学校财务收支报销审批及票据管理制度.docx
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学校财务收支报销审批及票据管理制度1、学校的各项财务支出,必须严格审批制度,严格执 行政府采购制度。2、审批程序:学校所需购买的物品等,事先由各处室、 班主任报送总务处后,具体由总务处办理采购,其它人员不 得代购。购物人员凭单据和实物交保管员,请购人员清点核 实并签名交稽核人签名,方可向出纳报销,如手续不完备, 出纳有权拒报。3、其它非实物性支出,一律按上级有关规定票据范围、 标准、办理。当事人写明事由签名,经校长审核签名,方可 报销。4、学校基本建设等与外单位有往来的经济业务,必须 有事先的合同、签约。事后有验收人员、经办人员及国家有 关规定预、决算等应具备的手续,经稽核审批后方可报销。5、根据上级规定,由会计人员购买、保管及在规定的 期限内注销票据。票据领用时,领用人要签字,遗失要追究 领用人的责任。6、严格票据管理制度,保管好存根,不得为任何单位 或个人代开发票。
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- 关 键 词:
- 学校 财务收支 报销 审批 票据 管理制度
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