ISO9001标准培训资料(让你真正了解什么是质量认证体系,8283.pptx
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1、认证五个阶段认证五个阶段1.第一阶段:培训,职责分配第一阶段:培训,职责分配2.第二阶段:编写文件、试运行第二阶段:编写文件、试运行3.第三阶段:内部审核、正式运行第三阶段:内部审核、正式运行4.第四阶段:模拟审核,提出认证第四阶段:模拟审核,提出认证申请申请5.第五阶段:正式审核,体系维持第五阶段:正式审核,体系维持与不断改进与不断改进第一部分第一部分 文件编写文件编写前言 质质 量量 体体 系系 文文 件件 化化:提提 供供 一一 套套 简简 洁洁 的的 要要 求求 保保 证证 质质 量量 活活 动动 的的 一一 致致 性性 将将 要要 求求 同同 时时 传传 达达 给给 所所 有有 相相
2、 关关 人人 员员 提提 供供 有有 效效 的的 更更 改改 控控 制制 确确 保保 同同 人人 员员 更更 新新 无无 关关 的的 永永 久久 性性 提提 供供 监监 测测 活活 动动 和和 质质 量量 体体 系系 审审 核核前言 文文 件件 可可 以以 以以 任任 何何 媒媒 介介 形形 式式 建建 立,立,如如 硬硬 拷拷 贝贝 或或 电电 子子 媒媒 介介。文文 件件 可可 以以 是是 以以 下下 形形 式式:书书 写写 的的 文文 章章 流流 程程 图图 图图 片片 或或 草草 图图 一一 系系 列列 的的 草草 图,图,图图 片片 或或 照照 片片 录录 音音 带带 录录 像像 带
3、带 等等 等等一般方法 质质 量量 体体 系系 文文 件件 应应 完完 整,整,但但 简简 单单 明明 了。了。关关 键键 词词 是是“KISS”:保保 持持(Keep)它它(It)短短(Short)&简简 单单(Simple)不不 要要 编编 写写 没没 必必 要要 的的 文文 件。件。一般方法 好好 的的 文文 件件 必必 须须 是是:提提 供供 信信 息息 的的 完完 整整 的的 简简 要要 的的 可可 读读 的的 明明 了了 的的 一一 致致 的的 清清 晰晰 而而 易易 理理 解解 可可 控控 制制 的的 修修 改改 应应 被被 明明 确确 标标 识识 的的一般方法 怎怎 样样 开开
4、 始始 建建 立立 质质 量量 体体 系系 文文 件件?确定编写人员确定编写人员 了解了解ISO9001:20000的基本要求和部门运的基本要求和部门运作流程作流程 培培 训训 文文 件件 的的 编编 写写 实实 施施 审审 核核 和和 评评 审审 可可 能能 的的 更更 改改一般方法 质质 量量 体体 系系 为为 组组 织织 服服 务,务,而而 不不 是是 组组 织织 为为 体体 系系 服服 务。务。不不 要要 作作 不不 必必 要要 的的 改改 动。动。一一 定定 要要 考考 虑虑:公公 司司 的的 文文 化化;运运 作作 的的 哲哲 学学;业业 务务 的的 性性 质质;市市 场场 的的
5、环环 境。境。文件控制要求 一一 般般 规规 则则:适适 当当 的的 文文 件件 应应 出出 现现 在在 适适 当当 的的 地地 方,方,适适 当当 的的 时时 间。间。文件具有如下价值(记录是一种特殊类型的文件):文件具有如下价值(记录是一种特殊类型的文件):1.满足顾客要求和质量持续改进满足顾客要求和质量持续改进 2.提供适宜的培训提供适宜的培训可以作为培训教材可以作为培训教材 3.具有重复性和可追溯性具有重复性和可追溯性 4.提供客观证据提供客观证据 5.评价质量管理体系有效性和持续适宜性评价质量管理体系有效性和持续适宜性 6.在同一时间内向大众传播一致的信息在同一时间内向大众传播一致的
6、信息 7.节省时间,不需要对方法和过程每次都进行说明节省时间,不需要对方法和过程每次都进行说明 8.可以作为记录和备忘录可以作为记录和备忘录 9.有助于输出的一致性有助于输出的一致性 10.提供沟通的渠道和实施的方法提供沟通的渠道和实施的方法程序文件举例说明程序文件举例说明1内部审核控制程序内部审核控制程序1.目的目的验验证证公公司司QMS运运行行是是否否符符合合ISO9001:2000的的要要求求,是是否否得得到到有有效效实实施与保持,并寻找可以改进的机会。施与保持,并寻找可以改进的机会。2.范围范围适用于本公司内部适用于本公司内部QMS的审核。的审核。3.职责职责3.1总经理负责审批年度内
