运输质量保证措施.pdf
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1、质量保证措施 1、质量保障措施 为确保产品的质量,我公司严格按照相关技术标准及招标文件中明确的技术规格等文件的要求规定执行,如发生质量或与技术标准不符等问题,由我公司承担全部责任。我公司保证所供货物是全新的,未使用过的,并完全符合招标文件要求 在交货后,我公司在甲方通知时限内派出服务小组进行售后服务。服务小组由我公司派出专人长期负责,随时做好因质量问题导致的修改、更换等工作,并严格依照甲方的工作安排进行服务。对不合格的货物,由我公司负责调换,对原箱短少的货物,由我公司负责补齐。我公司有完全责任和义务对甲方提供的数据准确性进行复核,质量的监督、检测等,确保产品的质量和交货期。由此造成的一切后果和
2、法律责任等由我公司自行承担。在合同货物质量保证期届满后,我公司保证继续为甲方提供物品的备品服务,且我公司保证在货物使用期内以不高于任何第三方的优惠价格提供上述服务。本公司保证所提供的货物是全新的,未使用过的,是与招标文件中技术标准要求相同的产品,并按招标文件中的各项质量标准和技术要求、规格型号为依据,满足招标文件中的技术规范要求和合同约定。我公司产品质量的控制,是按照 ISO9001 质量管理体系以及ISO14001 管理体系的运作程序中的质量控制点而设置的,是对采购全过程的质量控制,包括从货物入库和出库的检验把关。使有问题的产品不入库,不合格的产品不出厂。加强质量监督把关,实现入库前抽检、出
3、厂前复检,确保合格率 100%。甲方满意率 100%。在接到通知及时到达现场,及时响应提供服务。我公司若在此次招标中成交将严格履行合同,全力确保完成合同任务,在服务过程中,甲方可以随时跟踪、检查和验货、费用由我公司承担。若我公司提供的货物若不符合质量标准要求时,甲方可有权拒绝接收,并要求我公司在指定的时间内重新提供。1.质量目标管理网络 质量责任制 1、加强项目管理 2、落实岗位责任制 3、各分项按工种书面交底 质量控制点 1、指定质量控制点 2、跟踪管理 3、分析改进 质量目标 确保优良 确保优质结构 技术主管 方针目标质量目标 质量管理活动 检查制度 质量信息 保证分项工程优良率达100%
4、督 促 部 门质 量 管 理措 施 的 落实 运用循环,抓全过程质量管理 实施质量三步到位检查制 收集、分析 保证预埋管一次成优 坚持每道工序前的质量交底 抓紧质量攻关项目,开展QC质量活动,提高工程质量 加强 自检、互检、专检 收集、反馈 保证竣工工程一次成优 质量成本分析与控制 监 督 与控制 结果 分析 信 息 分析,做好台帐 经理 生产 助理 各 专 业班 每周举行现场质量交流会,严格落实(管理、作业层)质量责任制,加强自检、互检、专检制度 2质量保证体系运行图 质量保证与控制体系 1.质量体系要素分配表 1.1 质量体系要素领导职能分配表 领导职能分配 质量体系要素 项目 经理 项目
5、 副经理 项目 项目师 项目经济师(项目会计师)质量体系 合同评审 (设计控制)文件和资料控制 采购 需方提供产品的控制 产品标识和可追溯性 过程控制 检验和试验 检验、测量和试验设备的控制 检验和试验状态 不合格品控制 纠正和预防措施 搬运、贮存、包装防护和交付 质量记录的控制 内部质量审核 培训 服务 统计技术 注:主责配合 1.2 质量体系要素部门职能分配表 部门职能分配 质量体系要素 工 程 部 材 料 设 备 部 技 质 部 合 约 部 办公 室 质量体系 合同评审 (设计控制)文件和资料控制 采购 需方提供产品的控制 产品标识和可追溯性 过程控制 检验和试验 检验、测量和试验设备的
6、状态 检验和试验状态 不合格品控制 纠正和预防措施 搬运、贮存、包装防护和交付 质量记录的控制 内部质量审核 培训 服务 统计技术 注:主责配合 2.质量体系 2.1 本项目的质量体系从质量环、质量体系结构、质量体系文件、质量体系审核和质量体系评审等五个方面建立、运行、完善和保持。2.2 质量环:项目建立质量体系的理论基础和基本依据,包括以下内容:项目准备 材料、设备采购 项目生产 检验和试验 功能试验 竣工交付和验收 回访和维修 2.3 质量体系结构:指项目内部职责和权限、组织结构、资源、工作程序、技术状态管理等。2.4 质量体系文件:指项目上属单位的质量保证手册、质量程序文件和项目质量计划
