内审缺失项报告.docx
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内审缺失项报告NO:受审部门审核时间审核员审核内容不符合事实描述:审核员/日期:受审部门/日期:不符合判定口不符合ISO9001: 2008要求,条款号:口相关文件名称:编号:版本/状态:不符合类别口严重不符合口轻微不符合原因分析:责任部门/人:日期:拟采取的纠正措施:责任部门/人:R期:预计完成日期:效果验证(包括对纠正后结果及措施的有效性):审核员:日期:表单编号
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