检验控制程序.pdf
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1、 1.0 目 的 规范原材料入厂检验,产品制造过程检验的控制程序,确保产品质量满足技术规范和合同要求。2.0 适用范围 本程序适用于受公司质量体系覆盖的锅炉压力容器产品的质量检验控制。3.0 职 责 3.1 质量检验部 3.1.1 计量管理员:负责对公司检测量具、仪器仪表和检验用样板等进行计量管理,确保其在计量有效期内使用。3.1.2 分厂检查员 1)负责按“三按”要求对产品制造过程实施检验,并按规定做好检验记录;2)负责在检验过程中行使鉴别、把关、报告职能;3)负责对返工、返修过程的纠正措施进行验证;4)负责对产品光谱、试样及无损检测委托等工作;5)负责对完工产品进行100%完工检查。3.1
2、.3 探伤人员 1)负责从事持证探伤方法的无损检测工作,探伤人员根据工艺流转卡或产品检验与试验计划开展无损检测,并及时做好检验记录;2)级及以上资质探伤人员负责编制NDE 工艺及签署探伤报告;负责对已检验的产品或工序实施鉴别、把关、报告职能;3)技术组探伤复评人员负责对分厂探伤结果进行复评;4)级及以上资质的探伤人员负责对探伤设备进行校验;5)负责对所有探伤设备按要求实施维护与保养,保证其满足检测产品的要制造过程和试验控制流程 标识确认 冷作、机加 零件检查 不合合格 合格 焊接质量检验 热处理质量检验 产品最终检查 检验合格报告 返修(分厂)按 NCR 程序处理 不合合格 不合不合NDE 判
3、定 合格 不合不合合格 不合合格 压 力、气 密 性 试验 按 NCR 程序处理 入库申请 采购部 审核质保书 质检部 给定检验编号 抽查实物、取样(质检部)理化检验(质检部)委托送检(质检部)签署入库单(质检部)重新取样(质检部)材料入库 入库材料检验和验收流程 初试不合格 复试不合格 Y Y N N 求。3.1.4 材料检查员 1)负责原材料的入厂验收及库房原材料发放监督工作;2)负责及时反馈检验过程(含原材料入库检验和理化检验)中发现的各种问题。3.1.5 理化试验人员 1)负责持证项目的理化检验工作(理化试验人员须持证上岗);2)负责新材料开发的理化试验工作;3)负责对各种缺陷或问题材
4、料进行理化分析,为制定解决方案提供依据;2)负责材料、试样的理化试验工作;3)负责配合设计部门编制、修订材料采购技术条件或规范。3.1.6 质量技术人员 1)质量技术人员包括:质量技术员、探伤技术员、材料技术员。2)负责配合设计部门编制、修订材料采购技术条件或规范。3)负责根据合同、有关技术标准、技术文件规定编制产品检验与试验计划(需要时),编制关键工序检验规程,并予以实施;4)负责对检查员及分厂探伤工作的业务指导和过程监督;5)负责编制并审核产品质量证明书。3.2 人力资源部 3.2.1 负责检验人员的配置;3.2.2 负责相关检验人员的培训管理。3.3 物资管理部 3.1.1 负责原材料的
5、接收、保管、发放工作;3.1.2 负责协助原材料取样工作。3.1.3 负责原材料色标及标识工作。3.4 各分厂 3.4.1 负责配合制造过程各项检验工作;3.4.2 负责产品试样的制备、协助检查人员取样工作;3.4.3 负责制造过程中材料标记移植工作;3.4.4 负责分厂余料管理工作。4.0 检验与试验控制准备 4.1 工艺及检验规程 1)质量技术员负责在工艺流转卡中设置质量控制点(见证点、审核点、停止点)并签字确认。2)质检部检验技术人员依据标准、相关法规、程序及工艺文件编制各类检验规程,检验责任人审核后发放。4.2 探伤工艺 质量检验部持有相应方法级及以上资格证书的无损检测人员依据标准、相
