用友软件最全ERP流程图.pdf
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1、业务编号流程适用范围、销售部分:(一)销售合同管理流程:SA-001SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限具/、体工流程岗位销售助理总调室财务项目核算员销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录系统操作权限录入、审核、关闭录入、审核录入相关部门或岗位销售助理总调室调度人员财务项目核算员销售业务员存货项目增加存货、产品结构增加存货档案、产品结构客户签订销售合同增加项目目录产品是否存在Y Y-录入销售订单作1 1发货审核销售订单1 1T物料需求关闭销售订单1 1销售部门销售业务员 签订销售合同(参见公司合同审批流程)。所有的销售订单必须填
2、写销售合、同审批单(见表:PR-SA-01PR-SA-01),进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根据 订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构;根据 销售合同审批单 上总调室增加的存货档案、产品结构情况【总账】模块增加成本对象项目的项目目录;财务部门项目核算人员 在销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】录入完毕后检查无误后,销售助理在2 2模块中录入 销售订单(见表:PR-SA-02PR-SA-02),、【销售管理】模块对 财务部门项目核算人员 根据销售合同审批单 在【总账】模块增加成本销售订单进行审核;对象项目的
3、 进行项目的统计核算;3 3、总调室调度人员根据审核后的 销售订单在【物料需求计划】模块安排 生产完毕后,4 4、项目目录,以便生产计划及采购计划;产品总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。操作要点:1 1、销售类型(按照产品项)分为五种:车体改装销售机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售系统集成销售重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,五种分类中进行选择。2 2、销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:从以上普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结 算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普
4、通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货)程。直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务(例,需分次、跨月进行结算、开发票,分批结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分期收 款业务处理流女口:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清楚。从以上(二)普通销售流程:S
5、A-002SA-002业务名称普通销售业务编号:号 PR-SA-002PR-SA-002:业务编号流程适用范围相关岗位及权限具/体工无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业 务岗位销售助理系统操作销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知权限录入、审核、复核总调室调度人员库房记账人员材料成本会计应收往来会计销售管理模块中录入发货单库存管理模块中销售岀库审核确认存货核算模块中记账、制单应收账款模块中结转收入、应收往来核算增加、审核审核记账、制单审核、核销、制单相关部门或岗位销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来 会计客户收货审核岀库护填写销售订单合
6、同签定,相关项目及存货目录已增加完毕。销售发票通知结转销售1 1成本参照销售订单生成发货通知销售岀库单审核销售订单、复核现结应收账款收款收款单制单1 1、销售业务员与客户签订销售合同,销售订单并审核。2 2、产品生产完毕完工入库后,(见表:PR-SA-03PR-SA-03);流销售助理依据签审完毕的 销售合同审批单 在【销售管理】模块录入总调室调度人员在【销售管理】模块根据 销售订单生成销售发 货通知单3 3、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单 审核状态,对已审核的|销售发货通知单 在【销售管理】模块中根据 销售发货通知单 生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04PR-SA-04)
