2016化工工艺安全质量标准及考核评级细则.doc
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1、 化工工艺安全质量标准及考核评级细则第一部分 总 则第一条 本标准适用于兖矿集团煤化分公司所属企业的工艺安全质量标准化管理工作。第二条 安全质量标准化分为三个等级:一级:总分为900分及以上。二级:总分为800分及以上。三级:总分为700分及以上。第三条 考核评级办法(见附表)1、 按照化工安全工作手册、安全生产技术、小氮肥安全技术规程和本标准,现场逐项考核,查阅有关资料。2、 本标准的第五部分化工设计及化工单元操作安全质量标准化标准总分为300分,其中个工艺安全控制部分100分;化工单元操作部分200分。由于各个单位的生产情况不同,所采用的化工生产单元不一致,在评分时应根据具体情况在各单位选
2、择45个单元进行检所检查单元的总分检查单元数量查。按下式计算得分:每部分实际得分两部分分数相加即为该单位在此项上的得分。第四条 年度安全质量标准化得分=当年各季度安全质量标准化得分之和/4(个季度)。第二部分 工艺技术管理安全质量标准化标准及考核评级细则检查项目质量标准检查方法评分办法标准分实得分总 分3001工艺技术人员的管理本项合计101.1 建立健全技术管理网络。1.2 制定工艺技术人员的培训计划,建立培训档案。1.3 定期对技术人员进行管理考核。查资料一处不符合扣3分102岗位操作规程(法)的 管 理本项合计302.1 内容必须符合化工企业安全规程、焦化安全规程、生产岗位操作规程(法)
3、编写规程以及上级有关规定。查资料一处不符合扣1分52.2 岗位操作规程(法)由岗位所在分厂或车间组织编写,由分厂(或车间)技术负责人校核,经生产技术管理部门审核后,报工艺负责人审定,最后由总工程师批准。查资料未执行程序扣2分22.3 岗位操作规程(法)的具体要求:2.3.1 叙述岗位工作的任务及意义2.3.2、工艺过程概述主要叙述产品生产原理和详细的工艺流程。2.3.3 生产操作方法2.3.3.1 正常生产时的操作控制2.3.3.2 单体设备的开、停与倒车2.3.3.3 系统开车:包括原始开车、大修后的开车2.3.3.4 系统停车:包括长期停车和短期停车;正常停车和紧急停车2.3.3.5 不正
4、常情况及事故处理23.3.6 安全技术要点及保安措施2.3.4 附表和附图2.3.4.1 设备名称代号规格性能一览表2.3.4.2 分析化验项目频次表2.3.4.3安全生产信号、联锁一览表2.3.4.4 仪表自调一览表2.3.4.5 工艺指标一览表2.3.4.6带控制点的工艺流程图2.3.4.7 主要设备结构简图2.4 若采用了新设备、新工艺和新技术,应及时对原岗位操作规程(法)进行修改,也可以编制补充操作规定。岗位操作规程(法)的修改和补充,应由所在分厂或车间提出申请,经生产技术管理部门审核、工艺负责人审定,总工程师批准后,方可执行。查资料一处不符合扣1分,扣完为止162.5 各单位每三年对
5、岗位操作规程(法)的适用性进行一次评审,做好评审记录。2.6 岗位操作规程(法)必须在装置试车前发到操作岗位,并组织操作人员学习,达到持证上岗的要求。2.7岗位操作法的发放范围由各单位制定,做好发放记录,相关人员人手一册。查资料未进行评审扣3分,其余一项不符合扣2分73岗位记录与工艺台帐的管理本项合计503.1岗位记录的内容3.1.1工艺生产规程或岗位操作法中的主要工艺指标、重要阀门的开度、催化剂使用天数等。3.1.2工艺指标执行情况。3.1.3成品、半成品的数量和质量。3.1.4主要设备的开停时间,停车原因、机电设备仪表运行情况,备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、不正常生产和事故处
