某商贸管理制度范本.docx
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1、某商贸管理制度范本更换单号更换状态更换原因更换页码更换前版本号更换后版本号更换人生效日期备注编制人:编制时间:审核人:审核时间:批准人:批准时间:1)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、会议记录;2)财务预决算报告及各类财务报表、统计报表、财务人员与银行之间的业务往 来状况。3)公司职员人事档案、劳务收入及资料。1.4 部门工作职责1.5 . 1总经办职责1)负责组织各类工作会议,并安排好会务工作。会务工作包含会议时间、地点、 具体人员通知、参会人员签字、会议记录等。2)负责主管领导规定、公司会议决议的传达与通知,并监督其执行情况。会后2 小时内以看板公示与决议文件的形式通知,监督情
2、况以报告形式一周一次向主管 领导汇报。3)每个工作日的n点30分、17点00分,两次查询公司邮箱、招聘网站等,1 小时内打印关键信息,抄送到各部门。负责电话接听、传真与电子邮件收发,在 4小时内整理工作信息,存档后抄送副件到各有关部门。所有重要信息以书面文 件形式存档,存档要求信息分门别类,8小时完成存档,档案袋封面书写文件名、 数量等有关信息。4)监督员工考勤,并统计考勤情况,每月26日汇总后交财务部,关于考勤特殊 情况,及时上报主管副总。5)组织公司岗位需求人员面试,将简历等有关资料提交部门领导或者总经理安排 面试地点、面试时间,并记录面试结果。6)负责起草公司行政文件,审核各职能部门起草
3、的行政文件,并在规定的时间内 完成相应地工作。对全公司的文件、资料进行编号、打印、复印、立卷、归档与 保管7)负责办公室易耗品与办公设备的计划/采购与管理。8)负责管理公司印章印鉴、证件、合同协议资料、资质文件及办公设施。9)负责员工出差的票务预订、客户接待、办公环境的清洁等。10)协调各部门工作,监督工作执行情况,对违反公司制度的行为进行处罚。11)跟踪已派单的各个合同履行的进度、时间节点,任何差异均在4小时内向上 级主管领导反馈。1.4. 2财务部职责1)负责会计科目汇总表编制,进行总分类、明细分类、账簿登记、银行收付凭 证的复核,对出纳未付费用的原始凭证做相应的记要说明。2)根据各合同内
4、容准备收款资料,送交市场部后并督促其联系各店主、分公司、 各店面办理款项收取手续,最后在收款后要及时登记入账,每月10日前出具各 店面、分公司、各店面的款项收取凭证,呈报市场部经理并在每月15日内监督 各款项的收取。3)审核各项计划资金发放,对发生的一切费用凭证含计划内外的实施、资金、 工作量等进行审核,并提交总经理批示。公司业务款务必凭借合同原件,对方名 称、银行账号务必与合同原件或者传真作为根据,并履行“清款单”、“未清款单” 4)负责各店成本预算编制,零售业务产品报价,提供产品标准成本、估算成本 与定价资料。所有价格资料注意储存与保密,重要价格文件均须经总经理亲自批 不O5)负责员工月工
5、资审核、统计与发放,考核情况及其他奖罚情况实施。工资发 放时间为当月的20日(节假日顺延),工资不直接发放现金,统一由银行转账到 员工个人户头,工资条一式两份,一份交与每位员工,一份由员工签字确认后回 收。6)负责公司原始凭证、账簿、会计报表、会计文件、合同协议复印件及其他有 效证件的保管,所有文件需要携带外出,摘录、借阅、复印或者原件借出须经总 经理批准。未经总经理批准,不得给任何单位或者个人。7)负责出差人员与费用预支、审核与报销。需要预支款项的,由经办人填写出 差申请单、借支单,注明借支理由,会计审核后提交部门领导签字批准,再呈送 总经理签字批准,才能由出纳支付现金。借款到期后,出纳应督