7、,进行 复核处理;4 4、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通 发票,并在【应收账款】模块中对 销售开票通知单 进行审核处理,形成应收账款往来;5 5、【销售管理】模块中审核后的 销售发货单通知单 自动传递到【库存管理】模块生成销售出程描库单。实物出库后,库房记账人员根据将销售出库单(见表:PR-SA-05PR-SA-05)(一式三联,库房 保管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在【库存管理】模块对|销售出库单述进行审核,材料成本会计在【存货核算】模块对 销售出库单 进行单据记账,系统自动结转 销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结
8、转凭证。操作要点:1 1、销售发货分三种情况:机加产品发货:由总调室调度人员 先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行 组装。组装完成后,凭 总调室调度人员下达的销售发货通知单 由机加工程部发货。总调室调度人 员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户(代出门证),分别由财务部确定是否已经收款;由 机加车间工程部进行发货,实物出库后,机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给 客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确 认后回执的销售发货通知单,在【销
9、售管理】模块中对|销售发货通知单-进行审核;车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据 销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联财务部、总调室、销售 部、客户(代出门证)、生产车间,由财务部确定是否已经收款;总调室进行通知发货,在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单 回执给销售部门作为索要欠款的依据;给 客户作为 出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的中对销售发货通知单进行审核;材料、商品销售发货:总调室调度人员在【销售管理】模块根据 销售订单生成销售发货通知单,进 行打印一式五联,财务部、总调室、销售部、
10、客户、库房保管调室通知库房保管人员发货出库,实物出库后,,由财务部确定是否已经收款;总库房保管人员在销售发货通知单 上进行签字确认;销售发货通知单,在【销售管理】模块销售发货通知单 回执给销售部门作为索要欠款的依据:给 客户作为岀门依据。总调室调度人员依据 经各部门签字确认后回执的 销售发货通知单,在【销售管理】模块中对 销售发货通知单进行审核;2 2、在填制销售发货通知单时,对于销售类型为车体改装的业务单据,需要在表体录入对应成本对象项目(合同号)。重点提示:。销售部不进行收款结算,所有的开票通知无论是否收款,销售部门都直接在【销售管理】模 块内进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应
11、收账款)款模块依据财务收款流程进行结算处理。对于客户不要发票的销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理,由财务部根据收款情况在应收账销售发货通知单普通销售业务财务核算处理:业务流程销售发货系统操作销售发货通知单进行审核财务核算处理借:产品销售成本-二级科目同步流转单据发货通知单商品销售成本-二级科目贷:库存商品销售开票销售开票通知进行复核,应收账款进行审核。借:应收账款-xx-xx客户开票通知单贷:产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限(三)、分期收款销售业务:编号:PR-SA-003PR-SA-00
12、3SA-003SA-003业务名称分期收款销售业务分期收款销售业务管理对于当月产品发岀或跨月多次发岀后,本月不能全部结算,需要跨月分期进行开票、结转收入成本岗位销售内勤总调库房财务成本核算财务往来系统操作销售订单录入、销售开票通知发货单录入销售岀库审核确认记账、制单计收入账,进行收款权限录入、审核、复核增加、审核审核结转销售成本结转收入、收款客户收货4销售内勤总调室库房财务审核销售岀库.填写销售订单合同签定,相关项目及存货目录已增加完毕。销售发票通知审核销售订单参照销售订单生成发货通知销售岀库单发出商品账/、体工作流程具结转销售成本列收入账、开票、收款结算销售助理依据签审完毕的 销售合同审批单
