品牌服饰有限公司制度汇编.doc
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1、山东山东*服饰有限公司服饰有限公司制制 度度 汇汇 编编山东山东*服饰有限公司制度汇编服饰有限公司制度汇编编委会编委会2014 年年 2 月月前前 言言企业管理的规章制度,是一个正规的、先进的、向上的企业的立业之本、发展之本。没有完善的管理制度体系和健全的规章约束机制,企业就无章可循,工作就无法保障。为此,山东*服饰有限公司为实现总公司致力于打造“中国女装第一品牌”和“百年企业”的宏伟目标,经历了经营起步的艰辛阶段,把建立和完善各项规章制度作为公司发展的基础,把造就一个“有章可循,违章必究”的良好氛围作为公司开拓前进的可靠保证。同事,公司还把企业文化的内容贯穿在了制订企业管理制度之中,使企业管
2、理制度更加人性化,进而提高了有用性、有效性和可操作性,相信在日后的工作中,我们大家所共同编制的这套企业管理规章制度,必将会发挥出应有的效力。编委名录编委名录主任编委:主任编委:吕栋吕栋编编 委:委:白静、龙胜、颜伟、张伟、杨燕、潘娜、卢东白静、龙胜、颜伟、张伟、杨燕、潘娜、卢东责任编辑:责任编辑:人力资源部人力资源部内页排版:内页排版:周靓周靓目目 录录1、行政管理篇、行政管理篇1.1、公司章程公司章程1.2、印鉴、证照管理办法印鉴、证照管理办法1.3、公文成文规范公文成文规范1.4、文具管理办法文具管理办法1.5、互联网使用管理办法互联网使用管理办法1.6、电话使用管理办法电话使用管理办法1
3、.7、考勤管理考勤管理1.8、办公设备申请、领用、登记管理办法、办公设备申请、领用、登记管理办法1.9、员工奖惩条例、员工奖惩条例1.10、会议管理制度、会议管理制度1.11、宿舍管理制度、宿舍管理制度1.12、目标管理推行办法、目标管理推行办法1.13、员工集体活动管理办法、员工集体活动管理办法2、人力资源管理篇、人力资源管理篇2.1、组织机构及责任制、组织机构及责任制2.2、岗位说明书制定办法、岗位说明书制定办法2.3、招聘管理、招聘管理2.4、入职管理、入职管理2.5、员工培训办法、员工培训办法2.6、实习期考核管理办法、实习期考核管理办法2.7、人事甄选、人事甄选2.8、薪资、福利管理
4、制度、薪资、福利管理制度2.9、劳动合同档案管理办法、劳动合同档案管理办法2.10、绩效考核管理方案、绩效考核管理方案2.11、员工管理制度、员工管理制度2.12、奖励制度、奖励制度2.13、晋升办法、晋升办法2.15、经理薪资管理制度、经理薪资管理制度2.16、督导职位薪资管理制度部门、督导职位薪资管理制度部门3、财务管理篇、财务管理篇3.1、报销流程、报销流程3.2、费用报销标准、费用报销标准3.3、借款、预支费用规定、借款、预支费用规定3.4、预算编制办法、预算编制办法3.5、出纳作业程序规定、出纳作业程序规定3.6、费用审核办法、费用审核办法4、营销管理篇、营销管理篇4.1、山东、山东
5、*服饰有限公司营销管理制度服饰有限公司营销管理制度4.2、竞争对手调查要点规范、竞争对手调查要点规范5、采购物流管理篇、采购物流管理篇5.1、交接流程规范、交接流程规范5.2、盘点规范操作标准、盘点规范操作标准5.3、库存货品控制要点、库存货品控制要点1、行政管理篇、行政管理篇1.1、公司章程、公司章程1.1.1、公司章程:1.1.2、公司名称:山东*服饰有限公司1.1.3、公司驻地:中国青岛市南区山东路 2 号*1.1.4、公司性质:民营股份有限责任公司下设子公司1.1.5、法人代表:陈川1.1.6、公司经营范围:时装、饰品及女性用品的制作和销售。1.1.7、公司注册资本:500 万元人民币
6、1.1.8、组织机构设置(组织机构图)1.1.9、财务、会计、利润分配及劳动用工制度:公司依据工商管理法 、 公司法 、会计法和税法的相关规定建立本公司的财务和会计部门及其制度;本公司将营业额的 8%作为员工薪资福利发放;按照国家劳动法的相关规定进行合法劳动用工,对企业管理人员实行聘用制,对企业员工实行合同制,并参加社会保险统筹。1.2、印鉴、证照管理办法、印鉴、证照管理办法为了加强公司证照和印鉴的管理,制定本管理制度,经总经理批准,予以下发:印鉴管理。(一) 、公司各类印鉴,如公司公章、财务专用章、会员专用章等代表公司凭信。只能用于公司的正常业务或者总经理指定需要使用印鉴的事宜。(二) 、印
