大学资产经营管理有限公司费用报销管理办法.docx
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1、大学资产经营管理有限公司费用报销管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司财务管理,完善财务制度建 设,明确财务报销制度,准确核算各项成本费用,依据有关 规定,特制定本办法。第二条 本办法适用于使用公司自有资金的费用报销管 理。第二章基本要求第三条 发票取得遵守以下规则:(一)我单位职工从外单位取得的票据,涉及到增值税 项目的金额在1000元以上的,无特殊情况,须要求对方提供 增值税专用发票。(二)每年一月一日起不再报销上年度费用票据。(三)我单位信息填写规范。名称:XXX纳税人识别号:XXX地址:XXX 开户行:XXX账号:XXX第四条付款方式遵循以下规则:(一)按照学校财务管理要求,职工本市
2、购物,金额在 1000元及以上、40000元以下的可使用转账支票、工资卡、 公务卡付款,凭发票直接报销。(二)公务出差时,购买车票机票、交住宿费、交会议 费、交培训费等,具备刷卡条件的,使用工资卡或公务卡付 款。(三)结算金额在40000元及以上的,须通过转账支票 或电汇形式付款,没有预先取得发票的,办理借款并在一个 月内(无特殊情况)报账。第五条 报销手续遵循以下规则:(一)5000元及以上的采购支出,报销时需要付购销合 同、购货清单。(二)10000元及以上工程类项目附决算及审计报告。(三)100000元以上的工程及采购需要附招标材料。(四)对于同一个工程项目,不得“化整为零”逃避审计 或
3、招标。第三章费用报销管理第六条费用报销管理分为办公费、差旅费会议费培训 费、交通费、招待费、维修费、劳务费及劳务派遣人员工资、 劳保费、物业费及供热制冷支出、水电费、低值易耗品等报 销管理。第七条办公费报销遵循以下规则:(一)购入办公用品时发票内容不具体的,比如办公用 品、文化用品、耗材、配件等报销的,同时附开票系统打印 的明细表,并加盖销售单位发票专用章。(二)在超市、商场购买打印纸、硒鼓、墨盒等耗材一 次超过2000元的,需附机打小票,无小票不予报销。(三)不予报销的项目有:礼品、娱乐场所票据、私家 车汽油费、私家车汽车修理费、个人保险费、电话卡、旅游 活动支出、5000元以上的打印耗材、
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