费用报销单据的填写规范.pptx
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1、1、会计法规定,对不真实、不合法的原始凭证,财务人员有权不予以受理;对弄虚作假,严重违法的原始凭证,财务人员在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向单位领导报告,请求查明原因,追究当事人的责任;对记载不准确、不完整的原始凭证,财务人员有权退回,要求重新补齐。2、费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔填写。字迹工整,不得涂改,相关内容需填写完整。3、各类发票抬头必须和报销单位名称一致,否则不能报销,原始凭证一般不得涂改,如有改动,外来发票必须由对方单位加盖公章,自制凭证由经手人盖章,否则不得报销。第1页/共15页 4、原则上,报销必须提供正规发票,对于确实没有正规发票的,必须
2、区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则,对于确实无法取得对应发票的,可以用其他发票代替,但仅限于有固定标准的费用,如业务餐费、接待费等,其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替,以防止滥报。用其他发票代替的原始收据及其他单据,均需用回形针附在费用报销凭证后面。5、所有报销必须是原件,不可用复印件代替。第2页/共15页结合公司要求以以下几种报销凭证为例:1、费用报销单(如图)第3页/共15页费用报销单的填写说明:(1)报销凭证“用途”应填写清楚。(2)金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写为100.00,最后一栏合计金额采用阿拉伯数字填列,
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- 费用 报销 单据 填写 规范
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