XX军工企业程序文件18产品的监视和测量控制程序.doc
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1、军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 1 页 共 10 页1目的对产品的监视、测量和试验活动进行控制,确保产品监视、测量和试验的全过程结果正确,转序或交付使用的产品符合规定的质量要求。2适用范围本程序适用于与产品实现全过程有关的采购器材、外包件、组件以及成品的监视和测量活动的控制。3职责分配技术部负责a) 制订入库检验规程和产品在工序质量检验规程以及整机试验和成品检验的检验规程;b) 对产品试验的实施,编制试验项目的试验大纲和试验操作规程;c) 收集相应的试验数据,主持对试验结果的评价
2、,编写试验报告。质管部负责a)对生产和服务提供全过程实施监视和测量活动,并保存所有监视和测量质量记录。b)向办公室、管理者代表和总经理提供产品质量信息。c)对检验印章的发放、更换、回收和使用进行管理和控制。d)对产品的检验试验状态进行标识。e)监视和测量装置的配备及管理。生产部负责按工艺规程的要求对产品的加工流程进行监控。3.4办公室负责a) 质量检验人员和试验操作人员的培训和资格考核。b) 保存有关试验文件、原始记录和最终结果记录。4程序内容4.1产品的监视和测量检验规程技术部应针对具体产品,在其设计输出文件中编制该产品的检验规程,明确检测控制点、检测频率、检测项目、检测方法、判定依据以及使
3、用的检测装置等。军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 2 页 共 10 页检验规程的编制和更改,应按技术文件管理办法履行审批手续。产品的监视测量工作包括:器材入库检验、产品实现过程中的工序质量检验、成品质量检验、包装、发运检验及生产环境和工艺规程执行情况的日常巡检。产品的监视和测量过程应符合GJB1442检验工作要求中的规定。产品的监视和测量活动必须按检验规程进行,严格对照技术标准、产品图样、工艺规程等技术文件的要求,对产品质量符合性作出科学、客观的判断和结论。.5对检验合格的器材、半
4、成品、产品予以接收并签发合格证明文件;对检验不合格的器材、外包件、半成品及产品成品,按不合格品的控制程序的规定进行处置。确保不合格的器材不投产;不合格的在制品不流转下道工序;不合格的零部(组)件不装配;不合格的产品不出公司。质管部应按工艺文件的要求对生产环境、工艺规程执行情况进行监督检查,确保生产场地的环境条件符合规定的要求。产品监视和测量的控制4.1.7.1.1产品实现所需的各种电子元器件、光学部件、五金标准件、辅料及外协加工的零、部件,统称“器材”。入库前必须进行检验。未经检验或检验不合格的器材不得入库。4.1.7.1.2器材入库检验应符合采购过程控制程序中的有关规定。执行技术部颁发的器材
5、入库检验规程。4.1.7.1.3采购人员应将待入库的器材,连同订货清单及该器材的产品合格证,一同送交检验。若元器件对拾取方法或存储条件有特殊要求时,应有文字说明,并加以语言提示,以防元器件损坏。同时还应说明使用该器材的项目名称、产品名称及生产批次号,以便单独保管,专料专用。(外协加工的零、部件,箱体等器材入库时,经办人员应将加工图样一同送检)。4.1.7.1.4检验员应按订货清单(或加工图样)核验入库器材的名称、型号、规格、数量(或尺寸、材质)等,及产品合格证无误后,进行入库检验。若上述内容名实不符,或没有产品合格证的器材,不予接收。采购员应速与供货方补齐所需资料后,再行入库检验。特殊情况应由
6、管理者代表签署意见后,予以检验。军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 3 页 共 10 页4.1.7.1.5对一般辅料,如酒精、稀料、松香、胶布等,可只验其合格证及进行外观检验,技术指标可不检验。对批量购进的常规元器件,如电阻、电容、电位器、开关、连接插件等,以及五金标准件,如螺丝、螺母、垫圈等,可进行抽检。抽检率为30%,且绝对数量不少于20件/批。若抽检的合格率低于95%,则此批量器材视为全部不合格,不予接收。对本公司没有能力进行检验的器材,由技术部(会同办公室)联系外协检验。凭外
