仓库管理作业办法收发货、退货、盘点、呆滞料处理程序.docx
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1、仓库管理作业方法制定日期:制19-04-25制定部门:仓储部管理类别:仓储管理编制审核全匕准张瑾2019.4. 25修订履历版本号条款号修改内容B4. 1 -4. 7对于超发货、月盘点盈亏表、库龄分析表时间统一修改 为3日前B4.2凭单发货改为凭提交后打印单据发货(试行)B4.3退货管理B4. 10销售出库单回单明确由销售部门收集后转财务部门目的为了使各类物料的供应适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行 而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形;同时使仓库作业规范 化、制度化,保证帐实全都,特修订本制度。.1 适用范围适用于全部仓库。2 定义指物品储存空间的管理。3 规定. 1收货管理收货依据
2、客户送货单、收货方案、选购订单在ERP中收货,同时必需要由 品管验收合格签字后才可入库,全程用法库位管理。4. 1. 1核对送货数量与选购数量全都,收货方案在三天内,对于不在方案内及送货数量大于选购数量的严禁收货。4. 1.2验收入库时,分订单号,做到收货数量精确;面料需要有“毛重、净重、米数等”标识。4. 1.3全部货物入库时,需要分库位,将相应的标识卡附上;面料需要有明细标识卡。4. 1.4货物入库需要有送检单,品管部安排QC检验,检验合格后开具物料检验合格单,仓库人员依据物料检验合格单进行入库。4. 1.5外套收货需要核对货物跟包带、订单号、尺寸、条数是否齐全,并且进行相应的验针处理,准
3、时做好货位登记(发出的货与新进的货要准时更新货 位);面料收货需要核对门幅、克重、规格等;化工原料需要进行磅重,仓 管员需要全程参与监督,不允许只看磅重条,不看实物状况,化工原料装入 某个容器必需由仓管员指定,送货司机不能自行卸货(并且仓管员填写原料 入库报表发给部门经理)。4. 1.6 成品分批收货时,必需手工记清入库数量,并且当天与生产核对清晰,开 出入库单(注明库位),同时对订单数量与实收数量进行比拟,确保数量全 都。4. 1.7对于移库单收货,由收货仓库进行确认签收(ERP中确认)。4. 1.8对于非正常收货(不符合上述规定的),需要上报上一级同意后方可收货。收货单需要有客户送货单、磅
4、重单、质检单等做为附件。4.2出库管理各类非订单类材料的发出,原那么上接受先进先出法;订单式管理的材料, 按订单一对一发货;全部出库均需要有相应的出库单(仓库提交后打印单 据)发货,严禁无单发货。4.2. 1 货物出仓,必需有合法的经批准的凭证:生产发料凭ERP系统中生产领 料单办理;成品出仓凭ERP系统中销售订单和业务及单证下达的装 箱通知办理;委外加工发出物料凭委外领料单;调拔出仓凭其它出 库单;技术研发或其他非生产领料凭手工生产领料单办理;委外发料 凭委外领料单。4. 2. 2 货物出仓,发货时需要准时打印相应单据,由发货人及领货人在相应单据 上签字确认。面料仓库:修改实发数时,必需凭领
5、料人签字的出库单。4. 2.3发货时要点清数量,确保不消失多发、少发、发错货现象。4. 2.4外销成品出库时把驾驶员带来的装箱单和单证给的装箱通知单上的船名航次,提单号核对全都,假如特殊的装箱要求同步列出;依据装柜规章,装 箱结束后拍照,关门,把装箱单上的内容填写完整,撕下最终一张留底。 将装箱单、出库单交给司机后关门再次拍照(封条与锁)。4. 2.5 公司配送发货(含外发),送货人/提货人必需由公司指定人员签字;外单 位自行提货,必需核对提货人身份及授权托付并签字(以运输合同中相应 规定为准)。4. 2.6 全部货物发出(含外发),必需在第一时间取得加盖收货单位公章或收货经 办人签字的签收回
6、执或收货凭证(具体以相应的购买合同中收货授权规定 为准;同时这是结算物流运费必备要件)。4. 2.7如有需要进行发外磅量的物品,需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员)陪随办理并签字确认。4. 2.8公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料,需经部门经理或其授权人员批准后方可到相应仓库办理领用手续。4. 2.9对于零星销售物料或成品的,需要凭财务部相应的收款签字后发货。4. 2. 10严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经部门经理或授权人员批准并商定归还日期(一般不超过三个工作日)。4. 2. 11对于外套仓假如有少套现象要领料人签上实际收到外套数量,过后
7、准时找到货物补给领料人并要求签字以及领料数量;面料仓对于多发布料,应进 行手工登记(订单号、应发数量、实发数量)并进行跟踪,仓库需要对超发 物料及退库数量做好登记,同时进行超发料统计和比对并且定期供应报表, 每月3日前将相应报表报审计部备案。4. 2. 12样品领料管理样品部领料先开手工领料单交仓库进行领料,仓库月末前汇总手工领料单领料记录然后进行ERP数据处理(原始领料单留存作为附 件)。4. 2. 13外销成品出库时,装箱单与实际出货单不全都时,需要手工记录备案。4. 2.14销售出库单应有对应的装柜照片、装柜单等。4. 3退货管理4. 3. 1成品退货:4. 3. 1. 1全部成品退货,
8、均需经业务部门经理审批同意后退货。明确:消化时间、消化方案。外部客户:业务部门申请,同时供应合同为依据;内部客户:退 货单位申请。审批件抄送生产方案部、品管部、仓储部、审计部,转发生产 副总O4. 3. 1.2退货客户供应相应的退货清单,业务部在ERP中做退货申请,仓储部依据实收数量点收入库。4. 3. 1.3业务部门通知品管部对退货产品进行质量的问题确认分析,报表送责任单位确认。4. 3. 1.4入库后三天内业务部通知生产方案部安排责任单位返工。4. 3. 1.5 返修结束,业务部门按原定方案进行消化。内部客户将相应的返修费用与 相应客户、责任单位进行结算。4. 3.2原材料退货:4. 3.
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