SAPBPC全面预算管理解决方案(PPT 42页)14103.pptx
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1、SAP BPC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案顺畅计划、预算及预测流程顺畅计划、预算及预测流程陈永杰陈永杰SAP中国中国Email:Windge.C企业全面预算管理的需求企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值方案为客户带来的价值“凡事凡事预则预则立立不不预则废预则废“礼礼记中庸中庸总结总结全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环 公司战略执行的有效工具公司战略执行的有效工具 资源合理配置的手段资源合理配置的手段 业务流程的行为规范(内部沟通)业务流程的行为规范(内部沟通)绩效管理的依据绩效管理的依据战略与目标战略与目
2、标预预 算算计划与资源计划与资源配置配置员工激励员工激励评价与适应评价与适应 根据商业环境和内部能力制订公司战略 将战略转化BSC 根据BSC具体为目标和考核指标 为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施,包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门 根据确认的执行措施编制预算 执行 将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据,并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正 对预算执行情况按月进行检查,并将目标数据和实践数据进行差异分析,找出问题的原因从而加以改进。流程改进市场市场环境环境 BSC流程与流程与KPI战略战略目标考核指标目标考核指标执行措施执行措施(业务流程、成本、(业务
3、流程、成本、效益、效益、KPI、负责人等)负责人等)业务管理业务管理战略战略业务计划业务计划(3-5年)年)预算预算(1年)年)战略控制战略控制主要流程主要流程KPIKPI未来未来3个季度个季度的滚动预测的滚动预测目标数据目标数据差异差异分析分析编制预算编制预算预算管理的体系框架预算预算分析分析反馈反馈报告报告预算预算调整调整预算预算执行执行预算预算编制编制组织组织保证保证全面全面预算预算管理管理公司战略公司战略CC产业战略产业战略B B产业战略产业战略A A产业战略产业战略薪酬计划薪酬计划全面预算管理的六大组成部分 SAP 2008/Page 6计划与合并的目标使财务及运营计划与战略目标相策
4、应提高计划的准确度,降低相关成本缩短预算周期有更多时间在分析上,而非事务性工作对潜在的业务战略快速建模,并制定一系列使企业价值最大化的行动增强对财务结果和报表的信心数据准确性与可预测性数据准确性与可预测性n历史数据存在于多个系统和电子表格中不是集中储存流程效率与标准化流程效率与标准化n与标准业务流程没有关连和实施性n预算过程过长也易出错执行可用性和适应性执行可用性和适应性n现有的计划产品难以使用也不灵活适于强劲用户n企业特定的任务过于依赖ITCompanies typically realize only about 60%of their strategys potential value
5、because of defects and breakdowns in planning and execution.典型地,由于计划和执行过程中的错误及分裂,许多公司只能实现60%的战略潜在价值.Source:Harvard Business Review来源:哈佛商业评论Many modeling products just dont offer a good mix of usability and flexibility.许多建模产品无法同时提供易用性和灵活性.Source:Simplicity Is Golden CFO.com January 2006 来源:简单是金“SAP 2
6、008/Page 7问题在于而且By 2012,90%of public companies will face mandatory,audited public reporting requirements for financial controls,and 50%will face mandatory non-financial reporting(0.8 probability).到2012年,90%的上市公司将面临强制性的,经过审计的公司公开报表要求,以加强财务控制;而50%的公司还必须提供非财务报告(0.8概率)Source:Gartner-2nd March 2007-“Audi
7、ts and Events Drive Governance,Risk and Compliance Spending”by Eid and Caldwell*One of every ten public companies,whether based in the US or abroad”is having to re-state earnings无论是否在美国或海外,每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFO E “Say Again?”:April 2007“n萨班斯.奥克斯利法案和其他政府与监管部门强制性要求公司对其财务准确性负有责任n作为合规过程组成部分的审计费用非
8、常昂贵n强制性的流程改变n全球化全球各种规定强调重要数据,流程与执行问题全球各种规定强调重要数据,流程与执行问题 SAP 2008/Page 8 SAP 2008/Page 961-80%3%0%57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜欢预算系统11%不愿意花时间36%不知道如何做预算29%更愿意让财务代劳10%非财务经理维护预算数据的比例?非财务经理维护预算数据的比例??非财务经理为什么不愿意输入预算的原因非财务经理为什么不愿意输入预算的原因?没有参加过培训14%业务与财务之间的矛盾Source:The Last Mile CFO.com January
