固定资产管理流程图【精选文档】.pdf
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1、固定资产管理流程图 1、固定资产购置流程 1。1 固定资产预算审批流程图 1.2 请购审批流程 企管部 各部门各 子公司 年初编制本部门年度固定资产购置预算 购置预算:固定资产名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金汇总后召开经理办公会 审查 总经理 审查 实施 重新提交预算 Y N Y N 结束 开始 使用单位 是否为 预算内 企管部 财务部 预算外资产购置申请报告 使用单位、企管部、财务部共同留存 汇签 审批 总经理 购置 固定资产购买申请单 重新提出申请 Y N Y N 开始 结束 固定资产管理流程图 1。3、购置流程 1.4、验收流程 1.5、登记流程 采购人员 30 万元
2、 财物部门 公开招标 招标文件备案 购置相关信息在公司内部网公开 购置 大于 等于 小于 开始 结束 使用单位 企管部 验收后一周内持联合验收单办理固定资产卡片登记手续 固定资产卡片 登记 固定资产台账 贴标签 企 管 部、财 务部、使用单位留财务部 计提折旧 开始 结束 采购人员 企管部 使用单位 验收 办理报销手续 购入的 固定资产 财务部 办理退换、索赔、拒付 Y N 开始 结束 固定资产管理流程图 2、固定资产使用流程 2。1、盘点清查流程 2。2、升级与维修流程 2.3、内部调拨及借用流程 企管部 财务部 资产使 用单位 由企管部牵头进行盘点清查 闲置资产查明情况 制定处 理计划 发
3、 现 的 盈 亏和 资 产 损 毁查明原因 提出处理意见 总经理 审批 对责任人追究赔偿责任 结束 开始 帐外资产做盘赢处理 入账 财务部 使用单位 固定资产在使用过程中需增加器件或维修 企管部 提出申请 统一编制费用预算 相关领导 审批 财务部 组织进行升级或修理并制定具体承办部门和责任人 相应凭证、账薄的处理工作 办理固定资产卡片和固定资产实物账的变更 Y 开始 结束 N 需求部门 固定资产内部调剂通知单 固定资产内部借用通知单 企管部 财务部 主管领导 交出方 部门经理 签字 审批 对固定资产台账和固定资产管理卡片进行调整iaozheng 对账务进行调整 重新提出申请 Y Y N 借用人
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