2021年度部门决算说明.docx
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1、2021年度部门决算说明一、部门/单位基本情况(一)部门/单位职责(1)贯彻执行法律、法规、规章和清华大学、海淀区人民政府 的决定、命令、指示,保证上级下达的各项任务顺利完成。(2)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,统筹辖区 公安、城管、税务、卫生、工商等区职能部门派出机构,督促、检 查工作开展落实情况,组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主 评议。(3)负责街道财政预决算和收支管理,开展辖区税源建设,促 进区域社会经济发展。(4)开展爱国卫生运动,做好环境卫生、环境保护、绿化美化、 门前三包、控烟、垃圾减量垃圾分类等工作。(5)组织社区建设,开展老旧社区改造及社区基础设施建设工 作。
2、(6)制定本辖区社会综合治理规划并组织落实,维护社区环境 秩序,开展流动人口管理、安全生产、社区防火防盗、住宅装修管 理工作。(7)维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。“水利”(款)2021年度决算243,754. 00元,比20算年年初预 算增加97840元,增加67. 05%。主要原因:区拨专项经费。9、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算19,179. 42 元,比2021年年初预算增加19,179.42元,增加100%。其中:“支持中小企业发展和管理支出”(款)2021年度决算19,179. 42 元,比2021年年初预算增加19,179.42元,增加100%
3、。主要原因: 区拨专项经费。10、“商业服务业等支出支类)2021年度决算1,086,000. 00元, 比2021年年初预算增加86000元,增加8.6%。其中:“商业流通事务”(款)2021年度决算1,086,000. 00元,比2021 年年初预算增加86000元,增加8.6%。主要原因:区拨平安建设工 作经费。11、“援助其他地区支出”(类)2021年度决算600,000.00元, 比2021年年初预算减少元,减少70%。其中:“其他支出”(款)2021年度决算600,000.00元,比2021年年 初预算减少,增加70虬 主要原因:按照区精神减少支援经费。12、“灾害防治及应急管理支
4、出”(类)2021年度487,728. 65元, 比2021年年初预算减少2531. 35元,0. 52%O其中:“应急管理事务”(款)2021年度决算487,728.65元,比2021 年年初预算减少2531.35元,减少0.52%。主要原因:按预算执行。13、“其他支出“(类)2021年度决算11,839,115.99元,比2021 年年初预算增加19,179.42元,增加100%。其中:“其他支出“(款)2021年度决算11,839,115. 99元,比2021 年年初预算减少385104.01元,减少3.15也 主要原因:响应上级号 召,节约开支。七、2021年度一般公共预算财政拨款基
5、本支出决算情况说明(一)2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27,955,463. 15元, 占本年支出合计的35.55%,同2021年年初部门预算安排一般公共预 算财政拨款基本支出相比,增加622523. 98元,增长2. 28%。主要原 因:增加民政退休去世人员丧葬费、抚恤金,调整民政退休人员退 休金及各项补贴。(二)2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“工资福利支出”(类)2021年度决算19,945,911. 75元,比 2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 171161.92元,减少0.85%。主要
6、原因:人员减少。(1)“其他工资福利支出”(款)2021年度决算19,945,911.75 元,比2021年年初预算减少17n61. 92元,减少0. 85%O主要原因: 人员减少。2、“商品和服务支出”(类)2021年度决算1,943,573.79元, 比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 180900. 71元,减少8.52%。主要原因:相应政府号召,节约开支。(1)办公费2021年度决算373,069.55元,比2021年年初预 算减少484580.45元,减少56. 5%。主要原因:相应政府号召,节约 开支。(2) “水费”(款)2021年度决算60,928.20元
7、,比2021年年 初预算增加60928. 2元,增长100虬 主要原因:增加支出。(3) “电费”(款)2021年度决算97,575. 06元,比2021年年 初预算增加97575. 06元,增长100虬主要原因:增加支出。(4) “邮 电费”(款)2021年度决算121,638. 20元,比2021年年初预算增加 121638. 2元,增长100%。主要原因:增加支出。(5) “维修(护)费”(款)2021年度决算424,497. 41元,比 2021年年初预算增加424497.41元,增长100虬主要原因:增加支 出。(6)“委托业务费”(款)2021年度决算487,728.65元,比20
8、21 年年初预算减少253L35元,减少0.52%。主要原因:按预算执行。(7) “工会经费”(款)2021年度决算43,200. 00元,比2021 年年初预算减少167262元,减少79. 47%。主要原因:减少活动经费。(8) “其他交通费”(款)2021年度决算1,061.00元,比2021 年年初预算增加1061元,增长100机 主要原因:增加支出。八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出241,719. 74元,占本年 支出合计的0. 31%o同2021年年初部门预算相比,增加24171
9、9.74 元,增长100%。主要原因:上级拨临时性专项经费。(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“其他支出(类)2021年度决算241,719.74元,比2021年 年初预算增加241719. 74元,增长100%。其中:“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算241,719. 74元, 比2021年年初预算增加241719. 74元,增长100机 主要原因:上级 拨临时性专项经费。九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明(一)2021年政府性基金预算财政拨款基本支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出0元,占本年支出 合计的0虬同2021
10、年年初部门预算安排政府性基金预算财政拨款基 本支出相比,增加0元,增长0虬 主要原因:无。(二)2021年政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况1、“工资福利支出”(类)2021年度决算0元,比2021年年初部 门预算安排政府性基金预算财政拨款支出增加0元,增长0虬主要原 因:无。(1)“其他工资福利支出”(款)2021年度决算0元,比2021年年 初预算增加0元,增长0%。主要原因:无。2、“商品和服务支出”(类)2021年度决算0元,比2021年年初 部门预算安排政府性基金预算财政拨款支出增加0元,增长0虬主要 原因:无。(1) “办公费”(款)2021年度决算0元,比2021年年初预算
11、增加0元,增长0%。主要原因:无。十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计36,462. 00元,国 有资本经营预算财政拨款支出总计36,462. 00元。(8)开展计划生育、拥军优属、人民防空、防汛、社会保障、 困难救助、劳动监察等民生工作。(9)整合社区资源,做好完善社区服务各项工作。(10)加强辖区精神文明建设,开展群众文化、体育活动和社区 教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制、道德宣传教育, 组织居民参与社会公益活动。(11)指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥 社区代表会议作用,及时向上级反映居民的意见和要求。(
12、12)在职责范围内做好服务学校世界一流大学建设的其它各项 工作。(13)完成学校和区政府交办的其它任务。(二)部门决算单位构成/单位内设科室构成北京市海淀区人民政府清华园街道办事处1家。根据上述职责, 清华园街道党工委、办事处综合设置6个内设办公室、1个综合执法 队、2个直属服务中心。(综合保障办公室、党群工作办公室、平安 建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、 综合执法队办公室、政务服务中心、养老服务中心)二、2021年收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计84,120,251.63元,其中:本年收入 79,605,002.99元,使用非财政拨款结余0元,年初结转
13、和结余 4,515,248.64 元。2021年度支出总计79,589,766. 84元,与2021年年初部门预算 支出总计相比,增加.61元,增长40.61%。主要原因:区拨临时性 专项经费,其中包括增设居民区电梯改造经费、残疾人专项经费、 第七届人口普查经费、疫情防控专项经费等。三、2021年度收入决算情况说明2021年度本年收入合计80,309,087. 99元,具体情况如下:(一)财政拨款收入79,605,002. 99元,占本年收入合计的 99. 12%o收入情况:主要为财政拨款收入,包括一般公共服务支出、 国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等。(二)上级补助收
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