9、 2007不同的目标不同的目标n财务 长期的、广面(汇总的)n业务 短期的、特定的(明细)业务经理惧怕计划流程业务经理惧怕计划流程n流程及基本假设缺乏可视性n流程及工具太复杂n占用时间过长n业务人员与财务人员对业务驱动力的理解上存在差异通常一年做一次,很通常一年做一次,很难进行季度及滚动预难进行季度及滚动预算算很难处理大量的数据,沦很难处理大量的数据,沦陷到陷到EXCEL地狱地狱预算编制过程难以协调,预算编制过程难以协调,流程具有很大的偶然性流程具有很大的偶然性难以根据实际数据及难以根据实际数据及时对预测进行调整时对预测进行调整组织结构的变化造成预算组织结构的变化造成预算的更改非常困难的更改非
10、常困难进行预算进行预算/实际数据的实际数据的比较是很困难的比较是很困难的由于不同的应用系统造由于不同的应用系统造成预算间缺乏集成成预算间缺乏集成预算在实际工作中预算在实际工作中很难起到控制作用很难起到控制作用当前许多公司的预算管理现状企业全面预算管理的需求企业全面预算管理的需求SAP全面预算管理解决方案的特点全面预算管理解决方案的特点SAP方案为客户带来的价值方案为客户带来的价值总结总结“整合的、易用平台使整合的、易用平台使SAP BPC脱脱颖颖而出而出“SAP 2008/Page 12The SAP BusinessObjects 整体解决方案数据集成数据质量管理主数据管理元数据管理信息管理
11、信息管理(IM)商务智能(商务智能(BI)报告查询、报表及分析仪表盘及可视化搜索高级分析企业绩效管理(企业绩效管理(EPM)战略管理计划、预算及预测获利及成本管理合并费用及供应链分析公司治理、风险及合规(公司治理、风险及合规(GRC)风险管理访问控制流程控制全球贸易服务环境健康及安全改善效率及绩效控制改善效率及绩效控制SAP BusinessObjects 企业绩效管理解决方案 SAP 2008/Page 13更好地控制绩效更好地控制绩效n理解风险对企业战略的影响,并相应调整计划和期望n密切关注和了解企业费用从而降低成本和改善营运资本n分析最佳及最差的客户、渠道和产品,提高企业获利能力提高企业
12、敏捷性提高企业敏捷性n更快更准地关帐,提高决策的质量和速度n进行what-if 分析,比较不同的选择,提高行动的信心n深入理解变化带来的影响,从而根据需要调整运营及支持能力支持决策制定支持决策制定n每个利益相关者都可对行动计划进行实时地沟通、协调和执行n战略管理n计划n合并n获利及成本管理n费用分析今天演讲的主题SAP BusinessObjects 计划与计划与合并合并SAP BPC预算结构建模预算分析预算编制编制过程协调资产负债表资产负债表SAP BW安全控制SAP BISAP ERP资金预算资金预算SAP FM销售计划SD维修计划PM采购计划MM投资计划IM/AM成本中心计划利润中心计划
13、工程项目计划SAP全面预算解决方案系统架构 SAP 2008/Page 15报告报告分发计划,并分析差异进行重预测计划执行;监控分析分析分析对多个场景进行合并和建模收集收集协同地创建计划和预测 SAP 2008/Page 15沟通沟通对目标、时间及政策指南进行沟通SAP BPC顺畅业务计划过程关注用户(Excel用户界面,智能行动窗)以流程为中心前瞻性完整性关注用户-友好灵活的用户界面直观的直观的 Web 2.0 Web 2.0 界面,同时具有界面,同时具有 智能动智能动作条作条 来引导执行,并和来引导执行,并和 MS OfficeMS Office有效集成有效集成熟悉的熟悉的ExcelExc
14、el界面界面 缩短了用户的培训时间,并缩短了用户的培训时间,并且能够保证数据的唯一性且能够保证数据的唯一性 关注用户与MS Office的全面集成关注用户-通过备注和非结构数据来加强沟通关注用户业务用户可根据需求自行修改应用流程业务用户职责应用安全性应用安全性n用户n角色n授公 层次及向上卷积层次及向上卷积 业务流图业务流图n修改内置的业务流n创建新的业务流 报告模板报告模板 Excel,Word,PowerPoint 模板模板 创建并修改指标创建并修改指标IT 职责 硬件硬件 安全性和授权安全性和授权n用户n角色n授权 数据和应用基础架构数据和应用基础架构n数据库服务器n应用服务器nOLAP
15、结构以流程为中心业务流程图某个具体流程各步骤的状态一览以流程为中心业务流程图预算编制流程管理预算编制流程管理 预算编制管理流程适用于年度预算编制、滚动预算编制、资本开支计划编制等管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节 流程显示的步骤完成了用户向导的功能,让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作 能够连续完整控制商业流程能够很好的帮助执行公司内部的预算流程和政策预算编制流程的规范化,实现预算的从上往下和从下往上举例预算模版的分发能够支持自下而上的底层计划业务人员输入汇总层面的计划数据,并往下进行分摊能够实现目标计划和下达计划的版本比较在系统内部实现线内审批能够支持多级审批所有递交、
16、退回和批准等动作能够触发电子邮件通知在审批流程中可以实现通过文字备注进行沟通对已提交进行审批的计划能够进行控制,保证只有当前审批人能进行修改,以保证数据的一致性已经被批准的计划进行锁定对审批过程本身能够进行跟踪,直观展现各个实体计划目前的状态用户可以通过不同的权限设置,对预算进行有限度的操作支持复杂的版本管理 前瞻性-强大灵活的计算和建模能力根据预算框架中的数据定义结构自动进行汇总根据计算的复杂程度提供不同的计算和建模方式能够提供大量的财务和常用函数能够参考历史数据,基于特定期间的增长或降低的比率,来预测当前和未来的数值;能够通过对历史数据的分析,计算出参考数值,例如过去一年的加权平均数等,作
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