6、关法规、程序及工艺文件编制各类探伤工艺,无损检测责任人审核后发放。4.3 检验与试验计划(ITP)或质量计划 4.3.1 对用户或技术协议有要求的产品,质检部检验技术人员依据工艺部的产品工艺流转卡、图样、规范/标准、合同和技术协议编制检验与试验计划(ITP)或质量计划,经检验责任人审核批准后发放并实施.4.3.2 检验与试验计划(ITP)或质量计划的主要内容有:产品过程检验和试验的引用规范/标准和规程、使用的记录表格或报告、设置的质量控制点(审查点、停止点、见证点)、不合格品报告记录,监检、监造或第三方检验要求控制点等相关内容。4.3.3 分厂检查员在过程检验中严格按检验与试验计划(ITP)或
7、质量计划进行检验控制,并做好规定的相关记录。监造、业主或第三方检验所的控制点由车间通知检查员,经检查员检查确认后通知其见证,必要时由质检部联系项目部门或科质部通知。5.0 材料检验控制 5.1 入库材料由材料检查员按同材料牌号、同规格、同炉(批)号给定一个检验编号,该检验编号具有唯一性;5.2 材料到公司后,材料检查员按照材料管理程序进行材料入厂验收;5.3 材料检查员应检查材料合格证是否与“采购命令单”和/或“材料采购说明书”相符,并核查材料标记是否可追踪到材料合格证,并与技术条件和规范相符;5.4 材料验收后,检查员应填写“材料验收记录”。并根据XXX 标准要求,对材料取样进行“原材料入厂
8、复验”,复验数据应符合规范要求。并将“材料验收记录”与材料质量证明书一起交至材料责任人供其审核并归档。5.5 对不合格的材料和部件,应在不合格品上贴上“不一致品扣留标签”,材料检查员按不合格品控制程序执行。5.6 质检部材料检查员建立入厂材料登记卡,材料检验编号按检验编号编码规程执行,以确保其编号的唯一性;5.7 材料检查员按照材料管理程序的规定监督检查材料的保管与发放并履行材料发放日志及限额领料单的签字手续;5.8 材料到分厂后,分厂检查员核对材料发放日志或限额领料单与实物标识的一致性,并对下料情况进行监督在下料记录上签字确认,同时对材料在使用过程中的标记移植状况也应进行监督检查。6.0 产
9、品制造过程检验 6.1 总 则 6.1.1 检查员严格按“三按”(标准/法规、设计图样、制造工艺)进行过程检验控制,并做好各项检验记录。产品制造过程中,上道工序未完成所要求的检验、试验或者必须的检验、试验报告(合格通知单)未签发前,不得转入下道工序;6.1.2 检验与试验使用的检测器具及样板应按规定的检定周期进行计量;6.1.3 对检验过程中发现的不合格品,按不合格品控制程序执行。6.2 机械加工质量检验 6.2.1 机械加工产品同一工号、图号在5 件以下应逐件检查,5 件以上按批量检查,实施首检,完工后抽查的方式进行检验控制;6.2.2 首件检查合格后,检查员负责做好首件标识,操作者方能成批
10、加工。同一工号、图号在5 件以上,50 件以下时至少随机检查6 件;同一工号、图号在50 件以上时至少随机检查10 件。抽查发现不合格,应扩大一倍抽查比例进行抽查,如仍有不合格,则进行100%逐件检查,检查员应作好检查记录。6.3 冷作加工件质量检验 6.3.1 检查员按标准、图样、流转卡或拼接图/落料单的要求检验下料尺寸,对筒体、封头等主要零件,应逐一检查;对成批下料的零件,实行首件检查,中间抽查和完工抽样检查;6.3.1 经检验合格后工件/零件才能转入下道工序;6.3.2 在工件的整个加工期间,检查员应进入加工现场巡检,抽查工件的加工质量。对违反技术规范或工艺纪律的情况,检查员应立即通知操
11、作者停止该工序的加工,直至违反的事项得到纠正或处理后,经检查员同意,操作者方能继续加工;6.4 焊接质量检验 6.4.1 检查员按焊接控制程序、预热消氢控制程序的规定对焊接过程实行检查。6.4.2 检查员应核查焊工资质是否符合施焊产品的规定;6.4.3 检查焊接坡口几何尺寸符合标准、图样和工艺文件规定,坡口区域清理后应无锈蚀、油污、重皮、夹渣等影响焊接质量的杂物及宏观裂纹;6.4.4 检查预热温度(当工艺有此要求时)应符合工艺文件的规定,并做好记录;6.4.5 检查员监督检查焊工焊材领用、施焊过程中焊材保管、标识、使用的焊接规范、焊接过程是否符合焊接工艺规范的要求;6.4.6 检查员检查焊后消
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