企业安环部管理制度汇编.docx
《企业安环部管理制度汇编.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业安环部管理制度汇编.docx(57页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、安环部管理制度汇编29、机电设备没有专人负责进行巡检和保养制度。30、井下电器设备没有上架、没有挂责任牌或有电器 破损。31、工作面和安全出口电缆悬挂不平直。32、各岗位作业人员没有严格的执行交接班制度。33、工作面作业规程不能认真贯彻执行和补充修改。34、不能坚持作业人员定期安全技术培训。35、工作面出现顶板隐患不能及时采取措施。36、发现隐患和违章不汇报、不制止。当安全与生产 发生矛盾时,先生产后安全。37、故意给别人或其他班次设置障碍或隐患。(二)、掘进安全隐患排查。1、未按程序进行敲帮问顶。2、不使用前探梁或前探梁使用不合格。3、支护材料不符合规程要求。4、棚架支护帮顶未按规程要求背牢
2、、背实,有空帮、 空顶。5、下山棚架迎山角不够或过大。6、支架前倾后仰或迈步。7、锚杆支护巷道锚杆长度不够或未打到实体铅锌、银、玉岩里边,锚固力不够。8、不能实行一次成巷或不能支护紧跟迎头。9、掘进过程中装药量过大,未执行打小刷大的要求。10、木棚架的梁口砍得过深、过浅、梁腿接合不严。11、交叉点支护或支护不符合要求。12、巷道垮帮严重,没有及时补架支护。13、铁棚焊接不牢,承载能力达不到要求。14、工作面未按设计要求配风、风量不够或无风、微 风,风筒不到位。15、工作面有串联风、循环风。16、放炮未按规程程序要求或放炮距离不够。17、放炮时未设警戒或警戒不到位。18、放炮未进行一炮三检未执行
3、三人联锁放炮。19、放炮未使用水炮泥或炮泥不填满。20、炸药箱、雷管箱没有上锁。21、炸药箱、雷管箱附近支护不完好。22、处理瞎炮没按规程规定程序作业。23、有害气体超限仍然作业。24、未能定期清理粉尘和洒水灭尘。25、贯通巷道未执行贯通措施。26、运料时同时打开两道风门造成风流短路。27、电器破损,接地装置不符合规程要求。28、皮带机机尾压住未按规程规定打设牢靠。29、电缆敷设不符合规程要求或悬挂不平直。30、通讯不灵敏、信号灯铃不齐全。31、没有按行业规定进行定期安全技术培训。32、作业规程不完善或没有及时补充修改、贯彻学习。33、工作面三图一板不全。34、工作场所文明生产差,物料堆放杂乱
4、,道路不畅。35、工作面变化,操作工艺改变,未能及时补充措施。36、新开工作面没有开工通知单。37、工作面安全出口低于1.6米。38、巷道达不到设计断面要求。39、不按中腰线施工。40、施工中发现安全隐患不及时处理的。41、随意破坏通风设施的。42、局扇没有安装风电有害气体闭锁装置的。43、局扇没按要求上架。44、擅自修改施工方法或施工方案的45、工作面无专用找顶工具的。46、为抢进尺放大炮崩损坏支护的。47、矿仓被堵不及时按规程要求处理的。48、工作面有害气体异常不及时汇报和采取相应措施 而继续施工的。(三)、安环部安全隐患排查。1、下井所有人员入井前,安全帽、工作服、胶靴佩戴 不完好,安全
5、帽带没系牢。入井号牌没挂在指定地点。2、随身佩戴的矿灯不完好、亮度不足。3、随身佩戴的自救器不完好或没做检漏试验。4、随身携带的工器具没有防护套。5、安全员、管理人员及单独作业人员检测仪器不完好 或没按规定做定期校验。6、有害气体检查不符合规程要求,牌版、记录不齐全。 不能按时上报有害气体报表。有空班漏检现象。7、安环部工作人员进入工作面以前,没有检查工作地 点顶板和通风设施是否完好,支护是否牢靠,并进行敲帮问 顶。8、安全员检查高冒地点、采矿工作面上隅角、采空区 边缘有害气体时,没按规程观察顶板情况并站在支护完好的 地点用小棍将胶管送到检测地点,由低到高逐渐向上检查。 检查人员的头部超越检查
