2019年度妇联部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、2019年度妇联部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况(包括部门财政供养人员编制数、实 际在职人数、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。区妇联现有领导班子2名,其中主席1名,副主席1名。 在职在编干部2名(其中1名改任非领导职务),政府雇员1 名。按有关要求,区妇联不设内设机构。主要职能及重点工作 计划如下:1、根据党的中心任务,指导全区各级妇联依据中华全国 妇女联合会章程和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作, 联系团体会员,并进行业务工作指导。2、组织、协调、指导全区妇女开展“双学双比”、“巾帼 建功”、“五好文明家庭”、“两型家庭”、“勤廉书香家庭”、 “最美家庭”、“
2、平安家庭”、“示范妇女儿童之家” “婚调 委”等创建活动。3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精 神,全面提高素质,促进妇女人才成长。4、加强与社会各界的联系,协调和维护妇女儿童合法权益, 推动社会各界为妇女儿童办好事、做实事。5、调查研究全区妇女儿童的情况、问题,及时向区委、区政 府反映情况,提出意见和建议。6、致力提高妇联干部的整体素质,加强妇联干部队伍建设、 妇联组织建设和妇联阵地建设,增强妇联组织的凝聚力和战斗 力。7、团结和带领全区各族各界妇女在社会主义物质文明建设和 社会主义精神文明建设中发挥积极作用。8、完成区委、区政府和上级妇联部署或交办的其它工作任务。(二)部门
3、年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向 和主要内容、涉及范围等。1、收入支出预算安排情况。2019年年初预算数213.8万元,其中,一般公共预算拨款 213.8万元,收入较去年增加6.87万元,主要是人员工资调标, 公共预算拨款增加。2、收入支出预算执行情况。2019年年初预算数213.8万元,其中,工资福利支出 107.76万元,商品和服务支出19.29万元,对个人和家庭的补 助27.76万元,项目支出59万元。支出较去年增加6. 87万元, 主要是人员工资调标,工资福利支出增加。.二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤 其是“三公”
4、经费的使用和管理情况。2019年年初预算数为205. 93万元,是指为保障单位机构运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津 贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置费等日常公用经费。2019年“三公”经费支出预算数为0万元,支出决算数为 0万元,未使用三公经费。比2018年无增减,原因为认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求,严格 控制“三公”经费开支。(二)项目支出1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总 投入等情况分析。2019年年初预算数为59万元,是指单位为完 成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:芙 蓉
5、区婚姻家庭调解委员会工作经费专项6万元,主要用于聘用 专业调解员,开展婚姻调解工作,促进家庭稳定等方面;妇儿 工委工作经费专项4万元,主要用于完成市妇儿工委相关工作 任务及工作调研,推动新一轮规划实施等方面;妇联系列活动 宣传及表彰经费专项21万元,主要用于开展妇女儿童系列活动, 大力加大宣传力度,倡导男女平等,在各个节点举行各项活动 等方面;儿童早期发展项目实施督导经费专项26万元,主要用 于促进全区项目点儿童早期教育发展等方面;兼挂职主席工作 经费专项2万元,主要用于保障兼挂职副主席办公需求、提升 妇联队伍整体能力等方面。2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。部分 指标尚有结余,
6、使用情况良好,无浪费情况。3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制 订及执行情况。制定了部门资金管理制度、严格按照制度执行。三、部门项目组织实施情况(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。项目调整、招投标等情况经过班子会讨论通 过完成。2019年,区妇联通过政府采购的形式确定两家儿童早 教专业社会组织(长沙市家和源家庭关系指导中心、长沙市零点 智能青少年成长服务中心)对12个ECD项目点进行运作管理, 项目执行时间一年,即2019年9月1日-2020年8月31日,项 目总金额为24万元,实际支付金额为237300元。长沙市家和源 家庭关系指导中心负责服务
7、6个项目点,定价总金额为118500 元,长沙市零点智能青少年成长服务中心负责服务其他6个项目 点,定价总金额为118800元,两家社会组织都已签订采购合同。 根据合同条款,尾款47460元未支付,于2020年8月项目到期 评估合格后支付。(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。区妇联成立了部门专项组织实施小 组,使专项组织实施合理规范,并加强了日常检查监督管理。四、资产管理情况部门资产的配置、管理、处置等综合情况严格按照财务制 度执行。制度建设、管理措施、配置处置的程序依据相关政策 进行管理。五、部门整体支出绩效情况部门整体支出的经济性,对成本(预算)控制
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