6、促借款人在报账 项目中冲抵,否则不再借支款项。逾期则从借款人当月工资中扣除相应金额。报 账时,要求在报销单上分门别类填写清晰,所有报账费用均须出具车票、发票等 原始有效凭证,并粘贴原始凭单。会计审核报账情况后交部门领导签字再提交总 经理签字批准后,才能由出纳报销有关费用。8)负责公司现金、票据、部分印鉴的保管,出纳应及时核对事项,备用金额增 减、银行账号及印鉴、盖章文件更换须向总经理提交书面报告,经签字批准后才 可执行。9)负责公司税务申报,员工医保、社保、失业保险等手续办理与费用交纳。10)负责公司的外部账、内部成本账与各个项目单独核算的成本明细。11)其他事项:所有的账目应字迹清晰、内容明
7、确,完成账本不得有涂改、挖补 现象,会计不得替管、支付财务资金,出纳不得持管会计账本。12)负责商品进货的收货数量核对、质量检测、仓库、发放。1.4. 3市场部职责1)收集市场信息,对关键、重要信息进行确认后,迅速报告部门领导或者总经 理,最后将有效信息分类后归档保管。存档要求信息分门别类,用档案袋存放, 档案袋封面上书写文件名、数量等有关信息。2)开拓市场,进行业务公关、谈判,签订业务合同,完成销售所涉及到的其他 有关表格、文件等资料,并按照合同规定与合同方办理货款、商品款项的收款手 续,最后负责收款、财务部监督并开发票等后续工作。3)组织市场会议、产品公布会议、招商会议、客户年会,包含场地
8、选址、会议 标准、礼品发放、会议规模、餐饮住宿等。4)跟踪各业务单体的进度情况,及时与业务员、客户联系、沟通,就商品入场 上架等事项协商后达成一致,并签订合同与增补协议。5)在熟悉客户售后需求后,1小时内填写并严格履行客户需求信息表、解决方 案,任务单并报总经理签字后执行。1.5. 4设计部职责1)负责公司的一切产品图片、后台商品图片、宣传彩页、宣传动画、视频剪辑 等设计工作2)工作内容:拍照、后期照片处理、排版、功效、美化词语、模特、上传3)设计任务完成后,发送总经理审核,统一刻盘存档,整理后在当日递交需求 部门并移交总经办存档、本部门存档(纸质文件、电子文件存档)。4)在履行设计过程中任何
9、疑问务必主动与需求部门经办人员对接。5)每项设计任务,在受理后4小时内务必对设计任务存在的疑问履行差异表上报主管部门。6)所有电子文档资料与纸质资料未经总经理同意不得拷贝、传送给他(她)人。1.4. 5采购部职责1)根据总经办下单,编制采购计划、同时需要三家以上的价格对比,呈送总经 理签字确认后选择诚信、货真价实的厂家进行采购,严格按计划完成采购任务。 2)负责不一致时节的产品公布、厂家选择、商品对比,编制不一致时节的商品 目录,根据畅销、金典、流行原则编制。3)负责商品采购的实时付款、收货、质量检测、商品损坏情况,并保持商品、 模特、配件的有序摆放。1.4. 6信息部职责信息技术部部门职责1
10、.4. 6.1部门目标1. 1)规划、建设及管理公司信息系统,实现公司信息技术应用的标准化,为公 司各项业务及管理工作的开展提供高效、可靠的信息应用平台及充分的技术支 持,推动公司管理水平与经营绩效的提升。1.4. 6. 2部门要紧工作职责2.1) 信息资源规划2.1.1) 结合公司的经营战略,负责编制年度信息化工作规划,组织有关工作的 实施。2.1.2) 负责汇总与制定信息化建设项目年度投资计划及预算与保护费用计划及 预算。2.1.3) 追踪行业先进的信息技术应用,分析在麦格钠应用的可行性,为各业务、 工作流程的规范化、现代化管理提供信息技术支持。2.2) 信息资源管理2.2.1)负责制定企
11、业信息资源应用规范、公司级的信息技术考核指标与信息技 术有关管理制度,并负责执行与监督工作。2. 2.2)负责公司信息系统软硬件、耗材供应计划的管理,对信息系统设备提出 技术标准与规格要求,并参与各会议出席并作出讲解。2. 2.3)负责公司信息系统软硬件、耗材与备品备件的登记、巡检、保护、报废等实物资产管理。2.2.4)负责公司信息化建设项目合同管理。2. 2.5)负责公司信息化建设的技术与文档管理。2. 2. 6)负责制定信息技术有关的培训计划并协助实施。2. 3)应用系统实施1.1.1) 与业务部门合作,收集与确认对企业级应用系统的业务需求,结合行业 最佳业务实践与成熟、先进的信息技术应用
