财务报销制度及出差管理流程.doc
《财务报销制度及出差管理流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财务报销制度及出差管理流程.doc(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、财务报销制度及出差管理流程财务报销制度及出差管理流程1 1 目的目的为保证公司正常的财务报销运作,规范员工的报销流程,使公司员工出差管理系统化,特制定本制度。2 2 范围范围公司全体员工。3 3 职责职责3 1 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请。3 2 财务部负责复核相关申请,发放相应款项,处理发票等单据。3 3 行政人事部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善。4 4 程序程序41 个人借支及报销411 备用金借支:员工根据业务需要填写借款审批单,直属各级领导审批,累计借款金额不得超过本人的薪金总额并不超过 5000 元,特批除外。412 报销费用必须提供发票及住宿清单等明细的原始
2、凭证,并如实填写费用报销单。413 个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项,报销及清款期限为事件完成后的五个工作日内,不得超过本月末的最后一天,逾期未结清者应提早向财务部做出合理书面解释,并办理续期申请,否则将从借款员工工资中扣除。414 员工离开公司前必须结清所有款项,离职按离职交接清单相关流程后由财务部审查,不合之处及时更正, 如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的, 由该部门主管负责追索,追索不回的,在相关责任人的工资中扣回。5 5 出差规定出差规定51 出差人员必须事先填写出差申请单,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。5
3、2 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款审批单”,列明借款金额及用途,预计还款报销日期,由部门负责人签字、分管领导审批,经财务负责人审核后方可借款。53 出差人员返回公司后,应及时就出差完成情况向分管领导汇报。54 出差人员凭“出差申请单”和提供真实发票以及住宿清单等明细的原始凭证,参照公司相关费用标准,经审核后报销差旅费。55 凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。56 出差返回公司应在本月内报账,未于本月内报销者(费用报销期限为每月的 25 日,即当月 25
4、日前必须提交上月 25 日以后产生的差旅费用),财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回,待其报支时,再行核付。57 出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由分管主管及经理向领导申请特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究相关人员的责任。58 出差员工完成任务后,应立即返回公司,不得借故逗留或办理私事。59 如因个人原因确需额外逗留的,应提前办理休假手续,逗留期间所产生之费用自行负担。510 所有出差员工必须注意保持公司及个人形象,不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象。511 交通工具5111 公司员工出差应选择大众交通工具。5112 员工
5、在本市办理公务,应使用大众之交通工具,如公共巴士或地铁。5113 不赶时间的情况下,可选择汽车或火车。5114 以下可以使用计程车。A、时间紧急。B、携大量现款或携带公司证照办事。 C、有客户陪同。D、执行特殊业务或夜间办事不方便的。5125 出差交通工具标准明细明细飞机飞机火车火车轮船轮船长途汽车长途汽车出租车出租车总经理总经理总监总监软卧软卧/ /软座软座二等舱二等舱实报实报高级经理(区)高级经理(区) 省经理省经理 运运营经理营经理 部门经理部门经理 主管主管其他人员其他人员普通舱普通舱硬卧硬卧/ /硬座硬座三等舱三等舱 实报实报预申请预申请513 通信费用5131 通信费用的报销主要用
6、于销售类人员与客户联系时所发生的费用。5132 严禁营私舞弊行为,一经发现取消其通信费用报销资格。5133 通信费用应及时申报,隔月作废。514 住宿费用5141 根据各地区消费水平的差异,公司对住宿费实行按地区按行政级别对待。5142 如有两位以上同性同事同时出差,住宿以双人住为原则。5143 如在出差当地公司有协议酒店的,员工住宿以此作为首选,但住宿金额不得超过相关标准。5144 如陪同客户同行, 经主管批准后可与客户住同一酒店。5145 驻外销售人员长期在固定城市工作的,不得报销当地的住宿费用。515 费用报销规定及膳食补助5151 应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销。5152
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 财务 报销 制度 出差 管理 流程
限制150内