GMP药品生产:文件管理程序.docx
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1、GMP管理文件(第七部分)文件管理文件编号SMP070001文件名称1、GMP文件系统分类管理规程2、文件的颁布、发放、回收、归档及销毁管理规程SMP*07*00026、文件编码规定SMP0700067、管理标准文件的编制管理SMP0700078、工作职责编制与管理SMP*07*00089、产品工艺规程的编制与管理SMP*07*000910、单元生产操作规程的编制与管理SMP*07*001011、清洁消毒规程的编制与管理SMP*07*001112、设备标准操作和维修保养规程的编制与管理SMP07001213、质量标准的编制与管理SMP07001314、通用检验操作规程的编制与管理SMP*07*
2、001415、验证方案的编制与管理SMP07001516、状态标志的编制与管理SMP*07*001617、记录的编制与管理SMP07001718、记录的填写与管理SMP070018SMP070003SMP*07*00043、文件的编制(修订)、审定、批准人、颁发及分发部门规定4、文件的使用和检查管理规程5、文件的编写与格式规定SMP-07-0005记录编号R*07*001R*07*002R*07*003R*07*004记录名称1、文件发放(收回)1己录2、文件存档记录3、档案借阅记录4、文件销毁记录文件GMP文件系统分类管理规程编号SMP070001版本2页码1/2编制日期替代/审定日期颁发质
3、量保障部批准日期生效2010年1月20日发放总经理、生产副总、质量保障部、销售部、财务部、工程设备部、办公室、生产管理部依据:GMP及公司药品生产质量管理的实际需要目的:明确文件系统结构,为编制一套行之有效的GMP文件系统提供指导范围:GMP文件1. 文件分类1. 1标准1. 2记录2. 标准分类2.1管理标准:公司为行使生产经营计划、指标、控制等管理职能,使之标准化、规范化而制定的制度、规定、标准、办法等书面的要求2.2部门职责及工作标准:以岗位的工作为对象,对工作范围、职责、权限及工作内容等制定的标准等书面的要求2.3技术标准:指国家、地方、公司所颁布和制订的技术性规范、准则、办法、标准、
4、程序等书面的要求3. 1己录分类3.1录:为药品的生产质量管理、产品流转过程和活动提供客观证据的文件3. 2凭证:为生产和质量保证活动提供标记和证据的文件4. 管理标准4. 1机构与人员4. 2厂房与设施4.3设备4.4物料4.5卫生4. 6验证文件GMP文件系统分类管理规程编号SMP070001版本2页码2/24. 7文件4. 8生产管理4.9质量管理4.10产品销售与收回4.11投诉与不良反应报告4. 12自检5. 工作标准5.1部门职责5. 2工作标准(岗位)6. 技术标准6. 1质量标准6. 1.1物料:原料、辅料、包装材料、工艺用水、其它6.1.2中间产品:提取、合剂6.1.3成品:
5、合剂6.2产品工艺规程6.2.1镇痛口服液生产工艺规程6.3标准操作程序6.3.1单元生产操作程序6.3.2检验操作程序6.3.3设备操作与维修保养程序6.3.4卫生清洁操作程序6. 3.5其它操作程序6.4验证方案7. 记录7. 1记录:报表、台帐、各种1己录(批生产1己录、批检验1己录、批销售1己录)等7. 2凭证:物料、中间产品、成品、设备设施状态的单、证、卡、牌等文件文件的颁布、发放、回收、归档及销毁管理规程编码SMP070002版本2页码1/2编制日期替代/审定日期颁发质量保障部批准日期生效2010年1月20日发放总经理、生产副总、质量保障部、生产管理部、工程设备部、销售部、财务部、