6、的最大高度。9、安全员检查废巷、盲巷和临时停风的掘进工作面和 密闭墙外的有害气体时,不是在栅栏处检查。擅自进入了废 巷、盲巷和密闭墙外。10、安全员行走路线没按规定路线检查。IE通风工上山接风筒时没观察好顶板情况并同工作 面人员取得联系,擅自进入工作面或误入放炮区。12、拆除风筒没有与工作地点人员联系并由里向外依 次进行。13、支设风帘、风帐地点顶板和支护不完好没有采取 措施,没有进行敲帮问顶。14、上山处设置通风设施没有与工作面人员联系即开 始作业。15、拆除通风设施上的铁钉没有及时回收。16、进入密闭地点作业,必须在通风良好和无空顶区 的情况下作业。17、通风设施附近不畅通、不整洁。18、
7、局部扇风机没有专人看管。局扇没上架。19、洒水灭尘管路敷设和拆除时破坏了其他设施。20、测风测尘人员没有坚持按规程作业。21、巷道维护没有进行敲帮问顶、架设临时支护和设 专人监护,没有使用前探梁。22、处理巷道冒落地点,没有支设临时支架。23、井下风量分配不合理。24、风量不足或出现微风、循环风,没有停止作业并 采取有效措施处理。25、仪器没有按时送检。*26、按规程坚持进行一炮三检。*28、安全水袋安装符合规程要求。29、通风人员不能坚持原则,对违反安全生产的三违 行为不报告、不制止。30、风机是否按规定做反风试验。31、矿井是否按要求做有害气体等级鉴定。32、矿井重大安全隐患排查、灾害预防
8、与处理计划、 救灾预案是否及时编报、学习、贯彻。33、风井安全门是否符合规程要求。)、机电部安全隐患排查。1、地面供电线路没有定期按规程进行巡检、巡检记录 不全、发现问题不能及时处理。2、井上下高低压送电电缆没按规程要求敷设、各种保 护不齐全、没有专人负责、没进行定期巡检。3、井上下变电所没有专人负责、管理制度不全、没有 运行记录、没按规程规定定期检查维护。4、停送电没有设置专人监护。5、入井设备没按规定进行安全检查。6、井上下电器设备没执行包机责任制、没有进行定期 维护保养。7、井下设备有破损现象。8、井下照明网没有定期检查维护和专人负责管理。9、电器设备维护没有专门的派工单。10、电器设备
9、维护保养带电作业。11、电器设备维护没按规定做好安全保障工作并有专 人监护。12、电器设备没有上架挂牌。13、井上下电钳工没经过专业培训、考试合格、持证 工岗。14、大型设备运行,管理制度、运行记录不全。15、斜井(巷)防跑车装置不全或动作不灵敏可靠。16、地面绞车深度指示器、过卷装置是否灵敏可靠。17、罐笼保险装置是否灵敏可靠,是否定期做断绳试 验。18、矿井提升绞车钢丝绳是否定期进行断绳检查,检 查记录是否完整。19、是否有人货混装和人员乘坐箕斗现象。20、提升绞车运行是否符合规程规定。21、矿灯管理制度是否完善,红灯率是否符合规程要 求。矿灯、自救器是否统一编号,是否定人使用。22、井上
10、下运输线路是否有失效、失修现象。是否定 期对轨道、机芯、枕木、夹板、扣件、螺栓进行检查维护。23、机车运行首尾灯是否齐全可靠。24、运送物料必须用专用料车,物料是否超宽、超高。25、井下灭火器材安全可靠,数量满足规程要求。26、井上下通讯、信号灵敏可靠。27、地面维修设备的车、钻、洗、刨、锻、钾、焊是 否专人按规程操作。28、地面锅炉、暖风机司炉工是否持证上岗并按操作 规程操作。29、锅炉是否按规定检查水质、水压。30、司炉人员是否随时检查锅炉水位表、压力表、安 全阀、水温表、超温超压报警表,出现故障及时处理。31、锅炉上铅锌、银、玉是否一人操作,一人监护。32、化验人员是否防护齐全。33、是
11、否坚持做到文明生产。(五)、木工房安全隐患排查。1、卸原木时两人动作不同步。2、卸原木时人在车上站立不稳。3、两人抬原木不能同时抬起。4、带锯、圆盘锯锯片安装不牢固。5、安全保护装置不牢靠。6、下料时推原木用力过猛。7、磨锯片时,锯片加固不紧。8、砂轮片安装不牢固。9、使用小电锯、电刨不按操作规程。10、使用电刨干活时带手套。11、使用电刨时锯片不卸出。12、操作人员未经培训或未持证上岗。13、酒后上岗或不按操作规程操作。14、不能定期检修和保养设备。15、设备出现质量问题不及时汇报和处理。16、设备出现故障不及时处理和反映而继续使用。(六)、炸药库安全隐患排查。1、炸药库建设不符合规程规定的
