汽车内饰件产品生产一致性控制计划.docx
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1、汽车内饰件产品生产一致性控制计划(内饰件产品)目录第一章生产一致性控制总则第二章产品涉及的标准第三章 产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定第四章 试验设备、人员的控制要求第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定引用文件附表一 汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目附表二 汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表 附表三 汽车内饰件COP 一致性控制项目表第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定1、生产一致性控制计划的编制和申报技质部负责编制汽车内饰件生产一致性控制计划并归口管理,其它相关部门协助技质部共同完成,技质部编
2、制完成后经公司内部 按照文件/资料控制程序CQ/XY-GLHB-12-2014的规定实施审批 后上报认证机构,待认证机构的主管工程师确认后下发至相关部门 执行。2、生产一致性控制计划的变更一致性控制计划发生变更时,公司应向认证机构进行申报,具体工 作流程由相关部门将变更内容上传到技质部,技质部整理汇总后将 资料上报认证机构,申报的内容包括:1)变更的项目;)变更前后的内容说明;2 )认证机构对于相关变更的批准;)变更前后的试验/验证(确认)报告;5)变更后的一致性控制计划书。公司一致性控制计划变更的情况应包括一致性计划主要内容的变 更,控制方法控制要求的变更、组织机构或管理架构的变更以及公 司
3、对于这些变更影响生产一致性的分析说明等。生产一致性计划的变更,除涉及汽车内饰件产品试验或检查、关键 件以及产品的一致性和与标准的符合性的项目需事先向认证机构申 报外,其他项目如:一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的 变更、生产不一致追溯和处理措施的变更等,可在生产一致性执行 报告中向认证机构每年提交一次说明。凡生产一致性控制计划发生 变更的,除在执行报告中进行变化说明外,公司还应另提供一份新 版本的生产一致性控制计划。3、生产一致性控制计划的执行1技质部负责组织相关部门对上一年度生产一致性控制计划 的实施情况进行总结,编制生产一致性控制计划年度执行报告 提交认证机构核查。3.3 本控制计划
4、涉及的相关资料、文件按文件/资料控制程序 CQ/XY-GLIIB-12-2014进行管理并归档。3.4 本控制计划规定的质量记录按质量记录控制程序CQ/XY- GLHBT3-2014进行填写、保存。3.5 本控制计划所有引用程序以最新版本为准,每年进行一次有效 性确认,如有重大变化向认证机构提出申请。第六章 制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定1、公司内部发现的产品不一致追溯流程本公司内发现认证产品不一致时,如何落实在认证机构的监督下采 取一切必要措施,己尽快恢复一致性的规定及相关的处理和追溯的 规定见表1:序号不一致情况发现部门处置部门恢复一致性措施追溯及处理措施1工厂信息不一
5、 致办公室技质部向认证机构申报变更由供销部门调查确认后更换包装2与产品有关的 法律法规不一 致技质部技质部质量负责人向认证机构申报 变更1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、由技质部查明相关法律法 规的执行时间,并通知供销部 门召回或更换产品。3关键原材料供 应商不一致生产部技质部供销部库房技质部质量负责人向认证机构申报 变更或更换为与 申报一致的关键 原材料1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、由发现部门通知技质部处 置,技质部按照产品标识和 可追溯性控制程序的规定追 查以往产品,如发现有类似情 况需更换关键原材料或者封 存产品待变更批准后生产和 销售。如以流入市场需召回产品或前往更换关键原
6、材料。4产品结构不一 致生产部技质部技质部质量负责人向认证机构申报变更1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、由生产部将以生产的产品 封存,对已销产品由供销部召 回并封存,待变更批准后生产 和销售。5技术参数 不一致公 司 内 检 测技质部生产部技质部生产部供销部返工、调整重新 检测后合格。1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、技质部按照不合格品的控 制程序、产品标识和可追溯 性控制程序、产品例行检验 和确认检验控制程序执行。向认证机构申报 变更由发现部门通知技质部处置, 技质部按照产品标识和可追 溯性控制程序的规定追查以 往产品,由生产部将以生产的 产品封存,对已销产品由供销 部召回并封存,待
7、变更批准后 生产和销售。质 量 监 督 抽 查相关监督检测机构技质部质量负责人立即组织相关人 员,查明该产品 的不合格原因, 并制定详细的整 改计划,并将整 改措施报认证机1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、技质部按照不合格品的控 制程序、产品标识和可追溯 性控制程序、产品例行检验 和确认检验控制程序执行。构3、对确认当批生产或前几批 生产的产品有不合格产品,企 业应召回该批或几批生产的 不合格产品,并按照不合格 品的控制程序进行处理,不 得将不合格产品卖给消费者。6关键原材料产 品不一致技质部技质部供销部退换关键原材料产品1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、由发现部门通知技质部处 置,技
8、质部按照产品标识和 可追溯性控制程序的规定追 查以往产品,如发现有类似情 况需整理封存,由供销部与供 应商进行沟通更换关键原材 料产品。如以流入市场需召回 产品或前往更换关键原材料 产品。7生产中产品的 不一致生产部技质部生产部技质部返工、返修后重 新检测1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、技质部按不合格品的控制 程序,产品标识和可追溯性 控制程序的规定追查。8销售中产品的 不一致供销部技质部生产部供销部退换产品1、暂停不一致产品的生产及 销售。2、技质部按产品标识和可追 溯性控制程序的规定追查。 对已流入市场的产品需召回。2 、对交付或开始使用后发现的产品不一致追溯流程:当产品型号规格与外
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