7、审计划总经理负责审批年度内审计划3.2管理者代表负责组织协调内审工作管理者代表负责组织协调内审工作3.3内审组负责配合管理者代表开展内审工作内审组负责配合管理者代表开展内审工作3.5各相关职能部门配合内审工作的开展实施各相关职能部门配合内审工作的开展实施3.4内审相关记录归由文控中心整理归档管理内审相关记录归由文控中心整理归档管理程序文件举例说明程序文件举例说明内部审核控制程序内部审核控制程序4.工作流程工作流程4.1 内审策划4.1.1 每年12月份由管理者代表根据本年度内审情况编制下年度的内审计划,确定审 核时间、范围等内容,提交总经理审批。4.1.2 内审一般情况下,每年进行两次,但当出
8、现下列情况时可考虑临时追加内审 a.公司组织结构发生重大变化 b.公司产品质量出现严重事故 c.公司顾客严重投诉或顾客大面积投诉 d.进行第二方、第三方审核前 e.公司质量管理体系发生变更4.1.3 每次内审由管理者代表负责组建内审组,任命内审组长和批准内审计划、内审检查表、内审报告。4.1.4内审组长负责编制内审计划和内审报告,组织编制、审核内审检查表。程序文件举例说明程序文件举例说明内部审核控制程序内部审核控制程序4.3内审实施4.3.1首次会议4.3.1.1参加人员:总经理、管理者代表以及相关职能部门负责人、内审组4.3.1.2首次会议由内审组长主持,主要介绍本次内审的目的、范围、依据、
9、内审行程安排以及内审组成员。4.3.1.3所有参会人员在内审会议签到表上签名。4.3.2现场审核4.3.2.1各内审员依据内审计划和内审检查表审核负责的区域,并将内审情况记录与内审检查表中。4.3.2.2各内审员应确保审核的客观性、公正性,严禁审核自己的工作。4.3.2.3每天内审完毕,由内审组长负责组织召开内审组会议,审查当天内审情况和不符合项,提醒内审员注意的一些事项。4.3.3末次会议4.3.3.1与会人员:同首次会议程序文件举例说明程序文件举例说明内部审核控制程序内部审核控制程序4.3.3.2末次会议由内审组长主持,重申本次内审的目的、范围、依据及本次内审整体情况,各内审员负责报告各自
10、负责受审区域的审核情况。4.3.3.3所有与会人员在内审会议签到表签名。4.3.3.4内审组与受审各相关职能部门负责人交流讨论内审情况,确认不符合项。4.3.4审核报告4.3.4.1内审组长负责编制本次内审报告,提交管理者代表审批后,下发到本次受审各相关职能部门。4.3.4.2内审报告与内审结束后一周内完成。4.3.5内审不符合项改进跟踪与验证4.3.5.1内审员将开出的内审不符合项报告送交文控中心登记编号,文控中心负责填写内审不符合项整改一览表并下发到各相应责任部门。4.3.5.2文控中心根据内审不符合项报告统计内审不符合项,填写内审不符合项分布表。程序文件举例说明程序文件举例说明内部审核控
11、制程序内部审核控制程序 4.3.5.3 负责受审区域的负责人根据内审员开的不符合项报告,进行分析查找原 因,并针对原因采取相应的纠正措施,依据改进控制程序进行整改,并 在预定期限内完成。4.3.5.4 内审员负责对内审发现的不符合项进行跟进验证,验证结果填写于不符合 项报告,验证完毕后交文控办归档。4.3.5.5 对于验证发现没有关闭或没有及时关闭的不符合项由内审员责成责任部门执行 4.3.5.3规定。4.3.6 相关记录保持 内审所有相关记录由文控办负责依据记录控制程序进行整理归档管理。4.3.7 本次内审结果提交管理评审,作为管理评审的输入。5.相关文件 改进控制程序 记录控制程序程序文件
12、举例说明程序文件举例说明内部审核控制程序内部审核控制程序6.相关记录/表格 年度内审计划 年度 次内审计划 内审检查表 不符合报告 内审不符合项整改一览表 内审不符合项分布表 内部质量管理体系审核报告 内审首(末)次会议签到表思考思考文件编写注意事项文件编写注意事项协协 调调 性性注意文件相互之间的接口,避免出现衔接不良或相互矛盾冲注意文件相互之间的接口,避免出现衔接不良或相互矛盾冲 突现象。突现象。可可 读读 性性编写文件尽量用通谷易懂的词语,方便使用者。编写文件尽量用通谷易懂的词语,方便使用者。符合性、可操作性符合性、可操作性编写的文件即符合编写的文件即符合ISO9001:2000标准要求
13、,又能符合组织标准要求,又能符合组织 的管理运作,注重从企业自身需要出发,充分利用现有管的管理运作,注重从企业自身需要出发,充分利用现有管 理标准、制度等,总结组织以前的管理经验并融合进去。理标准、制度等,总结组织以前的管理经验并融合进去。增增 值值 性性组织能按文件统一规范一致性操作提高工作质量、效率和业组织能按文件统一规范一致性操作提高工作质量、效率和业 绩,进而确绩,进而确 保提供产品的符合性。保提供产品的符合性。普普 及及 性性尽可能扩展到组织最低层次尽可能扩展到组织最低层次第二部分审核不合格项,不符合报告不合格项,不符合报告不合格:未满足要求。“要求”合同条件、法律法规、质量体系标准