6、办公室依据:GMP及公司文件管理的要求目的:为文件的颁布、发放、回收、归档及销毁规定实施管理办法范围:GMP文件的颁布、发放、回收、归档及销毁1. 颁发:标准文件经批准人签字后方可颁发。2. 发放2. 1该文件所涉及的每一部门、岗位均应收到本文件。2. 2文件颁发时,收发双方须在“文件发放、回收记录上签字,并注明:文件名称、文件编码、复印份数、分发部门、分发份数、分发人、签收人、发送日期等。2. 3文件在执行之日前应对文件使用者进行专题培训,可由文件编制人、审定人、批准人之一进行培训,以保证每个使用者知道如何使用文件。2.4一旦新文件生效使用,前版文件必须交回。分发使用的文件为批准的现行文本,
7、已撤消和过时的文件除留档备查外,不得在工作现场出现。3. 回收3. 1文件进行了修订,且新修订的文本已被批准使用,则原文本自新文件生效之日起废止,要及时回收。3.2文件发现错误,对药品质量及生产经营活动产生不良影响,必须立即废止,及时回收。3.3文件回收时必须在“文件发放、回收记录上签字,填明收回日期、收回人,并在回收的文件上加盖“回收文件”印章,以表示回收的文件。4.归档保管:4. 1所有标准文件的原件必须及时归档备查。4. 2归档的文件要上锁保管,发现失窃及时上报。文件文件的颁布、发放、回收、归档及销毁管理规程编码SMP070002版本2贞码2/24. 3保管中要防火、防潮、防鼠、防蛀、防
8、霉变,软盘还应防静电等。5. 销毁5. 1需销毁的文件5. 1.1文件编制(或修订)过程中的草稿及复制件、打印过程中的草稿;5. 1.2回收旧版文件中归档一份后的其余文件;5. 1.3其它的废止文件。5. 2凡具有密级的文件,统一由质量部收集、清点,经总经理批准后,指定专人销毁,并指定监销人,防止失密。5. 3其它文件经颁发部门收集清点,经主管副总批准签字,指定专人销毁。5. 4销毁情况应记录。文件文件的编制(修订)、审定、批准人、颁发及分发部门规定编码SMP070003版本2页码1/1编制日期替代/审定日期颁发质量保障部批准日期生效2010年1月20日发总经理、生产副总、质量保障部、工程设备
9、部、销售部、财务部、办公室、生产管理部依据:GMP及企业文件管理的要求目的:明确各类文件的编制(修订)、审定及批准人员和颁发、分发要求范围:GMP文件的编制(修订)、审定及批准人、颁发、分发1. 编制(修订)、审定、批准人员的资格1. 1必须具有良好的素质,接受过必须的教育(包括GMP教育)。1.2具有实践经验,懂经营,会管理。1.3乐于与他人合作,勇于承担责任,具有协调能力。1. 4熟悉药品生产质量管理的金过程,及影响药品质量的主要因素。1.5有一定的文字组织能力。2. 编制(修订)、审定、批准2.1文件编制(修订)由公司质量管理委员会授权主要管理或使用部门提出,主要管理或使用部门根据命题召
10、集有关人员进行座谈,收集资料。2. 2编写初稿或修订。2. 3经审定或会审,以保证文件的准确性。2. 4报副总经理或总经理批准,以保证文件的权威性。3. 文件的编制(修订)、审定(会审)、批准、颁发部门、分发部门3. 1文件编制(修订)、审定(会审)、批准人:按各类文件项下的规定。3. 2颁发部门:由文件的主要使用或管理部门颁发。3. 3分发部门、岗位:文件涉及的每一部门或岗位人员均应收到该文件。文件文件的使用和检查管理规程编号SMP070004版本2页码1/1编制日期替代/审定日期颁发质量保障部批准日期生效2010年1月20日发放总经理、生产副总、质量保障部、生产管理部、工程设备部、销售部、