12、,共同确定应用系统解决方案。1.1.2) 3.2)提供项目经理,负责企业级应用系统实施项目的执行(要紧负责:同有 关业务部门沟通协调;管理系统供应商、开发队伍与实施咨询队伍的工作协调; 操纵项目费用;管理项目进度;操纵项目质量;项目有关培训计划等工作)1.1.3) 提供项目构成员,参与应用系统的实施,为系统上线后的支持及技术有 关保护工作准备。2.4) 应用系统保护及支持2.4.1) 负责所有信息系统的技术保护与支持(技术保护与支持要紧指:系统服 务器端的操作系统保护、应用服务器软件保护、系统改变管理、系统数据库备份与健康性保护、系统客户端软件安装与启动的支持、最终用户访问与权限管理等 技术有
13、关的工作)。2.5) 根据业务部门对应用系统提出的新需求,组织进行二次开发或者系统配置 改变、测试与上线工作。1.4. 6. 3基础设施运行3. 1)网络运行与保护3.1.1)负责公司内部信息网络的拓扑规划、配置实施、逻辑连接的管理、运行 与保护,向网络物理规划与实施部门提供需求与建议。3. 1.2)负责公司各子网与外网与公网之间的接口管理,负责局域网对外连接及 客户端登陆权限管理。3.2)服务器、客户端硬件的运行与保护3.2. 1)负责公司的数据中心与机房的日常值班等运行保护工作。3. 2.2)负责公司主机、存储设备及客户端硬件的运行与保护。3.3) 服务器、客户端软件的运行与保护1. 4.
14、 7服务部职责1.4. 7. 1 理念“急客户之所急、想客户之所想。”加强与客户沟通,收集反馈信息,快速铺货、 高效解决问题。1.5. 7. 2 操纵“前期需求操纵,过程操纵,售后操纵。”参与商品入库验收,做好监督工作, 发现问题实时跟踪反馈,遭遇推拖强制解决,将质量关落实到位。完善售后工作, 设立售后电话,做好应急预案,及时处理售后问题。1.6. 7. 3 原则“质量先行,确保需求,节约成本。”需求与质量发生矛盾时,确保质量第一。 成本与质量发生矛盾时,确保质量第一。遇到任何阻力,在合理可控的范围内, 做到强制解决质量问题,不留后遗症。1.7. 7. 4 职能四职能:外联,售后服务,回访,职
15、工1.8. 7.4. 1 外联建立客户档案。参与公司客户关系管理,组织开展客户活动。做好接待人员礼仪培训。迎接陪同客户考察。1.9. 售后服务建立客户信息档案,编辑责任人通讯录,明确责权。参与各部门例会,熟悉市场情况及预防问题。参与店铺铺货验收,发现问题及时跟踪处理,做到替客户把关,保证公司产 品质量信誉。设立售后专线,收集记录售后问题,分析问题性质原因,明确责任方,核实 情况属实性并及时反馈给主管领导。与市场部结合,协调处理已经发生的问题,发现推拖情况,上报公司并在可控范围内强制解决问题。 建立问题库,提供给新开客户经理,做好预防工作。建立健全配套的奖罚措施,监督各处工作的落实。1.4. 7
16、.4.3 回访建立并管理线上、线下意见箱。月度、季度给客户发意见征询短信,收集客户意见投放意见箱。节日赠送具有宣传意义的纪念品、企业最新动杰的宣传页。定时电话回访客户征询服务评价,并做好整理记录,投放意见箱。根据售后问题档案记录,不定时抽查售后问题解决情况,联系客户征询维修结 果评价。完善公司彩铃、宣传、售后电话的设定1.5. 7. 4. 4 职工月度、季度给内部员工发意见征询短信,收集内部员工意见投放意见箱;定期组织各部们人员,办公室不记名意见征询,投放意见箱;及时熟悉公司员工家庭逆境并帮助解决;组织解决员工在职突发事件,做好慰问工作,让员工能尽快调整状态返回岗位。1.6. 理凭据1. 5.
