公司发票开具要求管理办法5篇.docx
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1、公司发票开具要求管理办法5篇现行发票管理办法篇1一、目的:此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更 加规范化。二、适用范围:此规定适用于公司员工的国内与国外出差。三、出差分类:(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工 作、培训、会议、讲座、学习等。1、国内出差的申请员工出差前,应及时填写出差申请单(附件1),经相关领导审批后交行 政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管 副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经 理进行汇报。员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。2、
2、交通标准根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按员工国内出差费用标准明细(附件2)报 销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。冲销,在此之前不允许再借支备用金。六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总 监签字后交由出纳审核。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、 金额不符、重复报销,一律退回业务人员。3、单据报销规定填写和粘贴方法:差旅费报销单&、填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写。b、粘贴
3、注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各 类面额票据的张数和总金额。费用报销单a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的 办公、餐费等(不含差旅费)。b、粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。现行发票管理办法篇4第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要,规范差旅费管理,完善公务活动 接待制度,参照、省国家机关和事业单位差旅费管理办法,结合我市实际,制 定本办法。第二条本办法适用于
4、市级各行政事业单位。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费 实行定额包干。第五条各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和时间。严 肃财经纪律,加强廉政建设,任何单位和个人,不得向下级单位或其他单位转 嫁差旅费。第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未 按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别火车轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)正副厅级以及相当职务的人员;高等学校教授,科研
5、单位研究员,医疗卫生 单位主任医师,文化艺术单位艺术一级人员;职务工资在五级(含五级)以上的 高级工程师,高级经济师,高级会计师,副教授,副研究员,副主任医师,艺 术二级人员,以及相当以上技术职务人员;县处级。软席(软座、软卧)二等舱普通舱(经济舱)凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)三等舱普通舱(经济舱)凭据报销(二)出差人员路途较远或出差任务紧急的,经单位领导批准可乘坐飞机。(三)正副厅级以及相当职务的人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐火 车软席或轮船二等舱。第七条乘坐火车,连续乘车6小时以上(含6小时)的,可购同席卧铺票。符合乘坐火车卧席条件的人员改乘座席的,按照硬座票价的80%计发补
6、助费。 软卧改乘硬卧,不再给予补助。第八条为降低单位派车出差成本、节约开支,鼓励更多机关工作人员乘座公 共交通工具(不含出租小汽车)出差,对符合派车出差的人员,改乘公共交通工 具到省内其他市州(含成都)和本市各县区出差的,按所乘公共交通工具票面价 格的80%给予补助。第九条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅 客人身意外伤害保险费(限每人每次1份),凭据报销。出差人员前往专线客车 车站的交通费用,在公杂费定额包干范围之内。第三章住宿费第十条市级行政机关工作人员出差实行定点住宿。出差人员必须到定点饭店 住宿,住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。无住宿费发票,一律不予报销
7、住宿费。住宿标准:副厅级及以上人员住单间,县处级及以下人员两人住一个标准间。县处级及以下出差人员为单数,或异性人员出差的,可以单人住宿一个标准间, 单位财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况,予以报销。第十一条因特殊情况未到定点饭店住宿的,或出差到没有定点饭店的地方, 住宿费在限额内凭据报销。厅级每人每天400元,县处级每人每天300元,县 处级以下人员每人每天200元。第十二条市级各单位及出差人员可登录网址查询全国各地定点饭店名单及 收费标准。第十三条市级事业单位工作人员暂不实行定点住宿。其住宿及住宿标准比照 第十、十一条有关规定执行。第四章伙食补助费第十四条出差人员的伙食补助费按出差自然