11、财务部、办公室依据:GMP和文件管理的要求目的:规范GMP文件的使用范围:GMP文件的使用和检查1. 每份文件均应标明其复制份数,原件应存档。2. 质量保障部负责GMP文件的管理和保管。3. 编制部门、岗位使用文件目录清单,便于及时检查。4. 文件不得带出工作使用现场。5. 妥善保管和使用,避免污损、丢失。6. 污损严重或丢失应向部门负责人报告,补救措施由质量保障部经理决定。7质量保障部每半年组织各部门负责人进行文件使用情况的检查。8. 若涉及公司商业秘密,根据情况给予保密、机密、绝密不同级别的保护,使用人员负有保密的责任。9. 非经授权不得接触其它文件。10. 若为微机管理,应设置相应的密码
12、,防止他人随意查阅和修改。11. 没有部门负责人的同意不得带出工作现场。12. 没有质量保障部经理的同意不得复印,严格按文件规定的份数进行复制。13. 未经质量保障部经理和总经理同意不得带出公司。14.对未按本规定使用文件的相关人员质量保障部经理有权作出通报批评或实施罚款的决定。文件文件的编写与格式规定编码SMP070005版本2页码1/2编制日期替代/审定日期颁发质量保障部批准日期生效2010年1月20日发放质量保障部、工程设备部、销售部、财务部、办公室依据:GMP与公司文件管理的需要目的:为建立一套完善的药品生产质量管理文件系统而明确其编写和格式要求。范围:GMP文件1. 文件编制的要求:
13、1.1使质量保证体系正常运行。1. 2行动可否进行以文件为准则,避免口头方式传递信息产生差错的危险性。1.3规范生产者的行为,确保按文件要求执行。1.4书面的文件系统有助于对企业员工进行GMP培训。1.5保证企业各部门、岗位之间的良好沟通与协调。1.6文件系统的建立和完善能促进企业的规范化、科学化、法制化管理。2. 文件编制的原则2.1先进性:在符合GMP的要求,既要符合公司的实际,又要高于实际。2. 2可操作性:内容、层次条理清楚,可操作性强。2.3科学性:前后协调,能被正确理解和使用。2. 4可检查性:尽可能的量化,便于监督、考核、检查。2.5经济性:既符合规定,又简洁明了,不使管理因繁琐
14、而流于形式。3. 文件的格式结构3. 1标准文件3. 1.1文件表头表头:在文件的首页参照本文件的表头格式。内容:文件名称、文件编号(识别编码)、版本号、替代文件、页码、编制人、审定人、批准人签字及日期,颁发部门、发放部门、生效日期。文件文件的编写与格式规定编号SMP070005版本2页码2/23.1.2依据、目的和范围:制定本文件的依据、目的,本文件适用范围3.1.3正文内容以章、条、项、款分层次论述,格式如下1. 章1. 1条1. 1.1项1. 1.1.1款3.1.4若有后续页,则在每一后续页的页眉处加下列内容文件XXXXXXX编码XXXXXXXXX版本X页码X/X3.2记录文件3. 2.
15、1表头3.2. 1.1制表(制表部门):XXX(小4号黑体字)。3.2. 1.2名称(记录名称):XXXXXXXX(小2号黑体字)。3.2. 1.3编号(记录编号):按记录编号要求编号(小4号黑体字)。3. 2.2内容根据实际设计。4. 其它4. 1文件的字体为宋体。4. 2标准文件中黑体字为小三号字,其它均为小4号字,但记录文件可根据需要采用小4号字或其它字号。4. 3文件用统一纸张(AD打印或复印,不得使用手抄本,以防差错,个别文件可覆PVC膜。文件文件编码规定编码SMP070006版本2页码1/2编制日期替代/审定日期颁发质量保障部批准日期生效2010年1月20日发放总经理、生产副总、销
16、售部、财务部、工程设备部、办公室依据:GMP及公司药品生产质量管理文件的实际需要目的:为GMP文件的编码提供一规范的指导范围:GMP文件1. 文件编码的要求1. 1系统性:所有的GMP文件应统一分类、编码。1.2准确性:文件与编码一一对应,若某一文件终止使用,此文件编码即告作废,并不得再次启用。1.3稳定性:文件系统编码一旦确定,不得随意变动,以防止文件管理出现混乱。1.4相关一致性:文件一旦经过修订,必须赋予新的编码,对其相关文件中出现的该文件编码同时进行修正。1.5可追踪性:根据文件编码系统的规定,可任意调出文件,亦可随时查询文件变更的历史。2. 完整的文件编码格式2. 1标准文件编码的基