13、 在【销售管理】模块1 1销售业务员与客户签订销售合同,、录入销售订单并审核;销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。2 2分期收款销售发货单 进行记账,将发出的商品核算成本财务材料成本会计在【存货核算】模块对、库存商品转到发出商品进行管理。销售助理根据实际的收到款项比例在【销售管理】模 块分次开3 3客户根据约定的付款条件进行分期付款。、具销售开票通知单并进行复核处理,通知财务部门进行开 财务往来会计根据票销售助理复核后的销售开票通知单 完。成后在【应收账款】模块中对 销售开票通知单 进行审核处理,形成销售收入;在【应收账款】模块填制收款单,手工开具销售专用发票、销 售普通发票4 4、进
14、行收款核账,生成冲销往来账款业务。财务材料成本会计 在【存货核算】模块根据 销售助理开具的分期收款销售开票通知单 结转对应的 销售成本。5 5、操作要点:重点提示:分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”0对于一次开票,分期收款的业务不适用本范围,而应当采用普通销售流程。分期收款业务下销售开票通知,成。分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例量。(用开票金额十合同总金额)作为开票数必须参照销售发货通知单生成,不允许手工或参照销售订单生分期收款销售业务财务核算处理:业务流程销售发货系统操作分期收款发货单在存货核算模块进行记账,将库存商品转到发出商品账。销售开票销售开票通知进行
15、复核,应收账款进行审核。财务核算处理借:发出商品贷:库存商品借:应收账款-xx-xx 客户贷:产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项分期收款开票通知单同步流转单据分期收款发货单结转成本在存货核算管理系统根据分期收款开票通知单进行记账借:产品销售成本-二级科目商品销售成本-二级科目贷:发出商品(四)、直运销售业务编号:PR-SA-04PR-SA-04SA-004直运销售业务业务名称业务编号业务流程简述直运销售业务管理(多媒体部门)销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务流程适用范围岗位系统操作权限相关岗位及权限销售内勤销售订单录入、销售
16、开票通知录入、审核、复核财务往来记收入账,进行收款结转收入、收款相关部门或岗位客户销售内勤采购部财务总调室.参照销售订单 生应付账款成采购订单具/、体工作流程合 同签疋,相 关项 目及 存货 目录 已增 加1 1审核订单采购发票填写销售订单采购成本结转销售成本销售发票通知挂账、开票、收款结算宀完销售助理依据签审完毕的 销售合同审批单在【销售管理】模块1 1销售业务员与客户签订销售合同,、录入销售订单并审核;对于直运的物品需要销售部门通知采购部门进行直运业务处理。采购部门根据销售订单生成采购订单,由总调室调度人员进行审核后执行;2 2、客户货物收到后,由 销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生
17、成开票通知,进行复核处理;采购部门从供应3 3商处取得相关的 采购发票,在【采购管理】模块录入;款】模块根据采购发票进行应付账款核算处理;财务往来会计在【应付账 财4 4、在【存货核算】核算采购成本;财务材料成本会计在【存货核算】模块结转直运业务销售成本。务材料成本会计在【采购管理】进行采购结算,5 5、重点提示:。直运销售业务无采购入库、销售发货的处理过程(多媒体商品部分业务可以使用此种处理)订单的业务类型必须选择为“直运销售”。直运业务可以拷贝直运销售订单直接生成直运采购订单,采购订单的类型为“直运采购”,销售直运销售业务财务核算处理:业务流程销售完成系统操作直运销售发票进行复核处理应收账
18、款进行审核。财务核算处理借:应收账款-xx-xx 客户贷:产品销售收入-二级科目 商品销售收入-二级科目 应交税金-应交增值税-销项结转直运采购成本在存货核算管理系统根据 采购发票记账借:库存商品应交税金一应交增值税一:贷:应付账款同步流转单据开票通知单采购发票 进项结转销售成本在存货核算模块对直运 销售发票进行记账借:商品销售成本 贷:库存商品(五)、销售退货业务:销售退货业务SA-005SA-005业务编号业务名称业务流程简述销售退货业务处理销售退货业务处理流程流程适用范围岗位系统操作相关岗位及权限销售助理销售订单、销售退货总调退货审核销售岀库单(红字)库房财务成本核算记账、制单财务往来进