7、鉴采取专人管理,责任到人,手续完备,方便工作的原则进行的管理。(三) 、印鉴保管监用人员的责任是:1.负责保证印鉴的安全和正常使用。2.了解用印范围和原则,坚持用印审核、登记后用印。3.不得委托他人代管印鉴,特殊情况需经总经理批准。4.印鉴设立专门放置区,无使用需求不准携带印鉴,不准因私用印。5.负责印鉴的保养,及时清洗,确保盖印清晰。(四)、规范印鉴的使用1.因公需要使用公司印鉴时,需填写印鉴、证照使用申请交由总经理审批通过后方可使用。2.印鉴管理人员,除查收用章人的印鉴、证照使用申请单外,还要在公印鉴、证照使用登记表上进行相应的登记。3.用章人使用印鉴完毕后,印鉴管理人员应立即将印鉴收存好
8、;用章人将印鉴带出公司使用的,印鉴管理人员应及时索要,收存。二、证照的管理(一)、公司各类证照正副本的保管,由公司总经理指定专人保管。(二) 、证照保管人必须保证公司证照的安全,以及合法有效性,确保证照不污损、不丢失,不贻误年审期、更新期。(三) 、证照保管人长期外出时须将证照妥善移交总经理指定的临时保管人,以免贻误工作。(四) 、规范证照的领用(本程序参照印鉴使用程序)三、相关责任公司的印信证照的管理,严格按本办法执行,对未按本办法要求使用、保管印鉴、证照,造成印鉴、证照丢失、盗用、被仿制等事端的部门和人,公司将视其情节轻重,对责任人分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。1.
9、3、公文成文规范、公文成文规范为了规范公司行文格式,统一行文标准,从而使文件管理科学、有序,查阅便利,经总经理批准,现对公司的行文规范如下:一、内部文件(一)分类内部文件分为四类: B、制度类文件 C、D、营销类文件设定统一格式和相应代码。A、 制度类文件这类文件包括公司下发的规定、制度、规范、决定等文件,基本代码 Z0812(1) 。C、营销类文件这类文件包括销售计划、政策、方案、业绩、客户信息等与营销工作有关联的文件,基本代码:X0812(1)(二)格式公司文件进行格式统一、规范,要求如下:文件台头(如本文件所示)左侧为公司微缩版徽标,中间为公司名称山东*服饰有限公司,字体为黑体,字号为四
10、号,然后为下划线。文件的基本代码置于下划线下部左侧,字体为宋体,字号为五号。对外文件(一)分类对外文件分为两类:A、普通文件 B、正式文件A、 普通文件这类文件包括感谢信,咨询函、礼貌性回复、普通往来信件等文件。基本代码0812(1) 。B、 正式文件这类文件包括针对政府机构、职能部门和行业管理机关的申请、要求、请愿或是具有法律效益的文书等文件,基本代码青青*2008*2008 第(第(1 1)号。)号。 (该文件的使用必须交由总经理指定人员或者公司的法律代理人)(二)格式普通对外文件格式与内部文件格式相同。对外文件格式台头除去徽标,将公司名称字号加大到初号,字体使用仿宋体。下划线中间断开以五
11、角星连接,正下方为文件的基本代码。二、文件的收发、存档(一)收发文件成文后,由各成文部门交由总经理审批,审批通过后方可下发;内部文件除特殊情况外主要以电子版形式为主,接收部门在接收后即时回复收获信息,同时合理安排时间传达、学习文件内容。下发的文字版文件要有签收记录。(二)存档电子版文件发放的同时要打印文字版一份,交由人力资源部收存档案管理,备查。存档文件按照基本代码归类存放,存放要求建立相应文件夹,建立索引页。以上为本公司的新行文标准,从下发之日起实施,望公司各部门认真学习执行。1.41.4、文具管理办法、文具管理办法制定目的将本公司内各种办公文具、用品办理制度化、合理化,使文具用品,使用不产
12、生浪费。适用范围凡隶属本公司内各部门员工、领用的文具用品。权责单位(1) 、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。(2) 、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。(3) 、人力资源部为本办法的管理单位。文具用品管理(1) 、文具用品分类本公司文具用品分消耗品、管制消耗品、管制品三种。 消耗品:刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮盘、笔记本、复写纸、标贴、信笺各类印刷表单,橡皮擦、铅笔、圆珠笔、钉书针、直尺、签字笔等 管制消耗品:名片、钢笔、白板笔、荧光笔、修正液、电池、印泥、卷宗夹、文件夹、美工刀、邮票、笔筒等称之。 关制品:订书机、打孔机、打码机、会计章、日期戳、职务章、公
