费用报销单据填写以及粘贴规范PPTPPT课件.ppt
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1、关于费用报销单据的填写及粘贴规范PPT第一张,PPT共十六页,创作于2022年6月 一、票据的要求:一、票据的要求:1、报销费用必须取得合理、真实、合法的发票。合法性:国家统一印制的正规发票;合理性:费用支出符合公司规定;真实性:费用发生真实,实报实销;准确性:字迹、印章清晰,内容填写正确;2、发票必须加盖对方单位的发票专用章;第二张,PPT共十六页,创作于2022年6月3、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实无法取得对应发票的,可以用同类型其他发票代替,发票背面须有部门负责人签字。填写报销单时用回形针将原始收据附在费用报销凭证后面。4、发票抬头:*技术有限公司 地址栏:*市第三张,PPT共
2、十六页,创作于2022年6月二、报销时限二、报销时限现金日常借款(用于零星购物或支付零星费用)15天内报销,并结清余额;支票借款必须7天内报销;差旅费借款,回公司后7天内报销,并结清余额。第四张,PPT共十六页,创作于2022年6月如因特殊情况不能按期报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,经财务负责人和经理同意后方可延期,并注明最后报销期限,对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支,如超过一个月不报帐,财务部门不予以报销,并将从其工资中扣回借款。第五张,PPT共十六页,创作于2022年6月三、报销单的填写三、报销单的填写1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠
3、笔填写。字迹工整,不得涂改;2、金额:采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写为100.00,合计栏也是如此,并在数据前加人民币符号“”,如合计金额为100元,填写为 100.00。金额大小写填写一致,相关内容完整;3、空白处划封字;第六张,PPT共十六页,创作于2022年6月四、差旅费的报销四、差旅费的报销1、差旅费报销填写差旅费报销单差旅费报销范围:指因公外出办事所发生的车船费(含飞机费用,下同)、住宿费、市内交通补助费、伙食补助费及其他合理的零星开支(如车船票订购费、邮寄费、传真费、无手机或其他特殊情况下的长途电话费)等;出差期间发生的复印打字邮费等零星费用凭发票报销。出差期间
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