12、。2、避雷和监控设备不灵敏可靠和没有监控记录的。3、人员任意出入炸药库而没有登记的。4、领用炸药不是经过专职培训持证上岗的放炮员的。5、运送炸药不收悉炸药性能的。6、炸药、雷管在库内堆放不符合规程要求的。7、库内炸药、雷管存放数量帐、卡、物不符的。8、发放炸药、雷管不按规程操作的。9、发放雷管没有编号或不是定人定号的。10、发放炸药后不能及时登记的。11、炸药、雷管混装混运的。12、炸药、雷管发放数量与领用批条不符的。13、库管人员随意脱岗的。14、未使用完的炸药、雷管不能及时退库的。15、退库炸药、雷管混放的。16、退库雷管箱乱放的。17、报废火工品不能定期销毁的。安全隐患落实制度为了强化安
13、全管理,进一步落实各级管理人员的安全生产责 任制,加大安全隐患的整改力度,经公司研究决定:特制定三河 矿业开发有限责任公司安全隐患落实制度,其具体实施如下:1、凡是由安全环保部下发的安全隐患通知书各单位必须在 整改期限内完成,逾期完不成者,对其单位主管领导处以1000 元以内罚款,造成事故的,由其本单位主管领导负责,并按公 司安全管理奖罚办法相关规定进行处理。如遇特殊情况,确实 完不成者,写出书面材料经公司经理批准,报安全环保部备案, 没有书面材料又未完成者,由安全环保部月底对其单位进行考 核。2、公司每月进行一次安全质量标准化检查现场办公会,凡 规定参加的单位或部门,必须由其主管领导参加,主
14、管领导外出 必须向其分管的公司领导请假并排其副职参加,由其分管领导向 安全环保部说明情况,凡是未向公司分管领导请假又未参加会议 的,对其单位主管领导一次罚款200元。月底由安全环保部进行 考核。一.安全目标管理制度1二.安全检查制度2(一)、安全检查的原则2(二)、安全检查工作的组织形式2(三)、安全检查的内容和重点2(四)、安全检查后的处理3(五)、安全检查工作要求3三.安全隐患排查制度4(-)、采矿安全隐患排查。5(二)、掘进安全隐患排查。7(三)、安环部安全隐患排查。10(四)、机电部安全隐患排查。12(五)、木工房安全隐患排查。14(六)、炸药库安全隐患排查。15四.安全隐患落实制度1
15、6五.安全生产事故应急救援制度17六.安全办公会议制度19七.安全技术措施审批制度20(一)、采区设计21(二)、采矿工作面作业规程22(三)、掘进(开拓)作业规程24(四)、单项工程的安全技术措施及设计图纸25(五)、矿井灾害预防及处理计划26A.安全操作规程管理制度32第一条安全操作规程的分发:32第二条 安全操作规程的借用与保管: 33第三条安全操作规程的培训:33第四条安全操作规程的贯彻与执行:33九.矿山工伤事故追查制度34十,工伤保险制度36.工伤保险的概念361 .工伤保险的基本原则36.工伤认定范围37H-一.工伤事故管理制度381、关于事故预防和事故救护382、事故报告393
16、、事故追查414、工伤认定425、工伤处理426、事故挡案43十二.职业危害防治制度433、公司每月月底进行一次安全大检查。凡规定参加的单位 或部门,必须由其主管领导参加,主管领导外出必须向其分管的 公司领导请假并排其副职参加,由其分管领导向安全环保部说明 情况,凡是未向公司分管领导请假又未参加会议的,对其单位主 管领导一次罚款200元。月底由安全环保部进行考核。4、凡是现场检查出的安全隐患,能在当班完成的,未下安 全隐患通知书,口头通知,各单位必须立即进行整改。凡是不听 劝告,不进行整改者,对单位负责人罚款500元。月底由安全环 保部进行考核。五.安全生产事故应急救援制度第一条为规范公司安全
17、生产事故应急救援管理,确保在 生产安全事故发生后及时、有效地实施应急救援,减少人员伤亡 和财产损失,根据有关法律法规的规定,制定本制度。第二条 本制度适用于公司及所属各单位。第三条公司及所属各单位必须结合实际制定生产安全事故 应急救援预案,报上级批准后并严格遵照执行。同时报同级地方 政府职能部门备案。第四条为有效实施对重特大生产安全事故的应急救援,公 司及所属各单位应成立以主要负责人为组长的生产安全事故应 急救援领导小组,负责领导应急救援工作,并根据事故情况决定 是否启动专项应急预案。第五条应急救援预案是公司和事故单位组织、动员各方面 力量,实施生产安全事故救援工作的指导性方案,预案一经启动,