6、理情况、领导的指示等内容。3.1.5岗位记录的名称、单位名称、交接班者的签名等3.2 工艺台帐的管理:各单位根据生产实际情况,需建立工艺指标台帐、分析化验台帐、工艺事故台帐、原材物料消耗台帐、设备、管道、阀门、盲板设置台帐、技改技措台帐生产技术经济查定台帐、催化剂台帐、原始开停车台帐等。3.2.1工艺指标台帐应该记录各项工艺指标每天的最高值、最低值、合格率及每月的总合格率。3.2.2分析化验台帐应记录分析室常规分析项目的频次、分析数据及非常规分析数据。3.2.3 工艺事故台帐应记录工艺事故的发生地点、时间、责任人、事故等级、发生的原因、造成的经济损失、处罚、采取的纠正措施及实施效果验证。3.2
7、.4 原材物料消耗台帐统计记录各项原材料的单耗。3.2.5 管道、阀门、盲板设置台帐管道设置台帐应记录主要管道的材质、长度、介质、温度 、压力、起止点、运行过程中出现的裂纹、漏点及处理情况、更换时间及原因、历次大修的监测情况;阀门设置台帐应记录主要阀门的名称、位号、型号、压力、温度、运行过程中出现的故障、更换的时间及原因;盲板设置台帐应记录本单位界区内的盲板的位置、3.2.6 改技措台帐记录项目改造的原因、改造内容(并附图纸)、改造时间、实施记录、运行效果、经济效益分析及验证。3.2.7 生产技术经济查定台帐:每月对生产情况进行一次总结,记录当月的产量、消耗、工艺指标合格率等并与考核指标相比较
8、;生产运行情况、存在的问题及需采取的纠正措施。3.2.8原始开车台帐:整套系统试车时或大型改造后开车时应建立原始开车台帐,内容应包括原始图纸、试车方案、试车记录、试车期间存在的问题、采取的纠正措施及遗留的问题、验收时间及验收结果。3.2.9催化剂台帐3.3 岗位记录和工艺台帐的要求3.3.1 填写应及时、详细、准确、真实。4.3.2 书写一律使用蓝黑墨水,应做到仿宋统一、规范标准、清楚整洁。3.3.3 必须使用国家规定的法定计量单位。3.3.4 岗位记录和工艺台帐按规定期限进行保存,超过保存期限的由各单位专人负责销毁。查资料查现场无岗位记录和工艺台帐不得分。岗位记录不规范扣0.53分;工艺台帐
9、管理不规范扣13分;扣完为止。504工艺指标的管理本项合计404.1 工艺指标的制定与修改,应以生产岗位操作法为依据。查资料一项不符合岗位操作法扣2分54.2 各单位必须建立工艺指标台帐。4.3 严格控制工艺指标,重点(厂控)工艺指标合格率应98%,分厂(车间)重点控制的工艺指标合格率(各分厂月平均)应95%,单项厂控工艺指标月合格率要90%。4.4 厂(公司)重要的工艺指标的制定与修改,由生产技术管理部门根据分厂(车间)的意见提出方案,报总工程师审定,以生产技术文件下发。4.5 如遇特殊情况,个别工艺指标需做临时性修改,由分厂(车间)提出修改意见,报生产技术管理部门。生产技术管理部门组织有关
10、单位研究确定,经工艺负责人审定,以工艺指标变更单的形式下发执行。4.6 各单位要采取定期或不定期的方式对工艺指标的执行(完成)情况进行抽检,并将抽检结果进行记录。查资料一处不符合扣2分,扣完为止。304.7必须及时、准确、真实地记录工艺指标。查现场查资料发现造假数据不得分55催化剂的管理本项合计305.1 催化剂进厂要进行质量检验。查资料一项无进厂质量检验报告扣2分;55.2 催化剂的贮存必须符合催化剂实用手册的要求。查现场不符合要求扣5分55.3催化剂的选型5.3.1使用单位提出书面意见,写明催化剂型号、数量、生产厂家和选用根据,经使用单位技术负责人审查后,报生产技术管理部门审核、总工程师批