7、三个层次,用以规定项目质量管理的工作原则,明确项目相关部门和人员的质量职责。2.5 质量体系审核:本项目质量体系审核分为内部质量体系审核和外部质量体系审核,这里的外部质量体系审核包括业主进行的第二方审核和认证机构进行的第三方审核。2.6 质量体系评审:即管理评审,由项目按计划,由项目经理组织,对本项目质量体系、质量方针、质量目标的符合性和适应性作正式评价。2.7 质量策划:为满足项目质量要求和合同要求而进行的追求持续质量改进的活动,本项目质量策划考虑以下内容:编制项目质量计划和项目组织设计。确立、配置适用的项目设备、项目项目控制手段、检验设备、辅助装置、资源(包括人力)以达到规定的质量要求。确
8、保各种程序及有关文件在本项目使用的协调性,针对新材料、新工艺、新结构或其他需特殊处理问题而编制相应的技术性或管理性文件。必要时更新控制检验和试验的技术。明确各种过程的检验、测量及试验要求,配备相应设备。明确规定各种验收标准。明确进行各种检验、试验的适宜时间和使用方法。明确进行产品的标识及质量记录和方法。2.8 质量体系建立:按照 ISO9002:1994 标准,由项目经理明确各职能部门质量体系要素、分配和管理职责、考核标准。2.9 质量体系运行:按质量计划要求、各职能部门负责实施、检查、监督,按期组织内部质量体系审核,通过纠正和预防措施予以持续的质量改进。3.文件与资料的控制 3.1 文件和资
9、料的分类(1)质量体系运行的有关文件:上级来文、项目及上级质量管理规章制度。(2)标准、规范类文件:现行有效的国家、地方、行业的规范和标准,并应结合项目实际项目内容选定。3.2 文件和资料的标识(1)项目质量计划、作业指导书等文件应盖“受控件”印章加以标识,当作废时,应加盖“作废”印章予以标识。(2)标准、规范类文件,由技质科及时动态地提出本项目的控制目录,并加盖“受控件”印章进行标识,并及时动态地进行修正,对作废文件加盖“作废”印章进行标识。(3)与质量体系运行有关的管理文件,由相关部门根据与质量体系运行的相关程度,提出是否受控意见提交项目经理审批后,由办公室进行状态标识,编制受控文件总目录
10、。各相关部门根据办公室提供的受控文件总目录相应进行记录并进行状态标识。3.3 文件的发放、监督和检查 3.3.1 文件的发放(1)技质科负责项目质量计划、作业指导书和标准、规范控制目录发放,发放目录清单及时送交办公室;(3)各相关科室应设立文件专管员,并将名单报办公室,文件专管员应编制文件总目录,收发文件应登记、编号、填写发放清单;(3)文件领用人签名领用,文件应妥善保管、保持文件原貌。3.3.2 文件的监督检查 办公室应及时对相关科室文件专管员工作情况进行定期监督检查,重点检查各类文件控制目录变更状态、及时标识,保证在项目各个场所能及时得到有效版本的文件和资料 3.4 文件的借用 各类文件的
11、借用,应得到借出科室负责人的批准,并由借出科室文件专管员作好借用记录 4.采购 4.1 物资和设备的采购管理(1)物资和设备按标准进行采购。有国家标准的产品按国家现行适用标准进行采购;新型和特殊的产品或业主有特殊要求的产品,取得业主或设计部门认定的标准后方能实施采购。(2)凡直接用于项目上的物资和设备,必须对供应这类物资和设备的供应商进行选择和评定;对供应商的选择和评定必须遵守政府的法令和法规。(3)材料设备部负责对供应商的法人资格、经营范围、产品的质量水平、质量保证能力、历史业绩、生产能力、价格和售后服务等方面进行评定,评定情况经审定后由项目经理签署,发布合格供应商名录。合格供应商的规定在大
12、型项目可采用,中小项目应按公司认定的合格供应商目录执行。特殊情况应报公司认定后实施采购。(4)物资和设备的采购活动在公司合格供应商名录内进行,如果需要与合格供应商名录外的供货单位发生采购业务,应在采购前及时对供货单位进行评定,并报项目经理确认后方可实施采购。(5)物资和设备的采购必须建立采购文件,采购文件包括:采购计划、购销或加工合同、订货单等;采购文件中应明确和完整地列明订购产品的相关资料,主要包括:产品的规格品名、型号等级、订购数量、库存状况、供货单位、技术规范、质量标准和验证规程等;技术规范和质量标准必须是现行适用版本;业主有特殊要求的产品,须有业主签字认可的资料,包括:技术规范、质量标
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