管理评审会议发言稿(3篇).docx
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1、 管理评审会议发言稿(通用3篇)治理评审会议发言稿1 一、质量治理评审依据材料 1、年度质量治理体系内部审核报告。 2、用户申诉和质量事故分析结果。 3、比对和力量验证结果。 4、内部检测力量抽查结果。 5、机构、人员、设备、任务的变化状况。 6、收集的顾客满足信息状况。 7、现场效劳报告。 8、质量监视员日常监视报告。 9、上年度质量治理评审意见的跟踪措施。 10、各部门对质量治理体系改良建议。 二、本年度内部质量治理审核状况 1、本次内部质量治理审核未发觉严峻不合格项,发觉的一般不合格项*项,这些不合格项是比拟分散的、非系统的,或者是偶然发生的,对质量治理体系过程的有效性不构成严峻的影响,
2、经过各部门分析不合格缘由,实行订正和订正措施并予以实施是可以关闭的。 2、我院已建立的计量质量治理体系符合产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则(等效采纳ISO/IEC导则25)标准要求,质量治理体系的运行是有效的,其质量治理体系的可操作性与我院的实际是相宜的。 3、对体系要素-记录,应加强掌握治理。 4、仪器设备要加大掌握治理力度。 详细见年度内部审核报告。 三、用户申诉和质量事故分析状况 质量治理体系运行1年来,未接到1宗用户的书面投诉,亦未发生过1宗质量事故,客户对我们的质量和效劳较满足。 未有书面投诉,并不说明客户对我们工作100%满足,需要我们各个职能部门通过各个渠道多方
3、面进展收集,以便我们充分了解客户的需求,改良我院的质量治理水平。 四、比对和力量验证状况 本年度未有参与试验室力量验证。 五、内部检测力量抽查状况 本年度暂未有内部检测力量抽查规划。 六、机构、人员、设备、任务变化状况 未有变动。 七、收集的顾客满足信息状况 依据“工程质量信息反应表(E063)”收集回来的各类工程工程信息状况分析,至9月28月,共有岩土工程勘察、桩基检测94项,经统计共有564个小项,其中:很满足31个、满足476个、根本满足57个、不满足0个。满足以上占507个,客户满足率89.9%;根本满足以上占564个,客户根本满足率100%;未有不满足情形发生。 工程质量信息主要表达
4、在:工作进度、现场文明施工、现场安全生产、质量状况、成品的包装、交付后效劳、外包方费用支付状况等七个方面,从统计资料看,客户根本满足表达在:现场文明施工(2项)、现场安全生产(8项)、成品的包装(2项)、交付后效劳(44项)、工作进度(1项),说明我们的检测工作中存在肯定程度上的差异,需引起院治理层和各相关部门负责人的高度重视,并实行相应的预防措施和订正措施,以利于质量的持续改良。 另外,到目前为止仍存在局部工程工程未能准时进展质量信息收集,盼望各部门负责人催促各工程工程负责人准时进展收集,并准时上报行政办公室,便于办公室进展汇总统计。 八、现场效劳报告状况 依据现场“效劳报告表(E 081)
5、”收集的状况汇总分析,1月10月,共参加9项工程的现场效劳,主要表达在轨道交通三号线和六号线两个大的工程工程上。个别技术人员参加现场效劳,不按要求填写“效劳报告表”。盼望各部门负责人催促检查参加现场效劳人员准时填报。 九、质量监视员日常监视的报告 依据岩土工程勘察、试验检测、工程测量三位质量监视员的工作记录,共对52份工程工程进展了质量监视,其中岩土工程勘察有25份,试验检测26份,工程测量1份。现场监视发觉的个别不合格项,质量监视员已责令相关人员马上进展整改,并处理完成该项任务,反映出各个检测专业的质量工作良好。同时也提示留意,个别质量监视员的工作记录表(E043)未能准时归档。 十、上年度
6、质量治理评审意见的跟踪状况 上年度质量治理评审后,需改良、订正和预防措施及跟踪状况详细如下: (1)员工对质量治理体系文件学习不够,造成实际作业时消失偏离质量治理体系文件要求的现象,各相关部门应不定期开展各项学习活动 (2)对潜在的不合格项实行一些预防措施。每个工程工程负责人为相关人员供应了必要的作业提纲,帮忙各级人员预防可能消失的问题和纠错,提高了工作效率。 (3)鼓舞各类人员参与各类学习班和专题学习,以提高技能。1月至8月,共有四批36人参与培训班,其中有6人参与计量认证内审员转版培训班、30人参与基坑、边坡工程变形监测技术人员专场培训班。 (4)行政办公室的档案治理人员,对未能提交齐备的
7、相关记录,赐予退档处理,整理完毕后才赐予归档。 (5)我院的电脑已逐步完善,充分利用网络资源,质量体系文件上网公布,各检测人员下载打印相应的质量文件。 以上5个问题通过质量监视员的日常监视、今年的内部审核,根本未再次发生上述状况,但仍旧存在个别类似问题的发生,证明我院的质量治理体系运行较良好,治理措施较得力,往后工作主要应重点掌握体系要素-记录。 十一、各部门对质量治理体系改良的建议 由于目前各部门生产任务繁重,未能按时提交对质量治理体系改良的相关意见,现要求各部门于12月20日前提交质量治理体系改良的相关意见,以便质量治理体系文件改版工作的顺当完成。 十二、质量目标实现状况 我院的质量目标已
8、实现,质量治理体系运行一年以来,持证上岗率100%,样品接收与保管安全牢靠率100%,检测设备完好率和计量检定合格率100%,客户满足率100%,未发生顾客的投诉,检测报告未有结论性的过失,确保检测工作的数据精确牢靠。 十三、需实行订正和预防措施 1、全员参加的意识不够。 质量治理体系运行四年以来,仍有少数员工对相关标准、质量治理体系文件学习不够投入,缺乏主动性,实际作业时仍会消失偏离质量体系文件要求的现象。建议各相关部门组织员工进展不定期的学习,加强质量治理体系标准和文件学习,特殊是-“记录”的学习。 2、鼓舞各类人员参与各类学习班和专题学习,以提高各项技能。 3、由于局部部门人员岗位变动较
9、大,人员工作交接不太完善,以至局部岗位人员职责不明确,影响工作顺当进展。建议分部门召开会议,明确各岗位各人员职责,对于新进人员应做好上岗培训工作。 4、今年各部门工作任务加重,消失人手缺乏现象,建议增加人员,以便工作的顺当进展。 5、依据省质量技术监视局公告要求,检测和校准试验室力量的通用要求(ISO/IEC17025:2023)定于200X年1月1日开头实施,全部计量认证单位必需在200X年12月31日完成转版工作。 6、充分利用电脑网络资源,质量体系文件上网公布,各检测人员可下载打印相应的质量文件。行政办公室会准时公布相关的质量信息,请各检测人员留意,并相互知照。 7、我院20度的计量质量
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