物资采购管理制度范文5篇.docx
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1、物资采购管理制度范文5篇第一篇:物资采购管理制度物资采购管理制度第一章总则第一条目的:为强化公司对物资采购的管控力度,规 范物资采购管理及采购实施流程,降低采购成本及风险,特 制度本制度。第二条 使用范围:本制度适用于陕西中林建设有限公 司以及下属项目部第二章采购管理及人员职责 第一条 采购管理部门的主要职 责:(一)项目部:负责采购计划的收集、汇总、审核、到 货出入库手续及结算工作。(二)总经理室:负责采购计划的审批。(三)物资设备部:负责物资采购的实施。第二条项 目材料员职责(一)对经过项目审批的采购计划、紧急采购单报送公 司物资设备部材料员,由物资设备部实施物资采购。(二)监控采购计划执
2、行进度,积极联系公司物资设备 部确保及时供应。第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格 遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作。第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照 预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过 审批购申请部门人员对物资验收入库登记,并在采购申请部 室办理完物品领取登记后,建立好使用台账。第八条凡未经审批自行采购物品,采购点不能提供办公 室签批的“物品采购计划单”,财务室一律不得报销。第三章物品管理第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则,实行报 领制度,由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记, 领用人员需注明领用日期
3、、用途、数量等内容。办公室物资 管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公 室主任,并在场务会上通报。第十条采购的各种物资只能用于办公室工作和服务,不 得私自使用或送、借他人使用。第十一条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到 人的管理办法,所有固定资产由财务室建档立帐,逐一清点 编号造册。第十二条人员调动或离退休后,应自觉交清个人经管使 用的公用物品,不得私自占用或故意损毁。第十三条因个人原因,造成领、借用物品丢失、损坏的, 由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁、 被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。第四篇:物资采购管理制度海量管理资源免费下载:管理资源吧(http:
4、/www. xiexiebang. com)物资采购管理制度一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部 门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放 使用等管理工作。三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购 各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法 规,执行本公司采购控制程序的有关规定。2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资:钢材、水泥、商品舲、设备。主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、 管材
5、、电线电缆等各类地方材料。辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。3、材料采购计划编制:A、工程项目需用材料清单。B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表), 在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及 供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按 物资种类报送质量科组织采购。C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策 划,分别编制材料采购计划。D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负 责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由 各施工项目部负责组织实施。E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到 合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资
6、安全存放。海量管理资源免费下载:管理资源吧(http:www. xiexiebang. com)4、材料采购合同(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办 检查监督。(3)材料采购合同必须符合经济合同法有 关规定,尽量采用国家标准合同文本。(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各 单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管 领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部 门在一年内不得使用。5、材料的验证(1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织 质检员不定期的到分承包方(供方)货
7、源处进行验证,发现 问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货, 这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的 依据。(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方) 物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减 轻本公司履行合同责任。(3)材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负 责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派 的仓库保管员验证、负责。(4)材料进货验证必须按合同条款进行,根据分承包 提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工 地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行生 产和服务提供控制程序及过
8、程和产品测量和监视程序。(5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验 室。根据复试检验报告作好有关标识工作。(6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作 出不合格品的处理工作,并按不合格品控制程序进行控 制。第五篇:物资采购管理制度第一章物资采购管理制度第一条目的;为了加强公司各部门、公司及其所属各单 位的生产经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升 公司采购工作效率,使之更好的为公司各部门提供物资供应 保障,根据公司产业发展的实际需要,特制定本制度。第二条定义:物资采购管理就是对全公司的生产、销售、 使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登 记等全过程的控制。第三条适
9、用范围:天润建司各部门均依照本制度执行。第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执 行机构;公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员,应 当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和 业务能力,采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种 管理制度、采购管理流程,本着服务公司生产和销售的宗旨, 忠于职守,廉洁自律。第六条公司办公室负责公司办公资产(办公设备、办公 用品)的采购和管理,办公资产的采购和管理要专人负责, 专人审核。第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审 核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。第八条公司财
10、务总监负责对采购计划的审批,确保采购 行为的合理和采购资金的落实。第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是:、收 集全公司各部门、公司的物资、设备(公司集中控制的)采 购需求,编制各期采购计划,上报公司财务总监审批并执 行;、广泛收集各物资的供应商信息,建立供应商名录并及 时更新;对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物 资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析, 给予资信等级鉴定,明确合格供应商(各种大宗、长线物资 确定二到三家),作为公司物资采购的主要、优先采购对象 (若非特殊原因,不得在合格供应商外采购)。3、按时完 成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为
11、各用户提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种 规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见,改进不足。、 组织大宗、长线物资的采购招标工作,签订采购合同、协议 并负责执行。第十条财务总监的主要职责是:审核、批准采购计划,安排采购资金,对采购计划的充 分性、必要性以及采购资金的落实负责;参与物资采购招标 工作,监督采购招标工作的合理性和经济性。第十一条公司审计部的主要职责是:对公司各采购合同、协议进行事前审计;检查、监督采 购部门的供应商管理;参与合格供应商鉴定;参与、监督采 购招标工作,保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合 法性和经济性负责,维护集团利益。第十二条采购部门(公司采购中心
12、、公司办公室)的权 限是:审核公司各部门、公司的物资、设备需求,有权要求各物资、 设备需求单位按时提供需求计划;有权否决、修正不合理或 不必要的物资、设备需求申请;有权对公司的物资使用情况 进行检查;有权对供应商进行考核。第十三条财务总监的权限是:审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划,结 合公司财务状况,有权对采购计划进行调整;有权监督采购 计划的落实情况;有权监督采购招标工作;审批单项支出不 超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第+四条公司审计部的权 限是:有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核,提出修 正意见;有权参与、监督各采购招标
13、工作;有权参与供应商 鉴定并提出评审意见;有权监督、检查有关单位的供应商的 管理情况;有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意 见和建议。第十五条公司规定,凡交易金额达到或超过人民币五千 元的,必须签订采购合同、协议:交易金额达到或超过人民 币五万元的,必须实行招标采购。第十六条物资、设备需求的申请:公司各部门、公司需要购买物资、设备,凡属于公司集 中采购的,应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划; 对零星采购需求,应按规定提前提出书面申请,明确需求物 资、设备的种类、品种、规格、到货时间,不能明确的事项, 要加以说明,报公司采购中心、公司办公室登记审核。第十七条采购计划的编制和审核:公
14、司采购中心、公司办公室收集采购需求后,按、季度、 月度编制公司物资、设备采购计划,报公司财务总监、公司 总经理审核批准;对于应急的零星采购需求,应填写临时采 购申请单,报公司财务总监审批。第十八条采购计划的批准公司财务总监在收到各期采购计划后,应复核物资、设 备的需求情况,结合公司财务状况,对各期采购计划进行审 核、调整,固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的, 报公司总经理批准;及时组织资金,确保批准后的计划落实。第十九条确定采购方式的原则本着成本优先的原则,采购执行部门在开展供应商选 择、价格调查、合同会签、交易等进程时,应优先采用电话、 传真、互联网等方式交流,最大限度地降低采购成本
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