7、协检验的合格证及器材原有的合格证办理入库手续。若检验时间较长时,可与采购员办理交接手续,填写“器材检验交接单”后,再进行检验。不得因时间紧促而影响检验质量。4.1.7.1.6对检验合格的器材,填写“外购元器件入库检验记录”或“外协加工零、部件入库检验记录”。检验记录应归档保存。同时填写本公司的“器材入库检验合格证”。合格证应与被检器材放置一起保管,并替换被检器材原有的合格证。本公司的合格证与器材原有合格证均应统一编号,并登记在“入库检验合格证签发记录”上,以保持其可追溯性。如有必要,批量购进的器材,在投料出库时,应进行检验标志的移植执行产品标识和可追溯性控制程序。4.1.7.1.7检验合格的器
8、材,予以接收,应及时办理入库手续。入库时,仓库、检验、采购三方人员均应在场交接。(检验员应在入库单上签名或加盖印章)。4.1.7.1.8经检验不合格的器材不予接收,填写“器材检验拒收单”,注明不合格原因。与合格的器材隔离存放,及时退还给采购员,办理退货手续,并在检验报告中加以记录。4.1.7.2工序质量检验4.1.7.2.1对工艺流程中处于工艺文件规定检验节点的在制品及加工完毕的部(组)件或半成品,必须进行工序质量检验。未经检验或检验不合格的部(组)件或半成品不得流转下道工序。特殊情况,需经管理者代表批准,并对其进行记录和追踪控制。4.1.7.2.2工序质量检验应符合GJB1442检验工作要求
9、及GJB467工序质量控制要求中的有关规定。执行技术部颁发的相应产品的工序质量检验规程。4.1.7.2.3生产部应对工艺文件中规定进行检验的在制品,或加工完毕的部(组)件、半成品,先由生产工人进行自检。自检合格后再进行专检。交付检验时,被检部军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 4 页 共 10 页(组)件或半成品上应有生产状态标志。其内容包括产品型号、生产批次号、部(组)件的编号、生产者编号及加工日期等。视部(组)件的体积情况,可标注其中部分内容。(或随附工序流转卡送检)。4.1.7
10、.2.4工序质量检验的场所、环境条件、所使用的计量器具和检验设备,均应符合检验规程中的要求。检验过程应连贯,中途不得有较长时间的中断。否则需重新开始检验。检验人员应按检验规程中规定的项目、顺序、方法,逐项检测,同时填写检验记录。检测一项内容,填写一项数据。不漏检,不错检,判别准确。(必要时,对具有重要特性的部组件,应进行复检)。检验记录应内容完整、数据准确、字迹清晰、无涂改勾划现象,检验结论应明确,并加盖检验专用印章。检验记录原件应归档保存。4.1.7.2.5经检验合格的部(组)件或半成品,应加注“合格”的质量状况标志。予以放行至下道工序。允许转序的部(组)件或半成品,应及时入半成品库或按指定
11、地点存放。严禁返回上道工序,进行任何更改。4.1.7.2.6对检验不合格的部(组)件或半成品,应如实填写检验记录。拒收该部(组)件,不得转入下道工序。并填写“不合格品通知单”,上报质管部,按不合格品的控制程序进行处理。该部(组)件或半成品应加注“不合格”的质量状况标志,并单独存放。4.1.7.2.7按不合格品的控制程序的要求进行返工、返修的部(组)件或半成品,返修完毕后,应重新进行工序质量检验。经检验合格后,予以接收放行。但仍应保持其返工、返修的原始记录。按不合格品的控制程序判为废品的部(组)件或半成品,应加注“废品”的质量状况标志。存入废品库房,单独保管。避免与在制品混淆。4.1.7.2.8
12、检验员应在产品加工过程中,对具有重要性的部位或部件组装后具有隐蔽性的部位,及加工中需封胶固定的部位应进行过程确认,避免不合格品的发生。4.1.7.3成品质量检验c) 4.1.7.3.1产品经过全部加工工序,总装成整机后,必须进行成品质量检验以验证其对顾客要求的满足程度和与设计指标的符合性。未经检验或检验不合格的产品,不得交付给顾客。必要时,还应进行有顾客代表(军代表)参加的产品验收检验。如有特殊情况,应由管理者代表签署“产品紧急放行记录”予以紧军工企业文件编号QM/CX2009-18发行版次A本页状态0产品的监视、测量和试验控制程序发布日期2009年7月21日实施日期2009年8月1日第 5
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