13、司章、计算器、卷尺等称之。(2) 、文具用品的领用区分为个人领用及单位领用两种个人领用:公司办公室管理人员,企业高管,各区域经理和部门负责人。单位领用:各终端店铺(3) 、管理原则管理原则则依文具用品分类不同而异消耗品:可依据历史记录(过去半年使用平均数) 、经验法则(估计消耗时间)设定领用管制标准(如圆珠笔每人每月一支) 。管制消耗品:管制消耗品则限定人员使用,必要时可依部门或者人员的工作状况调整发放。管制品:管制型文具应列入移交项目,如自然损坏无法修复时,应旧品换新品,如遗失或使用不当必须由个人或部门(区域、店铺)赔偿。领用申请(1) 、一般文具文具申请应于每月 25 日前,由领用部门填写
14、文具领用申请单 ,交财务部统一采购,此月初发放(新进人员或特殊用途工具的请领不受此限) 。(2) 、名片名片的申请需因公务实际需要并填写文具领用申请表 ,注明印刷内容,经部门负责人签字确认后,于需要使用前 7 天送交人力资源部办理。(3) 、文具采购原则文具用品由财务部统一向文具供应商采购,其必须品或采购不易及采购量较大者,需要斟酌库存;特殊文具紧急需用时,财务部门要特事特办确保使用。(4) 、印刷品领用 一般印刷品(如名片、信封、表格、便笺纸)的印刷、申购、保管均由人力资源部负责。对于特殊专用表单且使用量较大的,应采取自行印刷的方法,降低表单的总体成本。【附件】附图(六) 办公用品申购单 办
15、公用品领用登记表1.5、互联网使用管理办法、互联网使用管理办法制定目的规范网络的使用,充分切实真正的利用好网络资源的便捷、快速、信息量大的优势为大家的工作带来帮助,确保网络畅通和有效性,制定本办法。适用范围凡隶属本公司的各个部门、各个区域、各终端店铺悉依照本办法执行。权责单位(1) 、人力资源部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。(2) 、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。互联网使用管理规定(1) 、名词解释:互联网使用指上网查询资料、收发 Email。(2)、人员规定办公室系统、各区域负责人、各终端店铺负责人或者指定人员。操作规定(1) 、只能浏览与本部门业务相关的网站,不登录与
16、工作无关的网站。(2) 、严禁工作时间进行网上炒股、看电影、网上进行物品买卖交易(每日午休期间除外) 。(3) 、严禁浏览不健康的、宣传反宗教、反人类的相关网站。注意事项(1) 、山东*服饰有限公司网络及电脑维护和故障;排除由小强负责。(2) 、公司内部软件、网站、系统与总公司信息部联系安装、维护其正常使用。1.61.6、电话使用管理办法、电话使用管理办法制定目的(1) 、将电话管理予以合理化、以利于业务进行。(2) 、充分发挥电话的最大效力,节省成本。适用范围凡隶属本公司的国内、省内长途电话及市内电话(含公、私事) ,均依本办法所规范的体制管理。权责单位(1) 、人力资源部负责本办法的制定、
17、修改、废止的起草工作。(2) 、总经理负责本办法的制定、修改、废止的核准。管理办法:(1) 、限定各终端店铺的座机电话固定费用为每月 200 元,超支部分由部门均摊。(2) 、人力资源部、销售部、商品部电话费限定为每月 250 元,超支部分友部门均摊。(3) 、公司电话原则上为公务、业务中联系客户、布置工作任务等使用,但考虑本公司的人性化管理的基本理念,公司规定员工因私事使用单位电话,日通话不超过 2 次。每次不得超过 3 分钟;(4) 、爱护话机设备,设专人负责设备的保养和维护以及故障检修。电话使用:(1) 、接电话时应该在电话振铃两声内提机回应来电者。(2) 、接来访电话时,要使用公司设定
18、标准用语:“您好,*服饰” 。各终端店铺接来访电话时,应使用“您好,*服饰”如银座店,接电话时应使用“您好,银座*”的标准用语。(3) 、对外业务电话,接通时要言语礼貌简练地主动介绍自己,标准用语:“您好,我是*服饰*”(4) 、无论是打电话还是接电话,不要使用方言,要推广普通话,且鼓励多使用礼貌用语(如,请稍等、您好、对不起等)。(5) 、使用电话要注意通讯成本,语言要言简意赅,礼貌规范,尽量将通话时间缩短。(6) 、长途电话,鼓励签约使用特殊资费方式(如 96200 资费方式) ,以图最大限度的控制长途费用,未安装特殊资费设备的座机电话,尽量不要拨打长途电话,特殊情况应按照 17901+长
