公司资金审批制度.docx
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1、XXXXXX资金(费用)审批管理制度第一章总那么第一条为进一步加强公司内部财务管理,提高资金使用效率,强化资金支 出的内部控制,明确各项资金支付审批权限及审批程序,有效地控制公司本钱费 用和资金风险,在结合本公司的实际情况下特制定本制度。第二条 本制度是依据公司法、会计法、企业会计准那么及公司有关管理 制度而制定。第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质,将资金支出分为以下几大类:(一)日常经营费用支出:包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业 务招待费、水电费、房租、会务费、其他;(二)经营采购支出:主要指为生产、销售而进行的物资采购;(三)职工薪酬支出:包括员工薪资、奖金、津贴、补贴
2、、福利费等;(四)税费支出:指公司应上交的各项税款、规费等;(五)固定资产、在建工程等长期资产购置支出;(六)非经营性资金往来支出;(七)对外长、短期投资支出;(八)利润分配支出;(九)其他支出。第三章资金支付原那么和依据第四条资金支付的原那么(-)坚持预算管理的原那么:根据董事会审批同意的年度预算,公司财务部 进行预算控制与管理。(二)优先保证重点工程资金的原那么;(三)支付凭证符合财务要求的原那么。第五条资金支付的主要依据包括:(一)国家政策法规;(二)公司章程及相关管理制度;(三)经批准的预算文件;(四)与资金支出有关的必要合同和验收手续;(五)合法的外部单据;(六)规范的内部单据;(七
3、)其他相关文件。第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任(一)经办人:应如实反映资金支出内容,在请款单据上签字,对资金支出 的结果负直接责任。(二)部门经理:对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责,并在 此基础上审核并签字,对资金支出的结果负部门领导责任。(三)财务部:根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、 准确性、完整性、及时性进行审核;对于不合法、不真实、不准确、不完整的支 付凭证有权利退回。在审签过程中,财务部经理和财务负责人应按照年度预算和 月度预算对资金的支出提出支付计划和意见。(四)董事长、总经理:对各类资金支出具有最终审批权,对资金支出的结 果负领
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