司存款的风险,保障资金的独立性、安全性、流动性、盈利性,特制定本预案。第二章组织机构职责及风险处置原则第二条 成立存款风险预防处置领导小组(以下简称“领导小组”),由公司总经理任组长,总会计师任副组长,领导小组成员包括财务部门、法律审计部及董事会办公室等相关部门人员。公司指派专门人员负责日常风险指标监控和管理工作,并及时向领导
2、工作组反映情况,以便领导工作组按本预案防范和处置风险。第三条 公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处理机构,一旦财务公司发生风险,应当立即启动应急预案,并按照规定程序开展工作。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。领导小组下设办公室,办公地点设在公司财务部门,具体负责日常的监督与管理。第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则办理:(一)统一领导,分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导;领导小组对董事会负责,全面负责存款风险的防范和处置工作。11(二)及早预警,及时处置。对存款风险做到早发现、早报告,并采取果断措施,及时控制和化解,防止风险扩散和蔓延,将存款风险降到最低。(三)各
3、司其职,协调合作。相关部门按照职责分工,积极筹划、落实各项防范化解风险的措施,相互协调,共同控制和化解风险。(四)防化结合,重在防范。加强对风险的监测,督促集团财务公司及时提供相关信息,关注其经营情况,测试其资金流动性,并从华药集团及其成员单位或监管部门处及时了解相关信息,做到信息监控到位,风险防范有效。第三章存款风险信息报告第五条 公司建立存款风险报告制度,领导小组办公室负责组织起草存款风险评估报告,并向公司董事会汇报。(一)将资金存放在集团财务公司前,财务部门应当取得并审阅集团财务公司最近一个会计年度经有资格的会计事务所审计的年报,对财务公司的经营情况和资金风险进行评估。(二)发生存款业务
4、期间,财务部门应当每月取得并审阅集团财务公司的财务报告,并指派专人每半年对存放在集团财务公司的资金的安全性和流动性进行测试,做出风险提示和预警。第六条 当集团财务公司出现存款异常波动风险时,领导小组应及时向集团财务公司、冀中集团或监管机构了解信息,整理分析后形成书面报告递交公司董事会审议。对存款风险,任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。第四章 风险处置与披露22第七条 公司与集团财务公司的存、贷款等金融业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务,并签署关联交易协议。第八条 公司在集团财务公司存款期间,集团财务公司出现下列规
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