实业有限公司IATF16949质量手册.doc
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1、受控状态: GNS-QM2016XXXX实业有限公司质量手册(依据IATF169492016标准编制)版 本: A/0编 制: 审 核:批 准:分 发:发布日期:2017年XX月XX日 实施日期:2017年XX月XX日XXXX实业有限公司综合部发布XXXX实业有限公司文件名称质量手册版本A/0文件编号GNS-QM2016页码第2页 共56页目录章节标题相关过程名称页码0.1封面10.2目录2-70.3修更登记页80.4质量手册颁布令90.5质量方针、质量目标颁布令100.6公司简介110.7任命书120.8组织机构图130.9部门职能矩阵14-171.1质量管理原则181.2过程方法简述181
2、.3PDCA简述192规范化引用文件203术语和定义204组织环境214.1理解组织及其环境214.2理解相关方的需求和期望214.2.1理解相关方的需求和期望-补充214.3确定质量管理体系的范围214.3.1确定质量管理体系的范围-补充214.3.2顾客特殊要求214.4质量管理体系及其过程21-214.4.1组织应建立、实施、保持和持续改进管理体系234.4.1.1产品和过程符合性 234.4.1.2产品安全234.4.2必要时235领导作用235.1领导作用和承诺MP1:领导作用235.1.1总则5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.1.2以顾
3、客为关注焦点5.2方针5.2.1建立质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限XXXX实业有限公司文件名称质量手册版本A/0文件编号GNS-QM2016页码第3页 共56页目次章节标题相关过程名称页码6策划MP2:策划246.1应对风险和机遇的措施6.1.1确定需要应对的风险和机遇6.1.2策划应对措施与评价应对措施6.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标及其实现的策划6.2.1组织应对相关职能、层次、过程设定质量目标6.2.2组织策划如何实现质量目标6.2.2
4、.1质量目标及其实现的策划-补充6.3更改的策划7支持247.1资源247.1.1总则247.1.2人员247.1.3基础设施SP5:基础设施257.1.3.1工厂、设施和设备的策划7.1.4过程操作的环境7.1.4.1过程操作的环境-补充7.1.5监视和测量资源SP8:监视和测量资源管理267.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织知识267.2能力SP2:培训与人力资源277.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核
5、员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通XXXX实业有限公司文件名称质量手册版本A/0文件编号GNS-QM2016页码第4页 共56页目次章节标题相关过程名称页码7.5形成文件的信息287.5.1总则SP1:文件与记录287.5.1.1质量管理体系文件7.5.2编制和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1获得与保护形成文件化的信息7.5.3.2控制形成文件化的信息7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范8运行298.1运行策划和控制298.1.1运行策划和控制-补充298.1.2保密298.2产品和服务要求298.
6、2.1顾客沟通COP1:市场营销298.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2产品和服务要求的确定COP2:合同管理308.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1确保其有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性8.2.3.2适用时8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发COP3:产品和过程的设计开发318.3.1总则8.3.1.1产品和服务的设计和开发-补充8.3.2设计和开发策划8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品
7、设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3设计和开发输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发的控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案XXXX实业有限公司文件名称质量手册版本A/0文件编号GNS-QM2016页码第5页 共56页目次章节标题相关过程名称页码8.3.4.4产品批准过程COP3:产品和过程的设计开发318.3.5设计和开发的输出8.3.5.1设计和开发的输出-补充8.3.5.2制造过程输出8.3.6设计和开发更改8.3.6.1设计和开发更改-补充8.4外部提供的过程、产
8、品和服务的控制SP3:供应商与采购管理328.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2控制的类型和程度8.4.2.1控制的类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规的要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息-补充8.5生产和服务提供COP4:产品制造338.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标准8
9、.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护SP6:设备与工装管理348.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备管理8.5.1.7生产排程COP4:产品制造338.5.2标识和可追溯性8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.3属于顾客或外部供方的财产SP7:顾客财产358.5.4防护SP10:产品防护与仓库管理368.5.4.1防护-补充8.5.5交付后的活动COP5:产品交付与反馈处理378.5.5.1服务信息的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改控制8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改XXXX实业有限公司文件
10、名称质量手册版本A/0文件编号GNS-QM2016页码第6页 共56页目次章节标题相关过程名称页码8.6产品和服务的放行SP5:产品和服务的放行388.6.1产品和服务的放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则8.7不符合输出的控制SP9:不合格品控制398.7.1确保对不符合要求的输出进行识别和控制8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5顾客通知8.7.1.6不合格品的处置8.7.2保留
11、形成文件的信息9绩效评价409.1监视、测量、分析、评价409.1.1总则409.1.1.1制造过程的监视和测量409.1.1.2统计工具的确定409.1.1.3统计概念的应用409.1.2顾客满意SP11:顾客满意度409.1.2.1顾客满意-补充9.1.3分析和评价MP5:分析和评价419.1.3.1优先级9.2内部审核MP3:内部审核429.2.1应按照策划的时间间隔进行内部审核9.2.2应策划、制定、实施和保持审核方案9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3管理评审MP4:管理评审439.3.1总则9.3.1.1管理
12、评审-补充9.3.2管理评审的输入9.3.2.1管理评审的输入-补充9.3.3管理评审的输出9.3.3.1管理评审的输出-补充XXXX实业有限公司文件名称质量手册版本A/0文件编号GNS-QM2016页码第7页 共56页目次章节标题相关过程名称页码10改进MP6:改进4410.1总则10.2不合格和纠正措施10.2.1若出现不合格,包括由投诉所引起的不合格,组织应:10.2.2保留形成文件的信息10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3持续改进10.3.1持续改进-补充附件附件一职责和权限45-50附件二生产工艺图51附件三程
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- 实业有限公司 IATF16949 质量 手册
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