8、(日历)天数实行定额包干,本市 范围以外地区每人每天50元,在本市各县区内每人每天30元。第十五条出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。出差人员 应向接待单位交纳伙食费,回所在单位如实申报,在包干标准以内凭据报销。 接待单位收取的伙食费用于抵顶接待费开支。第五章公杂费第十六条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,用于出差 地市内交通、通讯等支出。本市范围以外地区每人每天40元(其中:交通费20 元,通讯费20元),在本市内各县区(不含市城区)每人每天20元(其中:交通 费10元,通讯费10元)。第十七条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的, 不补助
9、交通费。第六章参加会议等的差旅费第十八条工作人员外出参加会议,会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、 伙食补助费和公杂费由主持召开会议单位按会议费开支规定统一开支,不再报 销差旅费。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规 定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的,会议期间和在途期间的住宿费、 伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。第十九条到基层单位实习、工作锻炼(含下派任职)、支援工作以及参加各种 工作队等人员,在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费 开支规定执行;在基层单位工作期间只发给伙食补助费,每人每天补助10元, 不报销住宿费和公杂费。到
10、省级部门上挂工作,在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按 照差旅费开支规定执行;在上挂单位工作期间发给伙食补助费,每人每天20元, 公杂费减半,不报销住宿费。经单位领导批准,到市外参加各种业务培训、集中学习(不包括取得文凭或 职称的学习),连续学习20天(含20天)以上的,在途期间的交通费、住宿费、 伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;学习期间发给伙食补助费,每 人每天20元,公杂费减半,住宿费凭据报销。连续学习20天以内的,按照差 旅费管理开支规定执行。工作人员到本市城区内(具体范围指东至大石、西至袁家坝、南至界牌、北 至工农)的其他单位联系工作,不论时间长短,一律不发伙食补助
11、费和公杂费。第七章调动、搬迁的差旅费第二十条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,按差旅费有关规定执行。工作人员调动工作的行李、家具等托运费,按每人每公里1元凭据报销,超 过部份自理。以上发生的各项费用,由调入单位报销。第二十一条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须 赡养的家属),如果随同调动,其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂 费,以及行李、家具托运费等,由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16 周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用,按一般工作人员标准报销。被调动人员的同住家属,应与被调动人员同行,按时不能同行的,经调入单
12、位同意,可暂留原地。其以后迁移时的差旅费,以及被调动人员的非同住家属, 经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的差旅费,均回被调动人员的调入单 位报销。第二十二条职工搬迁家属路费,按照有关规定,并经组织批准,将原未随同 本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的,由工作人 员所在单位按第二十一条的规定报销差旅费。第二十三条由部队转业到地方工作的,其差旅费按照解放军总后勤部的有关 规定,由所在部队按合理路线、规定标准计算发给,到达调入单位后结算,多 退少补,作为增加或减少单位的差旅费处理。第八章附则第二十四条工作人员出差或调动工作期间,事先经单位领导批准就近回家省 亲办事的,其绕
13、道交通费、扣除出差直线单程交通费,多开支的部份由个人自 理,绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。第二十五条工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费 用,均由个人自理。出差人员不准接受违反规定的用公款支付的请客、送礼、 游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准 适当安排,不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假、虚报冒领的违规 行为,按有关规定严肃处理。第二十六条长途连续乘坐火车的,必须全程不买卧铺票,才能按全程硬座票 价的80%发给补助费。在职因公伤残人员出差乘坐火车,符合乘坐卧铺条件,而未买卧铺票,按规 定已享受火车票价格优待的,仍
14、按硬座整票票价的80%计发补助费。第二十七条市级各行政事业单位可根据本办法,结合本单位实际情况制定具 体规定,并报市财政局备案。第二十八条市级各党派、各人民团体单位的出差人员,参照本办法执行。第二十九条市xx驻外办事机构执行当地的差旅费管理办法。第三十条本办法自发文之日起执行。广元市财政局关于印发广元市市级 行政事业单位工作人员差旅费开支规定的通知(广财行1996) 231号)以 及其他相关补助规定同时废止。第三十一条本办法由广元市财政局负责解释。现行发票管理办法篇51、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、 所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、
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