第七章采购管理与应付账款管理.pptx
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1、什么是供应链管理?n供应链管理是用于有效集成供应商、制造商、仓库与客户的一系列方法,通过这些方法,使生产出来的产品能以恰当的数量,在恰当的时间,被送往恰当的地点,从而实现在满足服务水平要求的同时,使系统的成本最小化。第九章 采购与应付账款系统2学习要点n了解采购/付款过程的目标和内容n理解采购/付款过程与其他业务流程之间的关系n了解采购/付款过程包含的典型业务场景n掌握采购与应付账款系统的应用流程和功能n掌握采购管理和应付款管理子系统的构成n掌握采购管理和应付款管理子系统的使用 主要内容 第一节 采购与应付账款子系统概述 第二节 采购与应付账款子系统的内部结构 分析 第三节 采购与应付账款子系
2、统初始设置 第四节 采购与应付账款子系统日常处理 第五节 账表输出 第一节 采购与应付账款子系统概述 采购与付款过程是企业物资供应部门取得企业生产经营活动所需要的各种物资,并支付货款的过程。采购与付款过程的目标和内容 与其他业务流程之间的关系 几种典型业务流程场景 采购与付款过程主要由以下环节组成:提出采购请求,授权采购,采购商品,验收商品,存放和保管已验收的商品,为商品付款,退回商品等。它的主要目标包括:n及时、准确地完成采购订货管理,反映和监督采购订单的制订、审核和执行情况;n完成采购的日常业务处理。包括采购入库、采购退货、发票处理、采购结算等日常处理工作;n完成应付账款的核算与管理,包括
3、进行应付账款业务的日常核算,全面反映企业赊购形成的债务状况,从而及时还款,降低信用成本;及时反映和监督采购业务中资金的支出和应付情况,确定合理的中、长期还款计划;及时记录并反映供应商的情况,在保证准时、足量得到供货的同时降低采购成本;一、采购与付款过程的目标和内容一、采购与付款过程的目标和内容n实现其它有关业务的管理。进行供应商管理、价格及供货信息管理、物料对应管理、质量检验管理等工作;n完成采购分析、采购统计工作;打印输出各种需要的台账、报表,将各种信息按照需求传递到其他业务过程。n建立数据传输通道,实现采购管理系统与应付账款系统之间,以及其与库存管理系统、存货核算系统、账务处理系统、应收账
4、款系统等的数据共享。二、与其他业务流程之间的关系 采购与付款过程是企业生产经营过程的重要组成部分。它从销售过程和生产过程得到对各种材料物资的需求情况,结合库存数据,在预算管理过程的控制下,形成有效的采购需求;为库存管理和存货核算提供入库成本、数量等信息;对现金管理过程提出付款请求;向账务核算和分析过程提供采购成本、费用等数据。见PP 174三、几种典型业务流程场景 1现购 2赊购3退货第二节 采购管理与应付账款子系统内部结构分析n采购管理与应付账款子系统内部流程n采购管理与应付账款子系统功能模块一、采购管理与应付账款子系统日常业务处理流程 根据采购货物和发票到达企业的时间和进行处理先后顺序的不
5、同,可以将采购业务归纳为几种情况:n单货同行业务n货到单未到(暂估入库)业务n单到货未到(在途物资)n退货业务 p1761、单货同行的采购业务凭证凭证凭证发票制单(存货核算系统)核销制单结 算制单采购入库单录入(采购/库存管理)采购入库单记账(存货核算)采购入库单审核(采购/库存管理)借:原材料 贷:物资采购借:物资采购 应交税金 贷:应付账款借:应付账款 贷:银行存款采购发票录入(采购管理)录入付款单(应付款系统)审核、记账 (总账系统)付款单(现金管理系统)2、暂估入库(货到票未到)n当月,货到票未到:暂估制单暂估入库单记账暂估制单暂估入库单记账(存货核算)借:原材料 贷:应付账款填制暂估
6、入库单(采购管理)下月发票到下月发票到:蓝字回冲单制单红字回冲单制单填制采购发票(采购管理)采购结算(采购管理)暂估处理(存货核算)借:原材料(红)贷:应付账款(红)借:原材料 贷:物资采购3、在途业务(票到货未到)n如果先收到了供货单位的发票,而没有收到供货单位的货物,可以对发票进行压单处理,待货物到达后,再一并输入计算机做报账结算处理。但如果需要实时统计在途货物的情况,就必须将发票输入计算机,待货物到达后,再填制入库单并做采购结算。4、退货业务处理n入库单已记账n无论是否录入“采购发票”,“采购发票”是否结算,结算后的“采购发票”是否付款,都需要录入退货单。凭证凭证凭证红字发票制单(存货核
7、算系统)核销制单结 算制单退货单录入(采购管理)红字外购入库单记账(存货核算)退货单审核(采购管理)借:原材料(红)贷:物资采购(红)借:物资采购(红)应交税金(红)贷:应付账款(红)借:银行存款(红)贷:应付账款(红)红字发票录入(采购管理)录入收款单(应付款系统)审核、记账 (总账系统)采购业务与系统的对应图采购业务与系统的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等 采购处理 接收商品 财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系统统实实现现流流程程订购订购签定合同签定合同(采购订单)(采购订单)开票开票(采购发票)(采购发票)发货发货(外购入库单)(外购入库单)钩稽钩稽(发票、入库单核对
