民营医院财务处工作制度.docx
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1、 民营医院财务处工作制度_物业经理人更多内容源自 绿化 民营医院财务处工作制度 1、正确贯彻执行会计法、会计根底工作标准、医院财务制度、医院会计制度和医院药品收支两条线治理暂行方法等各项财经政策,加强会计核算和财务监视,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪污盗窃,违法乱纪行为作斗争。 2、严格执行国家对药品作价的规定和云南省非营利性医疗效劳基准价格等物价政策,合理组织收入,严格掌握支出。但凡该收的应抓紧收回。但凡预算外的,无规划的开支应坚决杜绝。对于临时必需的开支,应按审批手续办理。 3、依据医院事业进展规划,正确准时编制年度和季度的财务规划(预算),保证临床和科研经费的需要,
2、办理睬计业务。按上级主管部门的要求,报送会计月报、季报、半年报和年报(决算)。 4、加强医院的经济治理,定期进展经济活动分析,准时向院领导供应有价值的财务分析资料,以便领导正确决策,并会同有关部门做好经济核算的治理工作。 5、凡本院对外选购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据,出差或因公借支,须经院领导批准,任务完成后准时办理结帐报销手续。 6、会计人员要准时清理债权和债务,防止拖欠,削减呆帐。 7、财务部门应与有关科协作,定期对固定资产(房屋、设备、家具、药品、器械等)和流淌资产(药品、低值易耗品、卫生材料等)等国家资财进展常常性的监视,准时清查库存,防止铺张和积压。 8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有过失,由经手人具体登记,每月集中争论,找出缘由后报领导批示处理。 9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。 10、加强住院费用治理,实行住院费用“一日清单制“,严格执行城镇职工根本医疗保险的有关政策。
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