17、本格式为:SXP-XX-XXXX,其内容含义2. 1.1SXP:文件的类别,分管理标准文件及工作标准文件SMP、技术标准文件SOP。2. 1.2XX:子文件的编号。2. 1.3XXXX:第一个X指细文件的类别,后边三个XXX是细文件的序号,以三位阿拉伯数字表示。2. 2记录文件编码的基本格式为:R-XX-XXX,其内容含义2.2.1R:记录的简称。2.2.2XX:子文件的编号2.2.3XXX:每份记录的使用编号,以三位阿拉伯数字表示。文件文件编码规定编号SMP070006版本2页码2/22.2.4同一份记录有两个以上时,在XXX后以(1)、(2)、(3)、表示。3.版本号分别以0、1、2、,表
18、不,表明为原版本、第一次修订、第二次修订、-O4.子文件编号:机构与人员:01厂房与设施:02设备:03物料:04卫生:05验证:06文件:07生产管理:08质量管理:09产品销售与收回:10投诉与不良反应报告:11自检:125、细文件的类别:各细文件在相应的子文件中的分类,自0开始,以序号表示。5.1 SMP文件分:管理标准文件、部门职责、工作标准5.2 SOP文件分:工艺规程、质量标准、单元标准操作文件管理标准文件的编制管理编号SMP070007版本2页码1/2编制日期替代/审定日期颁发质量保障部批准日期生效2010年1月20日发放总经理、生产副总、质量保障部、财务部、销售部、生产管理部、
19、工程设备部、办公室依据:GMP与公司文件管理的要求目的:为管理标准文件的编制与管理提供一指导性的文件范围:管理标准文件1. 编制的基本要求1.1确定一个精炼、明确的文件名称,使文件的执行人能够对文件的性质一目了然。1.2文件的语言应严谨、规范、简明、以确保文件的执行人正确地理解和使用。1.3内容符合GMP的规定和企业实际,不得偏离。1.4在GMP基础上制定企业实施GMP的管理内控标准。1.5具有高度的可操作性,不可能执行的“空头内容”不能订在管理标准中。1.6管理标准应包括各项管理职能及跨职能的项目,不得遗漏,以避免管理上出现的“空档。1.7编制、审定、批准人员是经过文件管理培训并具有工作经验
20、的授权岗位人员。2. 文件的编制2.1表述职能管理的“管理标准文件由职能部门负责人组织编制。2.1.1编制人根据法定文件及行业的指导性管理文件,按照组织机构对于部门的职能分工和授权编制。2.1.2详细说明编制的依据、有关内容、项目的解释、其它未尽事宜。2.1. 3将文件及起草说明交部门负责人审核。2.2表述跨职能管理的“标准管理文件”,由授权协调人(质量保障或生产管理部经理)组织编制。2. 2.1编制人根据法定文件及行业的指导性管理文件,按照组织机构对于各部门的职能分工和授权编制。文件管理标准文件的编制管理编号SMP070007版本2页码2/22. 2.2详细说明编制的依据、有关内容、项目的解
21、释、其它未尽事宜。2.2.3.将文件及起草说明交授权协调人审核。3. 文件的审定文件审核人审定后,交编制人员修改,定稿后编号交主管领导(总经理或副总经理)批准。4. 文件的批准主管领导对上述审核签字的标准管理文件进行进一步审定,审定无误后,签字批准颁布,注明批准日期和生效日期。5. 在编制和审定中应充分征询本部门和其它部门人员的意见,若有不同意见,以授权协调人的意见为准。6. 上述文件的原稿、修改稿一并按“文件的颁布、发放、回收、归档及销毁管理规程”处理,批准的文件按要求复制、发放。文件工作职责编制与管理编号SMP070008版本2页码1/2编制日期替代/审定日期颁发质量保障部批准日期生效20
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