11、准。5.3.2改用新型号的催化剂必须进行考察和论证,报生产技术管理部门审核、总工程师批准,然后订货。5.4 催化剂的装填5.4.1催化剂在装填之前由使用单位制定装填方案,经本单位技术负责人签字、技术管理部门审核、总工批准方可执行。5.4.2 对于存放期超过一年的催化剂、脱毒剂,在装填之前要对其主要成份及活性进行分析,质量合格方能使用。5.4.3催化剂装填要选择晴天进行。装填之前要做好一切准备工作,尽量缩短装填时间。5.4.4装填要根据方案进行,要力求均匀,尽可能保持原有强度。根据催化剂的粉末多少决定是否过筛。5.4.5装填过程中要详细记录好装填高度、装填体积等。5.4.6 用玻璃瓶留取样500
12、ml密封存档。5.5升温、还原、硫化5.5.1升温、还原及硫化前,使用单位要制定升温、还原方案及硫化方案,绘制升温、还原及硫化标准曲线。方案需经使用单位技术负责人校核、技术管理部门审核,总工批准后方能生效。5.5.2催化剂升温、还原及硫化前要做好一切准备工作,包括方案学习记录、人员落实、分析、电气、仪表、绘制曲线用具、记录报表、催化剂出水量具等准备工作。5.5.3 做好催化剂升温、还原及硫化的详细记录。5.5.4催化剂还原、硫化结束后,经过一定时间生产检验,使用单位写出书面总结并归档。5.6催化剂的使用5.6.1按照催化剂使用说明书的要求做好催化剂的使用维护保养工作。5.6.2催化剂的热点温度
13、力求稳定。5.6.3使用单位定期召开催化剂使用情况进行分析,分析其活性变化情况,并绘制相应曲线。5.6.4 科学安排好使用周期,根据催化剂的活性、阻力情况与大检修时间统筹安排,以取得较好的经济效益。5.6.5使用单位均应在更换新的催化剂后及时写出上炉(批)催化剂的使用总结。5.7催化剂的钝化及卸出、废弃5.7.1使用单位应根据催化剂是否继续使用情况制定出相应的钝化方案或降温方案,经本单位技术负责人同意后,报技术管理部门审核、总工批准后方可实施。5.7.2卸出的催化剂要按规定取样、分析。事故更换,要做好现场记录。5.7.3催化剂的废弃,应符合环保要求。5.8建立催化剂台帐定期测定催化剂的活性变化
14、及阻力变化,按时填写催化剂的台帐。查资料催化剂选型无书面申请扣3分,未经过正常审批手续扣2分;催化剂使用无各种方案扣5分;方案不完善扣2分;无装填、升温、还原、硫化的详细记录扣2分;记录不符合规范扣1分;扣完为止 206溶液的管理本项合计206.1 溶液中需要加入的化工原料其质量符合国家标准,必须有检验分析结果。6.2 化工原料的管理方法:6.2.1 化工原料进厂及加入前应有专人检查质量和数量,并形成记录。6.2.2 除特殊情况需要一次大量投入外,正常情况下要按照比例,少量多次补入系统,以保证溶液组份的均衡。6.2.3 向系统补加化工原料时应避免将杂物带入。6.3 缓蚀剂的加入量应以溶液分析和
15、控制指标为依据。查资料查现场一项不符合扣12分,扣完为止;56.4 对溶液过滤的管理6.4.1 过滤系统运行时间、过滤器前后压力、过滤系统运行情况等应作为岗位的正常记录。6.4.2过滤器阻力明显增大,应立即更新或清洗后再次使用。6.4.3 按时分析过滤前与过滤后溶液的组份或其它性质。查资料查现场无记录,无合格数据每项次扣2分,扣完为止66.5 建立溶液管理台帐,内容包括:6.5.1台帐中应有加入的化工原料(缓蚀剂、消泡剂)的产品名称、生产厂家、产品等级、合格证、进厂批量分析数据、加入日期、加入量、加料负责人、累计用量。6.5.2 过滤器内装填介质名称、生产厂家、产品等级、合格证、装入部位、装入
16、日期、累计运行时间、更新日期、更换原因。6.5.3 加入前后分析数据的对比。6.5.4因溶液导致生产异常的现象描述、分析及处理措施、效果。查资料查现场无台帐不得分;台帐记录不全面每缺一项扣1分,扣完为止97工艺事故的管理本项合计307.1事故汇报:分厂(车间)发生工艺事故要立即向生产技术管理部门汇报,如发生严重或重大工艺事故,应立即向厂长(总经理)汇报。7.2 事故调查7.2.1 发生工艺事故后,由相关职能部门成立事故调查组,对事故的原因进行调查。计算出事故的损失,并划分事故等级。7.2.2 调查组根据事故的损失情况,提出对事故责任人的处理意见。7.3 工艺事故的处理7.3.1 工艺事故的分析