19、途区号+对方座机号码的方式拨打电话,以尽可能控制资费。1.71.7、考勤管理、考勤管理一、总则一、总则(一) 、 目的为规范公司的考勤、加班、调工、调休、请假、出差等管理制度,严格劳动纪律,确保公司有秩序的管理、经营与生产。(二) 、适用范围21、本办法适用于山东*服饰有限公司的全部管理人员和员工。22、本办法适用于公司对于员工的考勤、加班、调工、调休、请假、出差以及其它劳动纪律的管理与控制。(三) 、责任部门与分工31、本办法由人力资源部负责执行与维护32、人力资源部负责对考勤、加班、调工、调休、请假、出差以及其它劳动纪律的考核。33、各部门、各店铺负责对本部门考勤、加班、调工、调休、请假、
20、出差以及其它劳动纪律的有效控制和上报考勤表 、 请假单 、 加班申请单 。34、每位员工负责遵照本办法出勤和打卡(暂无打卡考勤设备) 。二、管理细则二、管理细则21、工作劳动时间和休班、休假211 各基层店面1)各部门、各店铺原则上是 8 小时工作制,店铺根据实际情况实行两班倒的劳动制。2)办公室系统人员按照单班工作时间执行。每天早 9:30 分进入工作状态,晚18:30 分下班,中间 1 小时就餐时间。212 法定假日元旦,放假 1 天(1 月 1 日)春节,放假 3 天(农历除夕、 正月初一、初二)清明节,放假 1 天(农历清明当日)劳动节,放假 1 天(5 月 1 日)端午节,放假 1
21、天(农历端午当日)中秋节,放假 1 天(农历中秋当日)国庆节,放假 3 天(10 月 1 日、2 日、3 日)22 考勤221 本公司考勤实行公司管理,各部门、店铺自行记录或者统计打卡考勤数据的办法。各部门、各店铺要设立签到表或者打卡机系统。222 各部门、店铺人员不签到(打卡) ,事先没通知者或者无正当理由,视为旷工。223 填记签到表由各部门员工根据个人出勤情况如实填写。不允许后补或提前填。填写后店面负责人员要监督检查。224 员工签到(打卡)每天四次, (第一次上班前,第二次午饭前,第三次午饭后下午上班前,第四次下班前)不准出现漏签。单项签到,以迟到、早退论处。两项漏签,以旷工论处。22
22、5 未出勤者由店助、店长或指定专人如实填记,包括轮休、节假日、请病事假、迟到、早退、旷工等。出差公干者由主管或指定专人填记。226考勤表要使用全公司统一规范的版本,必须保持完整整洁,不予乱画或涂改。更改动时必须有主管领导签字确认。乱画涂改影响工资的准确核算,责任自负,不再补算。227 严禁代签考勤,代签无效,查出以作弊论处,一经查实代签与被代签者每次两人各负激励 50 元。228考勤表作为核算工时工资的主要依据,统计工资后于该月底前报送至人力资源部存档并换取下一月份的考勤表 ,收发考勤表不及时,相关责任人每次负激励10 元。229 免于考勤者1)公司副总经理以上领导2)总经理批准的免考勤者。2
23、3 迟到和早退上班迟到每次负激励 5 元,工作时间内早退每次 10 元。由部门、店铺领导或纪律考核部门(人力资源部)执行,开据处罚通知单 。24 旷工241 未经准假或假期届满未经续假又无正当理由而擅自不到岗者,均以旷工论处。242 员工旷工每日扣除当日同岗位工资的 2 倍。管理人员旷工每日扣除日平均工资的 2 倍。243 员工无正当理由,连续旷工 5 天或全月累计旷工达 7 天者,公司予以停职,等待处理。25 出勤的统计251 公司各级人员出勤的统计,应该将每天的签到表汇总到考勤表中,并体现出迟到、早退、病假、休假、旷工的情况。252 原则上法定假日正常工作的人员工资,每天按照三天计,公休日
24、正常工作的人员工资,每天按照两天计,持有总经理审批通过手续产生的加班工资,应按照日平均工资的 1.5 倍计。26 请假及考核261 部门经理、店长以上领导因私事上班时间内离开岗位,必须向总经理报告。262 店助、导购及普通工作人员请病、事假;一律必须填写请假条 ,呈报人力资源部核准并报呈店铺或部门负责人以便合理安排调配人员替班后,请假方可生效。无请假条病事假一律不认可。 请假条于月底连同考勤表一同送至人力资源部存档。263 雨雪天请假1)凡是因下雨或下雪的缘故请假,一律不准假,如不到岗按旷工处理。2) 凡是在下雨、下雪之前已请好的假,不在上条约束之列,批准的假仍有效。264 请假手续1)请假人
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