14、、质量计划、质量方针、程序文件和作业指导书等体系性不合格(A)质量体系文件与选定的质量体系标准或相关法规,合同的要求不符;实施性不合格(B)未执行质量体系文件的规定或实际执行不符合质量体系文件的规定;效果性不合格(C)虽按文件规定运作,但缺乏有效性。不合格报告的分类不合格报告的分类质量管理体系与约定的质量体系标准或文件的要求严重不符;造成系统性失效的不合格(可能需要由多个一般不合格去说明);可造成严重后果的不合格项;每个部门出现同一条款的问题;同一个部门发生了很多不同条款的问题;按严重程度分按严重程度分:孤立的问题;文件偶尔未被遵守,造成的后果不太严重;对系统不会产生重要影响的不合格。不合格报
15、告的分类不合格报告的分类案例案例1某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工,审核员某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工,审核员发现焊点间距分布不均匀,问工人发现焊点间距分布不均匀,问工人:“工艺指导书对于焊点间距有没工艺指导书对于焊点间距有没有规定有规定?”焊工回答焊工回答:“工艺没有规定,我们都是很熟练的焊工,凭经工艺没有规定,我们都是很熟练的焊工,凭经验就知道应该掌握的焊接间距。验就知道应该掌握的焊接间距。”审核员在查看审核员在查看焊接工艺焊接工艺时看时看到对于箱体每边有焊接点数的规定,但没有间距要求。但是在到对于箱体每边有焊接点数的规定,但没有间距要求。但是在检验检验科查阅科查阅焊接
16、焊接检验检验规程规程时看到规定时看到规定:“焊点应该分布均匀,两点之焊点应该分布均匀,两点之间距离应为间距离应为10cm2cm。”上述两份文件均由总工程师批准。上述两份文件均由总工程师批准。案例分析案例分析:本案的本案的焊接工艺焊接工艺和和焊接焊接检验检验规程规程对焊接的要对焊接的要求不同,说明文件之间没有协调一致,违反了标准求不同,说明文件之间没有协调一致,违反了标准“4.2.3文件控文件控制制”的的“a)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的。”这种情况在审核中经常发现,原因在于领导在审批文件时,只是履这种情况在审核中经常发现,原因在于领
17、导在审批文件时,只是履行形式,没有认真地把文件审查一遍,以便将不合理或矛盾的地方行形式,没有认真地把文件审查一遍,以便将不合理或矛盾的地方排除。排除。案例案例2审核员在设计科发现为产品配套的电控部分图纸是委审核员在设计科发现为产品配套的电控部分图纸是委托一个研究所提供的,审核员问托一个研究所提供的,审核员问:“你们委托设计前对这个研究所了你们委托设计前对这个研究所了解吗解吗?”科长答科长答:“他们有一位高工很有权威,我们讨论过都一致同意。他们有一位高工很有权威,我们讨论过都一致同意。”审核员想看讨论记录,但没有找到。审核员又问审核员想看讨论记录,但没有找到。审核员又问:“对他们提供的对他们提供
18、的设计图纸,你们如何复审设计图纸,你们如何复审?”科长说科长说:“这些电控部分我们也不熟悉,这些电控部分我们也不熟悉,好在他们作过审查,即使有问题,投产后也会发现。好在他们作过审查,即使有问题,投产后也会发现。”案例分析案例分析:电控图纸委托外单位设计,这是外包的过程,但是该电控图纸委托外单位设计,这是外包的过程,但是该厂没有提供对此外包方进行评价的证据,违反了标准厂没有提供对此外包方进行评价的证据,违反了标准“4.1总要求总要求”的的“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体
19、系中应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。加以识别。”以及以及“7.4.1”中对供方评价的有关要求。中对供方评价的有关要求。案例案例3根据公司根据公司考勤管理规定考勤管理规定,工作人员上班迟到超过,工作人员上班迟到超过15分钟应扣除职工考核分分钟应扣除职工考核分1分、超过分、超过30分钟扣分钟扣2分,依此类推。审核时分,依此类推。审核时了解到自去年秋天以来职工班车经常迟到了解到自去年秋天以来职工班车经常迟到15分钟以上,但没有扣分。分钟以上,但没有扣分。办公室主任说,由于目前交通经常堵塞,没有办法。办公室主任说,由于目前交通经常堵塞,没有办法。案例分析案例分析:由