19、行冲款相关部门或岗位具/、体操作流程编号:PR-SA-05PR-SA-05权限录入增加、审核审核结转退货成本往来核销销售助理总调室调度人员库房财务销售发货*销售退货*审核红字销售岀退货成本红字销售发票冲销收入销售订单或发货通知,合同数额较大时 销,单生成销售退货单(见表 PR-SA-06PR-SA-061 1退货业务需要严格的审批程序,销售助理在【销售管理】模块参照原、式五联,经总调、财务、库房)需要总裁批准;审批完成后,货物退回公司后,由售助理对销售退货单进行审核处理。如果是已开发票的退货,销售助理在【销售管理】模块根据 销售退货单开具红字开票通知,进行复核处理。2 2、财务往来会计在【应收
20、账款】模块冲销客户欠款或付款;块核算退货成本。3 3、材料成本会计在【存货核算】模操作要点:1 1 未开票前退货:填制退货单,【销售管理】一【业务】一【发货】一【销售退货单】销售退货单参照销售发货单生成,参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可,开票数量为冲减后的数量。2 2、开票后退货处理:填制退货单,【销售管理】一【业务】一【发货】一【销售退货单】填制红字发票,【销售管理】一【业务】一【开票】一【红字销售普通发票】参照原有合同录入退货单,根据退货单开具红字销售发票,冲原有应收账款。对冲应收账款,【应收账款】一【业务】一【日常处理】一【转账】-【红票对冲】财务往
21、来 会计在应收账款进行红蓝票对冲,自动对冲开票后的退货。3 3、退货退票退款处理:开票后的退货,参照原有合同进行退货单录入,根据退货单开具红字销售发票。退款时,可以对红字销售普通发票进行现结处理,也可在应收账款中进行付款处理。4 4、返利与换票业务退补业务:只是涉及销售金额的调整,没有销售产品的出入库管理,即在添加销售开票通知 单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为金额并不生成销售出库单。对于返利的业务,可直接根据返利额开具红字发票并标记为对于需要换开的发票,可先开具与原票金额相反的发票将其冲销,然后再开具内容正确的发票,并标记为退补”。退补”。并标记为 退补”;退补”标志的发货、发票
22、记录只会调整销售退货业务财务核算处理:业务流程销售退回系统操作红字销售发票进行复核处理应收账款进行审核。财务核算处理借:应收账款-xx-xx 客户贷:产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项同步流转单据红字开票通知单结转销售退货成本在存货核算模块对红字销售发票进行记账借:商品销售成本退货单贷:库存商品、采购部分(一)采购计划编号:号 PR-PU-06:PU-001米购计划编制业务名称业务编号业务流程简述总调室根据审核确认后的销售订单、物资需求订单,综合考虑库存结存、损耗率等运算因素,进行 规划生产计划,采购计划,进行下达生产订单。流程适用范围采购计划、生产订单编制
23、相关岗位及权限岗位系统操作权限车间设计员需求录入总调室规划运算录入、审核、记账车间主管审核确认相关部门或岗位库房记账车间设计员总调室销售部门具/、体工作流程1 1、销售业务员在与客户达成协议后,手工填写销售合同审批单进行各部门合同会审。总调室调生产订单(见表:度员接到销售订单后,对车体改装项目直接在【物料需求计划】中录入PR-PU-02PR-PU-02),同时给车间下达任务通知单(见表:PR-PU-01PR-PU-01)(预测项目用料)。2 2、车体改装项目的生产是以订单生产方式,订单确认后需由车间设计人员计算每个项目的物料需求。车体改造车间、系统集成车间主任在接到总调室调度人员的任务通知单后
24、,车间设计人员计算项目生产所需的物料,手工填制 用料预测单(见表:PR-PU-03PR-PU-03),经部门经理审批 后二总调室调度人员在【物料需求计划】模块中录入 用料预测单。3 3、机加产品生产需求,由总调度室根据库存量进行管理。总调室在描 运算,对低于库存量的产品,总调下达生产任务,直接在机加车间接到生产订单后,由车间进行算料,手工填制总调室调度人员在【物料需求计划】模块中录入【物料需求计划】系统中进行【物料需求计划】中录入生产订单。用料预测单,经部门经理审批后,交用料预测单。4、生产车间日常消耗品需求统一报库房(工具库),库房管理人员根据实际的库存量提岀采购请 购,补充库存需要。库房管
25、理人员手工填制请购单,交总调室,经总调室审核后,由采购人述 员在【采购管理】模块填制 采购请购单(见表:PR-PU-04PR-PU-04),直接作为采购的依据,不参加 MRPMRP 运算。5 5、总调室调度人员以车间设计人员提出的用料预测、库房提出补库申请、已经确认后的销售订单作为 MRPMRP 需求来源,综和考虑库存管理模块存货库存现存量、存货安全库存量、存货置前 期、定额损耗率等因素,在【物料需求计划】模块进行6 6、总调人员根据系统规划产生的MRPMRP 运算,由系统进行规划展开。采购计划(见表:PR-PU-05PR-PU-05)进行适当调整,经部门经理审核(半成品、产成品),系统根(车
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