内部管理体系审核记录表(试验).docx
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1、湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称:南益高速公路第六合同段受审部门:试验室 部门负责人:王正燕审核日期:核内容 标准标、 (手册条款)检查表审核 记 录评估试验检测管理1、查是否建立并实施试验检测管理制度、仪港设 备管理制度和仪器设备操作规程?2、查试验室母体资质及授权是否有效?(资质申 请、批复资料)3、查人员配备是否满足要求?4、查试验检测设备的配置是否满足规苑、合同及 施工要求?(检测仪器设备一览表)5、查是否对检测设备按规定进行检定、自校?(仪 港设备台账、检定周期表.检定计划、桧定记录.检定证 书,自校计划、白校规程、白校记录)6、查是否
2、对检测设备进行维护和保养?检测设备 状态是否完好?是否进行状态标识?7.查是否按规定实施项目试验和检测?审核人:审核组长:湖南路桥建设集团有限责任公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称:南益高速公路第六合同段受审部门:试验室 部门负责人:王正燕审核日期:核内容 标准标、 (手册条款)检查表审核 记 录评估试验检测管理8、查样品管理是否符合相关规定?(收样人样品 登记表,样品标识签3.“未检、在检、检毕、树样二 用样期不少于15天,样品处置应在登记表中注明,帐物一致.)9、查标养室养护条件温湿度是否符合要求? 20 2T.湿吱95%以上)温湿度监控记录是否连续、 完整?10、查是否建立仪器设备运行记录?(记录的真 实完整性,使用人的能力资格)II、查是否建立运行检查计划和记录?12、查检测报告、检测资料的管理是否符合相关 规定?审核人:审核组长:注:“评估”栏:符合轻微不符合,严重不符合X。(有不符合时,要记录证据,并要求受审部门当事人签认。)
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