20、于特殊原因不能执行原来的规定,应该另下文件予由于特殊原因不能执行原来的规定,应该另下文件予以说明。否则原来的文件形同虚没,失去了意义。本案违反了标准以说明。否则原来的文件形同虚没,失去了意义。本案违反了标准“4.2.3文件控制文件控制”的的“b)必要时对文件进行评审与更新,并再次必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;批准;”的规定。的规定。案例案例4在电机厂一车间工人正在对定子进行浸漆烘干。审核员在电机厂一车间工人正在对定子进行浸漆烘干。审核员问问:“对热态绝缘电阻是否对热态绝缘电阻是否测试测试?”车间主任说车间主任说:“我们对产品进行我们对产品进行100的热态绝缘电阻的热态绝缘电阻测试测试
21、。”审核员查看了检验记录,发现记录中绝缘审核员查看了检验记录,发现记录中绝缘电阻的电阻的测试测试值有的为值有的为5兆欧,有的为兆欧,有的为100兆欧,数值比较分散。审核兆欧,数值比较分散。审核员要求查看检验规程,上面写着员要求查看检验规程,上面写着:“动态绝缘电阻应动态绝缘电阻应72兆欧。兆欧。”审核审核员问车间主任员问车间主任:“那么检验记录上的那么检验记录上的5兆欧的产品算合格吗兆欧的产品算合格吗?”主任回主任回答答:“当然合格,因为动态绝缘电阻只要大于当然合格,因为动态绝缘电阻只要大于2兆欧都算合格。兆欧都算合格。”审审核员问核员问:“那么检验规程上怎么写那么检验规程上怎么写72兆欧呢兆
22、欧呢?”车间主任看了一下说车间主任看了一下说:“大概是打字员把大概是打字员把2兆欧写成了兆欧写成了72兆欧吧。兆欧吧。”,边说边用圆珠笔随手,边说边用圆珠笔随手把规程中的把规程中的72兆改成了兆改成了2兆欧该检验规程的封面上有经总工程师批兆欧该检验规程的封面上有经总工程师批准的签字和批准日期,并盖有受控印章。准的签字和批准日期,并盖有受控印章。案例分析案例分析:检验规程把检验规程把2兆欧写成了兆欧写成了72兆欧,这是原则错误。但兆欧,这是原则错误。但是总工程师在审批文件时却没有发现,可见这是审批负责人的失职。是总工程师在审批文件时却没有发现,可见这是审批负责人的失职。违反了标准违反了标准“4.
23、2.3文件控制文件控制”的的“a)文件发布前得到批准,以确文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;保文件是充分与适宜的;”车间主任用圆珠笔随手把规程中的车间主任用圆珠笔随手把规程中的72兆兆改成了改成了2兆欧,这种做法也不对,因为文件是兆欧,这种做法也不对,因为文件是“受控受控”文件,其更文件,其更改应经过正规的审批手续。违反了标准上述条款的改应经过正规的审批手续。违反了标准上述条款的“b)必要时对文必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;件进行评审与更新,并再次批准;”。案例案例5某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从研制到投产所有
24、技术问题均由他一个人负责。审核员想了解对产品研制到投产所有技术问题均由他一个人负责。审核员想了解对产品工艺的有关规定,开发部经理说工艺的有关规定,开发部经理说:“这些东西都在产品设计工艺负责这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里,为了保密,只在个人的笔记本里有记录,没有整理成文人脑子里,为了保密,只在个人的笔记本里有记录,没有整理成文件。件。”审核员要求索看笔记本,经理拿来一个项目的笔记本,审核审核员要求索看笔记本,经理拿来一个项目的笔记本,审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容,多是平时做试验的记录,没员看到上面密密麻麻写了很多的内容,多是平时做试验的记录,没有一定的格式。审核员问开发部经理有一
25、定的格式。审核员问开发部经理:“你看得明白吗你看得明白吗?”经理说经理说:“都都是当事人自己记的,我一般不看他们的记录,一切由产品设计工艺是当事人自己记的,我一般不看他们的记录,一切由产品设计工艺负责人自己负责负责人自己负责”。审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从。审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来的,平均年龄大概研究所出来的,平均年龄大概50岁以上。审核员问岁以上。审核员问:“这些笔记本以这些笔记本以后上交吗后上交吗?”经理经理:“没有明确的规定没有明确的规定”。审核员。审核员:“如果设计人员不在如果设计人员不在了怎么办了怎么办?”经理经理:“不知道,好多年来都是这么规定
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