18、 各单位必须服从指挥部的统一指挥调度。征调物资、队伍、车辆 和专业救助力量时,有关部门和单位必须无条件服从。第六条 应急救援预案应包括以下内容:1 .应急救援的适用范围。2 .应急救援的组织机构、人员及其职责:(1)指挥部成员的 组成、职责;(2)指挥部办公室的组成、职责;(3)设立的各工作 小组的组成及职责。3 .危险目标和事故类型:(1)危险目标的确定与危险性评估; 可能发生的事故类型、地点;(3)事故影响范围及可能影响的 人数。4 .应急救援体系的组成。5 .预案的培训、演练和修改:(1)培训和预案演练计划;(2) 预案的定期检查、维护;(3)根据演练结果和现场条件变化对预 案的修改、完
19、善。6 .事故报告和现场保护:(1)通讯联络方式;(2)事故报告的 程序、上报时限、上报部门等;(3)事故书面报告内容:事故发 生的单位及时间、地点;事故的简要经过、遇险人数、直接经 济损失的初步估计;事故抢险处理的情况和采取的措施,并附 有示意图;需要有关部门、单位协助事故抢救和处理的有关事 宜;事故报告单位、签发人和报告时间等;(4)事故发生后, 必须保护好现场。7 .事故应急救援:抢险救灾应遵循的原则;详细规定 采取的应急措施和实施程序等。8 .物资和设备、工具:(1)储备单位、部门和储备信息网络; (2)调运程序。9 .事故恢复程序:(1)决定终止应急救援、恢复正常秩序的 负责人;(2
20、)确保不会发生未授权而进人事故现场的措施;(3) 宣布应急取消、恢复正常状态的程序。10.指挥部成员、指挥部办公室、救援队伍、物资储备单位、 医疗单位、专家组等通讯录或联系方式。第七条 公司及所属各单位应当组织有关人员认真学习生 产安全事故应急救援预案,熟悉掌握其内容。第八条 本制度自下发之日起施行。六.安全办公会议制度为了认真传达贯彻党的安全生产方针,及时处理安全生产中 存在的问题,加强生产现场事故隐患的排查和治理,充分发挥专 业领导和职能部门对安全生产的管理作用,公司安全环保部根据 实际情况,特制定本安全生产办公会议制度:(1)安全办公会议每月召开一次(特殊情况再另行召开),及时 总结处理
21、安全工作中存在的问题,对下一步安全工作中的工作重 点进行安排部署。(2)安全办公会议由公司安全环保部部长主持,部长外出不在 时,由副部长或部长指定的人员主持。(3)参加会议的人员除安全环保部所有人员外,应有公司主管 安全工作的领导、生产及有关科室的主要负责人、以及指定公司 下属矿山的安全生产负责人参加。(4)根据情况安全办公会议可在公司所属矿山现场进行,要求 矿山主要领导、安全副矿长、安环部负责人,及基层区队的“三 大员”参加。(5)安全办公会议的主要任务是传达贯彻上级一系列安全工作 会议指示、指令、文件精神,分别听取有关部门人员和矿山相关 负责人对本月安全生产检查情况的汇报,分析讨论各类隐患
22、问题 并提出相应的安全技术措施和整改意见,结合各矿存在的安全工 作重点,研究和部署相应的安全管理规定。(6)安全办公会议结束后,对其内容要认真整理,并形成安 全办公会议纪要,凡会议涉及到的部门和生产单位必须认真传 达贯彻,并抓好现场落实。安全环保部要组织人员对落实情况及 时进行检查。(7)对会议制定的各类事故隐患整改和措施,形成书面材料, 由安全环保部统一抓好监督、检查、落实、统计、归档工作,并 在下一次安全办公会议上通报整改情况。(8)安全办公会议纪要要妥善保管,以便接受上级有关部门 的检查。七.安全技术措施审批制度为了规范安全技术措施审批程序,明确安全技术措施审批职 责,根据安全生产法、安
23、全规程、矿山生产技术管理基础 工作若干规定、国家安全监察局文件和公司的具体情况,现制 定公司安全技术措施审批制度。(一)、采区设计1、编制设计的基本要求:采区设计必须符合安全规程 以及有关技术文件的规定。2、编制采区设计,必须具备下列文件:所属矿山矿长或总 工程师(技术负责人)批准的采区地质报告书、矿井设计文件(矿 井设计、改扩建设计、水平设计或区域设计)、采区接续图表。3、采区设计应包括下列内容:(1)采区的几何尺寸、位置、边界、矿柱、邻近采区开采情 况,采区采动后对矿井或地面影响的预测和采取的相应措施,应 具备采区井上下对照图、采区边界矿柱设计图、采区储量图表和 采区回采率;(2)采区矿层
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 安环部 管理制度 汇编
限制150内