纪检巡察反馈财务违规问题整改案例.docx
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1、纪检巡察反馈财务违规问题整改案例1 .关于“账务处理不合规”问题整改情况:一是组织财务人员加强学习培训,在今后工作 中严格落实财经纪律要求,及时、有序地进行业务核算,坚持 做到日清月结、规范装订财务凭证;二是由分管领导对财务人 员进行谈话提醒,强化财务人员责任心,杜绝此类问题再次发 生;三是强化财务人员责任意识,分管领导加强日常监督,提 高财务工作规范化水平。2 .关于“体协账务处理未按财务收支要求记账,会计岗位 由临时工担任”的问题整改情况:一是调整临时聘请人员工作任务,不再从事财 务工作;二是自2021年1月1日起交由财政局支付中心统一 管理,安排在职正式人员负责单位财政一体化系统单位操作
2、岗 位;三是修改完善协会财务管理制度,明确工作人员职责分 工,各司其职,各司其责。3 .关于“职工垫付单位公用支出跨年度未予报销”的问题整改情况:一是2021年7月30日前按财务报销规定足 额清零因公用经费不足而垫付的2020年差旅费和邮电费、 2020年未报销的3次职工走访扶贫挂钩点差旅费;二是督促 干部职工及时核销2021年未报销的经费;三是及时通报2021 年上半年经费报销情况,便于单位顺利推进各项工作。4 .关于“固定资产管理不规范,未能提供固定资产登记管理相关账簿台账”的问题整改情况:一是对单位现有固定资产按“一卡一物”进行补充完善登记,统一粘贴条码卡片,加强日常妥善保管和维 护,每
3、年至少盘点登记一次;二是由分管领导对财务人员进行 谈话提醒,强化财务人员责任意识;做好日常督促提醒,把固 定资产管理工作抓实抓细;三是强化固定资产管理措施,增强 干部职工的大局意识,共同有效防范和化解资产盘亏风险。5 .关于“执行中央八项规定和财务制度不够严格”问题整改情况:一是清退违规发放2017、2018年独生子女春 节费,持之以恒把好关,巩固巡察整改工作成效。二是经院党 委会议研究决定,从2020年9月1日起,我院与公司的合作 经费,除政策规定应开具行政事业单位非经营服务性收入收款 收据外,其他一律开具税务发票。2017、2018年房屋租金每 年4万元,共计8万元,租金收入扣除税金已全额
4、上缴市本级 国库。三是针对部分课题组借款拖欠时间过长的问题,院财务 室2020年进行了专门清查,所有借款已全部归还。建立健全 财务支出管理制度,从2021年1月1日起开始执行,严格按 照规定进行借款还款,加强财务自查,同时发挥院内控作用, 对财务自查进行核查。6 .关于“有的大额资金使用未经集体讨论”问题的整改情 况整改情况:一是规范重大事项决策机制。严格执行中心党 组工作规则和“三重一大”事项集体决策制度,认真落实“三 重一大”事项决策程序,加强民主监督,确保“三重一大”事 项决策人人发言、事事表态,严禁以个别酝酿代替集体讨论、 会上通报代替民主决策。二是规范党组会议记录。认真做好党 组会议
5、记录,确保每次党组会议议事事项记录的准确性、完整 性、规范性。7 .关于“违规发放津补贴”问题整改情况:2017年11月,已按照省审计组关于有关奖励 资金清退要求,清退15名工作人员所发放的“开放型经济 奖” 16000元;对2013年和2015年文明处室、文明员工发放 的奖金,在编在岗人员全部完成清退,共计2600元。今后将 严格执行中央“八项规定”精神,严禁以各种名义违规发放津 补贴。8 .关于“违规发放值班费”问题整改情况:相关人员全部清退完毕,65人次共清退了2600元值班费,并让相关责任人员在巡察整改专题民主生活 会上进行深刻检讨。今后确因工作需要发放夜餐费的,严格的 按照财政局部门
6、制定的机关工作人员夜餐费开支管理相关规 定,规范夜餐费报销事项。9 .关于“违规发放考勤奖”问题整改情况:一是专题分析研究。工作人员考勤奖资金由财 政预算专门安排,每年以“工作人员考核增发奖金”项目经费 形式支出,符合单位财务预算标准,但是以“考勤奖”发放的 科目不符合财政预算批准的项目名称。二是领导带头清退。结 合巡察整改工作要求,对单位的津补贴发放情况进行全面清查 和规范,5名领导班子成员带头清退了 2年的“考勤奖”,共 计22750元。三是规范发放津补贴。今后将严格执行相关财经 制度和相关规定,规范考核奖发放项目名称,严禁以各种名义 违规发放津补贴。10 .关于“违规发放先进工作者奖”问
7、题整改情况:一是专题分析研究。对年度考核中被评为先进 工作者的临时聘用人员发放先进工作者奖,资金来源为“工作 人员考核增发奖金”项目经费,符合财政预算要求,但是以 “先进工作者奖”的名义发放,不符合财政预算批准的项目名 称。二是规范发放项目。制定了局专项考核奖管理办法, 并根据机构改革要求,健全完善了下属事业单位绩效工资分配 和目标责任制考核等方面的制度,通过完善薪酬分配激励机 制,激发广大干部职工的工作积极性和创造性。11 .关于“用公款报销应个人承担的费用”问题整改情况:责令财务部门全额收回已报销人员的注册会计 师考试费1565. 36元,已及时上缴国库,对报销人进行了批 评教育。今后将严
8、格执行财经纪律,规范公用开支范围审批程 序,杜绝用公款报销应由个人承担的费用。12 .关于“公务接待不规范”问题整改情况:一是严格规范公务接待活动。严格执行中央 “八项规定”、省市“28条办法”和“六项禁令”,进一步 加强公务接待管理。二是严格财务审批把关。所有公务接待活 动都必须严格按照公务接待相关规定,规范审批程序。三是规 范报销凭证。公务接待费用必须经市政务数据办协同应用平台 报销,凭证应当包括财务票据(含用餐清单)、派出单位公函 和公务接待申请单、公务接待报销单,否则不予报销。13 .关于“下属单位在工作交流活动中,存在接待无审批单、公函等公务接待不规范情况”问题整改情况:一是规范接待
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