17、 1公司核准的标准表单部门表格名称全公司通用表格总经办财务部市场部采购部信息部服务部设计部管理原则1、部门与部门之间工作衔接严格履行事务对接单,下达给设计部、生产部及 项目部的任务,务必填写相应的任务单,工作事务中出现的变动则填写差异表。 表格均一式两份,一份归事务专员监督、存档,一份归本部门作为执行根据留存, 存档文件放档案袋中储存。2、其他表格严格按照要求填写并履行。如未按公司标准填写,受理部门有权拒 绝接收。第二章人事管理制度2.1员工招聘与聘用1)用人部门提交申请增补人员招聘申请表,提交总经理批准后交人事招聘, 主管及以上职位,优先考虑公司内提拔;2)面试时务必由总经办及用人部门共同参
18、与,如因工作原因用人部门无法派人 员参与面试,应由主管副总指定一人与总经办人员共同面试,严禁一人负责面试, 部门负责人以上人员面试需要经总经理复试签字认可。3)面试结束后,应明确面试结果,通知应聘人员,如面试合格,需按时办理入 职手续;4)录用员工一律实行试用制,均约定试用期。试用期满前5日内用人部门根据 试用期员工评估表提出是否转正的意见。5)接到转正通知后公司办理各项登记。6)公司实行按需设岗、以岗及绩效定酬、竞争上岗、按岗聘用的岗位聘任制。 岗位聘任工作每半年进行一次。7)公司聘用员工及员工同意聘用应以本手册中规定的条款为准则。员工的受聘期限在劳动合同中确定。员工的岗位责任由公司管理部门
19、根据具体情 况予以确任。员工在工作时间内须全心全意投入、尽职尽责做好工作。关于试用期的规定本公司员工入职后都要经历为期3个月的试用期,入职时间以总经办核准的 时间为最后根据。试用期满前一周内,员工向上级主管/经理提交转正申请表。 员工的上级主管经理及总经办对其试用期工作表现进行评估。评估合格者转为正 式员工;不合格者,可考虑辞退或者适当延长试用期(但总试用期不能超过六个 月)。如员工在试用期间表现突出,经部门经理申请总经办审核后由主管副总经 理批准可缩短试用时间。试用期计入员工在公司的劳动服务期内。8)职员的聘用/解雇/升职/加薪/降级由部门经理提议,主管副总/总经理决议; 部门经理的聘用/解
20、雇/升职/加薪/降级由主管副总提议,总经理决议;副总经理的聘用/解雇/升职/加薪/降级由总经理经理提议,董事会决议。2.2考勤管理1) 一周六天制;2)工作时间:夏季:8:3012:00 , 14:0018:00 / 冬季:8:3012:00 .13:0017:00;原则上按照上述安排执行,总经办保留调整作息时间的权利;3)工资计算按每月工资除以每月上班天数得出日工资再乘以每月实际上榜天数;4)非出差员工上下班按时在指纹考勤机上登记考勤,违反者根据下列表格执行;名称时间处罚迟到或者早退逾时(含规定的时间点)10-100 元/次累计迟到或者早退大于5次/月*视为严重违反公司制度,扣罚当次迟到一天
21、的基本工资并予以开除旷工1天内(含1天)日工资的100%1-3天(含3天)日工资的200%3天以上视为严重违反公司制度并予以开除凡发生下列情况均以旷工处理:未经请假或者请假未批准或者假满未经续假而擅自不到职;用不当手段,骗取、涂改、伪造休假证明;不服从工作调动,经教育仍不到岗;打架斗殴,违纪致伤造成休息;未按请销假制度请假;3)员工因公事外出无法及时打卡时,根据外出登记表或者出差申请单 作为考勤根据。否则视为旷工。根据缺勤时间计算旷工时间。4)考勤登记严禁弄虚作假,一经发现,前二次扣除当事人与包庇人人民币100 元整,第三次发现者视为严重违反公司规章制度的行为,公司将与之解除劳动关 系并不支付
22、经济补偿金。第一章公司4公司概述41.1 公司架构8.基本准则-9-1.2 部门工作职责-10-管理凭据-16-第二章人事管理制度-18-员工招聘与聘用-18-2.1 考勤管理-19-请假制度-20-2.2 休假制度-21-加班制度-21-2.3 劳动合同管理-21-晋职与调动-22-2.4 考核-22-薪酬及福利-22-第三章 行政管理制度-24-会议管理-24-3.1 电话使用规定-24-车辆管理-25-3.2 印章管理-26-合同管理-26-3.3 文件管理-26-文件的传阅与催办-27-3.4 办公室物资管理-28-第四章岗位职责-30-总经理职责:-30-4.1 副总经理职责-30-
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