17、处理执行“四不放过”的原则。7.3.2 工艺事故的处理分为对事故直接责任者的经济处罚、对事故直接责任者的行政处罚;对事故间接责任者的处罚和对事故责任单位的处罚。7.4 纠正措施的制定根据事故分析,各相关单位制定纠正措施,报生产技术部门批准后实施,并做好工艺事故台帐等记录。7.5 事故的预防 为了防止工艺事故的再发生,对于每一起事故都要制定预防措施,并落实责任人和完成时间。查现场查资料汇报不及时扣1分;未按规定对事故原因进行调查扣13分;未按“四不放过”原则对事故处理扣3分;未制定纠正措施及预防措施扣2分;扣完为止。308隐患排查与管理本项合计408.1 隐患排查的内容 8.1.1 重要(厂控)
18、工艺指标的执行情况。8.1.2 岗位巡检制度的执行情况。8.1.3 岗位交接班制度的执行情况。8.1.4 夏季、冬季四防预案的制定与演练情况。8.1.5 重点岗位事故预案的制定与演练情况。8.1.6 重大危险源的事故预案与演习情况。8.1.7有毒有害的气体、易挥发液体岗位的检测仪配置情况。8.1.8现场及巡检的岗位人员的着装情况。8.1.9 配备了相应的防护器材的岗位,到现场巡检携带有毒有害气体报警仪及防毒面具的情况。8.1.10 生产系统现场漏点情况。8.1.11 系统检修隔离方案的制定、落实情况。查资料查现场 隐患排查内容不全每缺一项扣1分;对排查出的隐患未及时处理或未按程序汇报扣12分;
19、扣完为止208.2 隐患排查的管理8.2.1 发现隐患及时处理或按程序汇报8.2.2 各单位定期进行隐患排查,并记录结果8.2.3 安全隐患严格按照“四定”(定措施、定责任人、定资金来源、定完成期限),“三不准”(凡班组能整改的不准推向分厂、公司;凡分厂、公司能整改的不准推向处室;凡职能处室能整改的不准推向总厂)的原则按期完成整改。8.2.4 安全隐患建立台帐,详细记录隐患整改治理情况。8.2.5安全隐患治理完毕后必须组织验收,验收合格后方可逐级上报消除。无台帐记录扣5分;发现一处隐患未及时处理扣2分;一次隐患未整改扣2分;安全隐患治理完毕后未组织验收扣2分;扣完为止209冬季四防夏季四防本项
20、合计50冬季四防9.1 熟知防冻、防滑、防火、防中毒四方面的内容。9.2 制定、完善特殊天气情况下的应急预案9.3 所有机组检修、系统停车检修等都必需制定冬季“四防”安全措施、预案。9.4 做好防火、防中毒工作,尤其加强现场、死角的安全防范意识教育和安全管理,杜绝中毒事故的发生;9.5 要认真吸取以往中毒事故教训,彻底消除跑、冒、滴、漏,特别要加强生活区使用煤气、弛放气的安全管理,坚决杜绝着火、爆炸事故的发生;9.6 加强消防器材、防护器材的维护管理,要认真落实安全责任制,每天有专人检查确认,确保完好、灵敏、好用;9.7 加强大气监测,强化生产厂房的通风换气,避免有毒、可燃易爆气体的聚集,确保
21、有毒有害物质控制在国家规定的卫生标准之内。9.8要切实加强安全检修、施工管理。9.9把冬季“四防”与易燃易爆作业场所的安全专项治理工作,结合起来,按照“安全自查,隐患自除,责任明确,接受监督”的原则,查找、整改、消除各种安全隐患,不能整改的要及时按程序上报有关部门协调解决。9.10开展反事故演习,进一步增强员工的安全意识,提高事故状态下的应变能力,确保生产安全。查资料查现场未制定制度扣10分;未制定、完善应急预案扣5分;未开展演习扣5分;其他每发现一处不符合扣13分;扣完为止 50夏季四防:9.11 熟知防雨、防汛、防雷击、防暑降温四方面的内容。9.12 进行夏季“四防”安全教育,组织学习和制
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