8、)(发票、入库单核对)凭证制作凭证制作付款付款(付款单)(付款单)采购申请采购申请(采购申请单)(采购申请单)入库核算入库核算 付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知入库通知(收料通知单)(收料通知单)采购采购价格价格控制控制二、主要功能模块 1采购管理子系统的功能模块采购管理子系统采购管理子系统 采购退货处理采购退货处理账表输出、分析账表输出、分析 采购收货、入库采购收货、入库 采购结算采购结算 采购申请管理采购申请管理 系统初始设置系统初始设置 采购订单管理采购订单管
9、理 2应付款管理子系统的功能模块应付款管理子系统应付款管理子系统 核销和凭证处理核销和凭证处理 账表输出、分析账表输出、分析 合同管理合同管理 票据管理票据管理 期末处理期末处理 单据处理单据处理 系统初始设置系统初始设置三、K3中的应用流程第三节 采购与应付账款子系统初始设置 采购管理系统初始化 应付款管理系统初始化 一、采购管理系统初始化n参数设置n录入基础资料n输入期初数据n其他初始设置n启用业务系统(一)参数设置 1.需要设置的参数一般可以分成核算参数和 系统参数两大类。(1)核算参数设置 系统需要设置的核算参数包括以下内容:启用年度和启用期间核算方式库存更新控制(2 2)系统参数设置
10、)系统参数设置系统参数是定义业务操作的基本信息、操作原则和方法。(二)录入基础资料供应链管理涉及到的基础资料主要包括会计科目、核算项目、凭证字、币别、计量单位、仓库和仓位、客户、部门、职员、物料、供应商、结算方式等。其中会计科目、核算项目、凭证字、币别、部门、职员、结算方式等资料的录入参见总账子系统,仓库和仓位资料的录入参见仓存管理子系统,客户资料的录入参见销售管理子系统。(三)输入期初数据为了保证经营运作的连贯性和启用期前、后业务处理的平滑连接,实现初始设置与正常业务的融合,需要将启用期前未完成的业务处理或存在的结余逐笔反映到信息系统中。n在系统设置初始化采购管理初始数据录入功能中,录入启用
11、期前库存物料结余数量和成本。n在系统设置初始化采购管理录入启用期前的暂估入库单功能中,录入启用期前的暂估入库单。(四)其他初始设置通常包括用户权限设置、业务流程设计、多级审核定义等内容。(五)启用业务系统启用业务系统就是将初始化工作中所输入的业务和管理信息进行处理和转化,将其转变为业务日常处理所需的格式,为日常处理提供基础信息、初始数据及管理信息来源。二、应付账款系统初始化n参数设置n录入基础资料n输入期初数据n启用业务系统应付款管理系统初始化 1参数设置 这部分内容主要在系统设置系统设置应付款管理系统参数中设置。包括公司信息、会计期间、科目设置、单据控制、合同控制、核销控制等方面的内容。应付
12、款管理系统初始化 2录入基础资料 n在系统设置基础资料公共资料结算方式中对结算方式进行维护。n在系统设置基础资料应付款管理类型维护中对票据类型、合同类型、偿债等级、现金折扣、担保类型、应付单类型、付款单类型进行维护,以实现不同类型业务的分类管理。n在系统设置基础资料应付款管理凭证模版中定义各种业务类型的凭证模版,包括模板编号、模板名称、凭证字号、科目来源、金额来源、摘要等内容。n在系统设置基础资料应付款管理采购价格管理中可以维护不同供应商、物料、采购批量范围、币种、时间段内的价格和折扣情况。应付款管理系统初始化 3录入期初数据 在启用系统前,需要将还没有进行付款结算的应付账款、应付票据等信息输
13、入系统。4启用系统在成功执行初始数据检查和初始数据对账操作后,就可启用系统以开始日常业务处理。(在财务会计应付款管理初始化中进行初始化检查,对账、结束初始化,方能进行采购业务中的相关业务的操作)第四节 采购与应付账款 系统日常处理采购申请单采购申请单采购订单采购订单收货通知单收货通知单外购入库单外购入库单采购发票采购发票各部门申请采购部门采购通知仓库收货仓库收货财务收到发票一、采购系统日常业务处理1.采购业务流程2.采购三个核心单据采购订单采购订单采购发票采购发票外购入库单外购入库单采购部门仓库部门财务部门采购业务案例介绍采购业务案例介绍-普通采购业务普通采购业务 n采购部崔小燕:1、5日拟采
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- 第七 采购 管理 应付账款
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